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  • 部门决算
  • 索引号
    jsxczj/2026-00157
  • 发布机构
    建水县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-19
  • 时效性
    有效

建水县妇女联合会2025年度部门决算


目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建水县妇女联合会是中共建水县委领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是:团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,推进全县妇女儿童事业的发展;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强与各界妇女联谊,积极发展同周边县市妇女的友好往来,增进了解和友谊;负责指导基层妇联各项业务的开展;完成县委、县政府交办的任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室(宣传科)、权益科(妇女发展和组联科)和妇女儿童工作部。

所属单位0个。与上年相比无变动。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,即建水县妇女联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

  1. 部门人员和车辆的编制及实有情况

    我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员7人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

    我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

    年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

    车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

    三、重点工作概述

    1.爱心妈妈”关爱,织密儿童成长守护网。通过下发招募函,广泛动员县级挂联留守儿童的干部职工担任“爱心妈妈”,显著壮大服务队伍。共招募爱心妈妈943人,结对儿童数1926人。

    2.权益保障,筑牢妇女儿童维权安全线。主动融入县综治中心工作体系,建立常态化沟通协作机制,深度参与婚姻家庭矛盾纠纷及儿童权益相关矛盾纠纷联合调解。结合“利剑护蕾”专项行动,针对留守儿童、困境儿童等重点群体开展入户走访。持续推进“巾帼普法宣传”系列活动,通过专题讲座、入户宣传、发放资料等形式,强化全社会关爱保护儿童的法治意识,共开展普法宣传22场次,覆盖2200人。

    3.家庭教育,构建家校社协同育人新格局。以“培训提能”为核心,通过“线上+线下”模式推进家庭教育指导服务专业化。线下依托州妇联关爱“一老一小”共育未来行动,组织家庭教育指导员培训2期100人;线上组织家长参加“知子花开 教子有方”智慧父母课堂。在社区、学校开展家风故事分享活动5场;开展最美家庭家书家信展播。依托“妇女之家”“家长学校”,深入村、社区、学校开展家庭教育指导活动22场次,覆盖2800人;结合“精准普法 十事惠民”,深入临安、官厅、坡头等6个乡镇,对180人开展入户面对面指导,打通育人服务末梢。

    4.党建提质,以红色引领激活业务新动能。持续深化“党建+”工作品牌,开展普法宣讲、家庭教育等活动37场次。组织2名科级领导参加州县级干部培训,3名干部参加普通党员教育培训,着力提升干部政治能力与理论素养。严格党风廉政建设,组织观看警示教育片、开展警示教育活动8次,筑牢干部拒腐防变思想防线。

    5.妇女发展,精准赋能绘就巾帼增收图。积极争取妇女创业担保贷款项目,发放贷款545万元,扶持20名妇女创业,带动64人就业。联合人社、工会等部门,开展创业培训、技能培训等活动,累计培训妇女817人次。深化困境妇女关爱行动,推进城乡适龄妇女免费“两癌”筛查,完成宫颈癌筛查12725人、乳腺癌筛查13122人;为40名“两癌”患病妇女发放中央、省级彩票公益金救助资金23.8万元。

    6.宣传工作,创新载体奏响巾帼主旋律。策划“巾帼心向党·奋进新征程”“普法强基:送法进万家 家教伴成长”“春蕾计划”青春期健康教育等主题宣讲活动6场次。利用“建水巾帼”微信公众号,宣传方针政策、妇女工作成效与先进典型。共编发136期、发布文章566篇,被“红河妇女之声”采用21条、“建水先锋”采用3条、“建水周讯”采用2条。

    7.基层组织建设,扩面提质夯实服务主阵地。按照省、州妇联及县新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作安排,采取单独建、联合建、行业统建、区域联建等方式,完成2个省级以上园区、1个“村播”联盟、10家律师事务所、2个商圈、133家重点非公企业的妇联组织建设,显著增强基层妇联履职能力。

    第二部分 2025年度部门决算表

    (详见附件)

    本部门2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。同时没有国有资本经营收入、支出的情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》也无数据。

    第三部分 2025年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    建水县妇女联合会2025年度收入合计1548379.57元。其中:财政拨款收入1548372.10元,占总收入的100.00%;其他收入7.47元,占总收入的0.00%。

    与上年相比,收入合计减少165517.13元,下降9.66%。其中:财政拨款收入减少158504.81元,下降9.29%;其他收入减少7012.32元,下降99.89%。收入合计减少主要原因是2025年8月单位退休1人,调整人员工资、保险,减少会议费等项目经费。其他收入是本单位收支专户的利息收入,比上年减少是因为银行降息,收支专户利息收入减少。且上年含省妇联“四下基层”“七个一”活动关爱计划援助项目金。

