- 部门决算
-
索引号jsxczj/2026-00157
-
发布机构建水县财政局
-
文号
-
发布日期2026-08-19
-
时效性有效
建水县人民政府办公室2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(1)承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作,以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。
(2)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
(3)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(4)研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批。
(5)根据县政府领导指示,对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县政府领导决定。
(6)负责起草《政府工作报告》;负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿;负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。
(7)围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示,对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究,及时反映情况,提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研;负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。
(8)组织协调县政府重大决策课题的研究,对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究,为决策提供政策性建议和咨询意见。
(9)加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究,收集、分析、运用各类智库研究成果,为县政府决策提供咨询服务。
(10)督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告。
(11)组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
(12)负责全县政务公开、政务信息工作。
(13)负责县政府规范性文件的合法性审核工作;负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作;负责组织清理和汇编规章及规范性文件;负责县政府法律顾问工作。
(14)负责县政府办公室值班工作,及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况,传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。
(15)负责县政府公务接待工作。
(16)负责组织全县的烤烟生产栽培,管理、烘烤技术的示范、推广和指导,全面完成烤烟生产任务。
(17)负责处理通过信访渠道给中共建水县委、建水县人民政府及领导的来信来电来访;办理中共建水县委、建水县人民政府领导交办的信访事项;综合协调和指导全县信访工作;协调处理重要信访事项,并督促、检查信访事项的处理;负责全县信访工作的排查、统计和信息工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
建水县人民政府办公室共设置12个内设机构和县委外事办秘书科。内设机构分别是:综合科、秘书科、文稿科、公文质量审核科、督查科、政务公开科、经济信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、党务办公室、烟草科。
所属单位1个
1.建水县政府发展研究和政务信息服务中心。
(二)决算单位构成情况
纳入建水县人民政府办公室2025年度部门决算编报的单位2个。分别是:
1.建水县人民政府办公室;
2.建水县政府发展研究和政务信息服务中心;
纳入建水县人民政府办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
建水县人民政府办公室2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的:公务员44人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人12人;经费自理人员0人。
建水县人民政府办公室2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人(离休0人,退休40人)。年末学生0人。年末遗属8人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕全县中心工作,以“高标准、快节奏、严要求、创一流”为工作准则,切实履行“参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障”四大职能,全力保障县政府高效有序运转,为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。
2.强化政治引领,筑牢思想根基
一是理论学习走深走实。始终把政治建设摆在首位,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,教育引导全体党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。截至目前,累计组织召开机关党组会议28次,举行理论学习中心组集中学习8次。各党支部开展“三会一课”共80次(其中支委会44次、党员大会23次、党课13次),主题党日36次。
二是政治纪律严防严守。按照党中央部署及省州县委要求,认真组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。举办专题读书班1次、理论学习中心组学习2次,教育培训和年轻干部学习交流1次,观看警示教育片1次,集中开展警示教育1次。坚持问题导向,组织各级党组织深入查摆问题,其中机关党组班子查摆问题10个,班子成员查摆33个,并建立整改台账,实施销号管理。截至目前,所有查摆问题均已按要求整改到位,推动学习教育走深走实并取得实际成效。通过学习教育,全体干部职工的纪律意识、规矩意识显著增强。
三是意识形态工作责任制落细落实。严格落实意识形态工作责任制,定期分析研判意识形态领域风险,牢牢掌握意识形态工作领导权,定期研判主流社情民意、思想理论导向、风险隐患应对,按时向县委意识形态工作领导小组办公室报送意识形态(网络意识形态)领域工作分析研判情况报告,为维护意识形态领域安全贡献了力量。2025年,县政府办公室意识形态领域未产生舆情事件。
2.聚焦主责主业,参谋辅政质效实现新提升
一是文稿服务精益求精。牢固树立“精品意识”,紧扣县委、县政府重大决策部署,高质量完成《政府工作报告》、全县经济工作会议讲话等重要文稿120余篇。围绕产业发展、乡村振兴、文旅融合等重点领域,撰写专题调研报告25篇,其中《关于建水紫陶产业与数字经济深度融合的思考与建议》等8篇获县主要领导批示并转化为具体工作举措。全年编发《建政通报》12期、《政务信息参考》48期,为领导科学决策提供了有力支撑。
二是调查研究走深走实。坚持问题导向,办公室班子成员带队深入基层一线开展“蹲点式”调研,累计走访乡镇8个、村(社区)30余个、企业40余家,形成了一批接地气、有分量的调研成果。聚焦群众急难愁盼问题,牵头组织开展“民生实事”征集活动,梳理形成2026年民生实事备选项目34个,为政府决策提供了民意基础。