    无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入,且上下年度均无变化。

    二、支出决算情况说明

    建水县妇女联合会2025年度支出合计1548372.10元。其中:基本支出1449489.59元,占总支出的93.61%;项目支出98882.51元,占总支出的6.39%。

    与上年相比,支出合计减少165864.81元,下降9.68%。其中:基本支出增加9749.17元,增长0.68%;项目支出减少175613.98元,下降63.98%。支出合计减少主要原因是会议费减少。

    无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出,且上下年度均无变化。

    (一)基本支出情况

    2025年度用于保障建水县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1449489.59元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1372140.90元,占基本支出的94.66%;办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费77348.69元,占基本支出的5.34%。

    (二)项目支出情况

    2025年度用于保障建水县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出98882.51元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

    妇联专项工作项目经费12265.51元,主要用于支付2025年残疾人保障金等其他商品和服务支出费用。

    “五项机制”工作项目经费2317.00元,主要用于支付单位人员开展工作差旅费。

    “两规”工作项目经费3000.00元,主要用于支付单位人员开展工作差旅费。

    低收入妇女“两癌”救助专项资金项目经费78000.00元,主要用于支付城乡低收入“两癌”患病妇女救济费。获得服务对象的满意度,受补助的26名患病妇女满意度达100%,树立了本单位的良好机关形象。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    建水县妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1548372.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少158504.81元,下降9.29%,完成年初预算的89.60%。减少主要原因是2025年8月单位退休1人,调整人员工资、保险,减少会议费等项目经费。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

    1.一般公共服务(类)支出1228796.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%,完成年初预算的92.60%。主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他群众团体事务支出,保障在职人员工资福利基本支出和维持正常运转的日常办公支出;造成预决算差异的主要原因是基本工资调标等。

    2.外交(类)无支出。

    3.国防(类)无支出。

    4.公共安全(类)无支出。

    5.教育(类)无支出。

    6.科学技术(类)无支出。

    7.文化旅游体育与传媒(类)无支出。

    8.社会保障和就业(类)支出145547.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%,完成年初预算的95.80%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出,保障离退休人员各项费用及养老保险缴纳等各种保障福利支出;造成预决算差异的主要原因是县妇联人员变动,导致相应的工资福利、社会保险等费用减少。

    9.卫生健康(类)支出136200.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%,完成年初预算的95.74%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出,保障人员的医疗卫生福利支出;造成预决算差异的主要原因是缴纳基数正常调整,年初预算安排的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助未全部形成支出。

    10.节能环保(类)无支出。

    11.城乡社区(类)无支出。

    12.农林水(类)无支出。

    13.交通运输(类)无支出。

    14.资源勘探工业信息等(类)支出3300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算。主要用于采购国产电脑,完成替代任务;造成预决算差异的主要原因是按照有关部门要求开展电脑国货国用采购工作。

    15.商业服务业等(类)无支出。

    16.金融(类)无支出。

    17.援助其他地区(类)无支出。

    18.自然资源海洋气象等(类)无支出。

    19.住房保障(类)支出34528.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%,完成年初预算的32.29%。主要用于职工住房公积金福利保障支出;造成预决算差异的主要原因是按照县财政资金统筹支付要求,2025年度仅支付了两个月的单位部分公积金。

    20.粮油物资储备(类)无支出。

    21.国有资本经营预算(类)无支出。

    22.灾害防治及应急管理(类)无支出。

    23.其他(类)无支出。

    24.债务还本(类)无支出。

    25.债务付息(类)无支出。

    26.抗疫特别国债安排(类)无支出。

    财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)总体情况

    2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少1730.00元,下降100.00%。

    因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为64000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

    因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1730.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1730.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少1730.00元,下降100.00%。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为64000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无接待工作任务。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1730.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1730.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无接待工作任务。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

    1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

    (三)需要说明的事项

    不存在需要说明的事项。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    建水县妇女联合会2025年机关运行经费支出77348.69元,比上年减少8978.91元,下降10.40%,主要原因是按通知要求只缴纳了一个季度工会经费。部门机关运行经费主要用于电费、工会经费、其他交通费用等保障机关正常运行办公费用。其中电费3500.00元、工会经费1998.69元、其他交通费用71850.00元。

    二、国有资产占用情况

    截至2025年末,建水县妇女联合会资产总额122186.95元,其中,流动资产78754.64元,固定资产43432.31元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加25535.09元,其中固定资产减少18956.16元,原因是固定资产按规定计提了折旧。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

    (国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(其中有1个项目涉密,按规定不公开)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



附件【建水县妇女联合会2025年度部门决算公开附表.xlsx】