三是信息报送精准高效。建立健全信息报送“快速反应”机制,加强对经济运行、安全生产、社会稳定等动态信息的监测、研判和报送。全年共撰写上报各类信息200余条,其中,《依托非遗打造就业新场景的做法成效》《“四色旅居”激活县域经济发展新动能》等多篇信息被州政府办公室采用;高质量完成国务院办公厅、省政府办公厅及州政府办公室的各类约稿165篇,报送信息选题建议68条;精心编辑《建水周讯》23期,为领导掌握全局、科学决策提供了坚实的信息支撑。
3.强化统筹协调,服务保障水平迈上新台阶
一是会务组织周密高效。严格执行中央八项规定精神,大力精简会议活动,坚持“少开会、开短会、开管用的会”。全年共组织县政府常务会议18次、县政府专题会议65次,筹备大型综合性会议8次,会务组织实现“零失误、零差错”。通过合并会议、套开会议等方式,全县性会议数量同比下降12%。
二是督查督办动真碰硬。围绕县政府重点工作、重大项目、民生实事,建立“清单式管理、销号制落实”的督查机制,编发《政务督查专报》7期,实地督查乡镇及部门10余次,督查落实省州政府工作报告重点事项306项、县政府工作报告任务114项(其中惠民实事10项),督办催办常规工作事项百余次,分解落实李强总理在两会期间参加云南代表团审议时讲话精神任务清单28项、贯彻落实习近平总书记三次考察云南重要讲话精神4项以及王予波省长调研指示要求及全省现场会议精神任务分解事项,推动县政府重点工作任务取得显著成效。
三是政务建设提质增效。规范开展文电流转处理,建立快速响应机制,全年累计接收并处理文件6000余件。其中:接收处理县级文电500件,均在24小时内完成拟办、流转,文电处理及时率100%。落实基层减负要求,今年共审核、制发文件41件。全面梳理建水县人民政府门户网站栏目,积极维护法定主动公开栏目,做好政务新媒体动态监管,关停6个存在关注度低、原创信息匮乏等问题的新媒体账号。严格规范信息发布审核机制,切实保障信息发布“及时、准确、全面”,截至目前,通过建水县人民政府门户网站累计发布各类信息5931条。坚持“谁起草、谁解读”的原则,运用问答、图文等方式开展政策解读8篇,为公众提供清晰、易懂的政策解读服务。
四是值班值守规范有序。严格执行24小时值班带班制度,建立健全突发事件信息报送“首报、续报、终报”机制,全年上报值班信息9期,值班电话保持24小时畅通,值班视频系统运行正常。共调度视频系统60次,无断网、输出不畅等事件发生,能保持良好视频信号,确保了政令畅通和应急响应迅速,发挥了“前哨”和“探头”作用。2025年,所涉及工作无迟报、漏报、瞒报情况。
4.坚持严管厚爱,内部管理效能得到新加强
一是整治形式主义为基层减负见行见效。深入贯彻落实习近平总书记关于整治形式主义为基层减负的重要指示精神。通过多种形式学习,研究基层减负工作14次,通过县政府门户网站宣传基层减负正反面案例4次,推动减负理念深入人心。二是严格总量管控。严格对照县专项机制办确定的限额数量,切实做好政府部门发文、开会动态监测预警。2025年政府部门发文限额260件,实际完成数135件;开会限额86次,实际完成数30次,均未超过限额。
二是保密工作防线牢固。严格落实保密工作责任制,全年共召开保密工作领导小组会议、党组会议专题研究保密工作4次,组织全体干部职工学习中华人民共和国保密法、典型案例警示4次,扎实组织开展“保密宣传教育月”系列活动,推动全体干部职工保密意识和保密能力不断提高。定期对政务内网、计算机等载体进行自检自查,全年未发生失泄密事件。
三是档案管理水平提升。严格按照档案管理规范化要求,完成2024年度各种门类、载体的档案资料的收集、整理、归档工作,形成文书档案永久59盒1475件3708页,30年23盒818件7532页,10年33盒1085件13749页,备用件38盒,照片档案9册746张,科技档案21件978页。各类档案,资料分类准确,排放有序,检索目录完善,方便快速查询。加强档案日常管理,坚持做好档案借阅登记,全年共调阅档案200余次,为重点项目推进,历史遗留问题化解等工作提供精准档案支持。
四是自身建设全面加强。坚持以政治建设为统领,严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度,不断筑牢战斗堡垒,办公室党支部的凝聚力、战斗力持续增强。实施“青蓝工程”,通过“老带新、传帮带”模式,加快年轻干部成长。组织开展公文写作、应急处置、保密知识等专题培训8次,干部队伍的综合素养和业务能力全面提升。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
建水县人民政府办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
建水县人民政府办公室2025年度收入合计17986748.68元。其中:财政拨款收入16984985.08元,占总收入的94.43%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1001763.60元,占总收入的5.57%。
与上年相比,收入合计增加5378578.82元,增长42.66%。其中:财政拨款收入增加5994766.56元,增长54.55%;其他收入减少616187.74元,下降38.08%。主要原因:财政拨款收入较上年增加,一是本年度在职人员比上一年增加3人,因此人员经费增加;二是烟草项目经费拨入款比上年增加。其他收入较上年减少,是因为州烟办转入的烟草经费减少。
二、支出决算情况说明
建水县人民政府办公室2025年度支出合计18828611.70元。其中:基本支出11615345.76元,占总支出的61.69%;项目支出7213265.94元,占总支出的38.31%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加7640393.18元,增长68.29%。其中:基本支出增加1633463.73元,增长16.36%;项目支出增加6006929.45元,增长497.95%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:基本支出增加是因为人员增加;项目经费增加是因为烟草项目经费支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障建水县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11615345.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10862460.79元,占基本支出的93.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费752884.97元,占基本支出的6.48%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障建水县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7213265.94元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
项 目 名 称 | 支出金额(元) |
建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费 | 1500000.00 |
建财发〔2025〕5号县政府网络租赁、设备更新费补助资金 | 158982.60 |
建财发〔2025〕5号政府办、督查室等部门工作经费 | 671668.72 |
建财预自〔2025〕5号单位自有资金安排的支出经费 | 343626.62 |
红财行发〔2025〕3号2025年春节慰问经费 | 15888.00 |
建财预〔2025〕200号烟叶生产抗旱工作经费 | 500000.00 |
建财预〔2025〕201号烟叶生产工作组织经费 | 4000000.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
建水县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出16984985.08元,占本年支出合计的90.21%。与上年相比增加5994766.56元,增长54.55%,完成年初预算的116.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出9575317.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.38%,完成年初预算的84.36%;造成预决算差异的主要原因是财力原因,对人员公用经费和项目资金进行压缩,减少经费开支。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1419774.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%,完成年初预算的103.41%,主要用于在职人员社会保险和离休人员工资支出;造成预决算差异的主要原因是人员基数调整和人员增加。
9.卫生健康(类)支出1133287.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,完成年初预算的104.83%,主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是人员基数调整和人员增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出4500000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.49%,年初无此项预算。主要用于烟草项目方面的支出;造成预决算差异的主要原因是本年预算项目追加。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出23100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于购买国产电脑;造成预决算差异的主要原因是本年预算项目追加中央基建投资预算补助资金。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出333506.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的43.02%。主要用于住房公积金补助;造成预决算差异的主要原因是2025年度单位部分住房公积金未形成支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为997220.00元,决算为98845.46元,完成年初预算的9.91%;支出决算较上年增加77296.97元,增长358.71%。
因公出国(境)费用支出年初预算为30000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车运行维护费支出年初预算为77600.00元,决算为14108.46元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.27%,完成年初预算的18.18%;公务接待费支出年初预算为889620.00元,决算为84737.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.73%,完成年初预算的9.53%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加2945.97元,增长26.39%;公务接待费支出决算较上年增加74351.00元,增长715.88%;具体是国内接待费支出决算84737.00元(其中:外事接待费支出决算36000.00元),较上年增加74351.00元,增长715.88%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为997220.00元,支出决算为98845.46元,完成年初预算的9.91%,支出决算较上年增加77296.97元,增长358.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为30000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为77600.00元,决算为14108.46元,完成年初预算的18.18%;公务接待费支出年初预算为889620.00元,决算为84737.00元,完成年初预算的9.53%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约、过紧日子要求,从严管控公务接待、公务用车等经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加2945.97元,增长26.39%;公务接待费支出决算增加74351.00元,增长715.88%,具体是国内接待费支出决算84737.00元(其中:外事接待费支出决算36000.00元),较上年增加74351.00元,增长715.88%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是不仅支出了本年度的公务接待费,上年度未能形成支出的公务接待费也在2025年度形成支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待33批次(其中:外事接待9批次),接待人次587人(其中:外事接待人次150人)。主要用于相关部门各项工作调研、业务交流学习、活动邀请、招商引资等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
建水县人民政府办公室2025年机关运行经费支出752884.97元,比上年增加198386.48元,增长35.78%,主要原因是上年度未能形成支出的机关运行经费在2025年度形成支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,建水县人民政府办公室资产总额38526679.36元,其中,流动资产11742617.93元,固定资产26784061.43元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2202735.45元,其中固定资产增加2650.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额59148.96元,其中:政府采购货物支出46520.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出12628.96元。授予中小企业合同金额22528.96元,其中:授予小微企业合同金额22528.96元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.基本支出:是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
4.项目支出:是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
7.国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产
附件【建水县人民政府办公室.xlsx】
长者模式
无障碍浏览



首页
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
古城建水
专题专栏


滇公网安备 53252402001002号