- 部门决算
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索引号jsxczj/2026-00157
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发布机构建水县财政局
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文号
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发布日期2026-08-19
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时效性有效
建水县统计局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责组织、领导和协调全县统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任;建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
(二)负责组织实施统计改革的有关工作;建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系;组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。
(三)会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作;汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。
(六)组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;归口管理驻建中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表,统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(七)对国民经济和社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向中共建水县委、建水县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
(九)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全县统计信息化系统建设。
(十)协助管理乡(镇)统计员,会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作;组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。
(十一)收集、整理有关县市的统计数据,组织实施有关统计的交流合作项目,开展统计工作方面的资料交换。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室(普查办、法规科)、国民经济综合核算服务统计科、工业能源统计科、农业经济统计科、投资贸易统计科、执法监察科。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个:建水县统计局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员19人,包括财政拨款开支经费的:公务员10人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人0人,经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人,包括财政拨款开支经费的人员0人,经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)做好监测预警,支撑科学决策部署。县统计局在数据采集、审核、汇总、上报各个环节严格把控数据质量,推行“即报即审”机制,建立数据审核台账,对异常数据及时核查,确保源头数据真实。各专业抓好主要经济指标预测分析,研判经济运行走势,客观真实反映全县经济社会发展实绩,为县委、县政府科学决策提供可靠统计支撑。今年以来,撰写统计专报信息16期,编印《建水县国民经济主要指标》8期,上报统计信息60余篇,统计工作获县委、县政府主要领导批示5次。
(二)组织重大国情国力调查,人口抽样工作高效完成。一是健全工作机制,3月成立由12家部门组成的工作协调小组,同步印发宣传实施方案,4月制定工作进度安排,明确时间表与路线图。二是做好宣传动员,利用公众号“建水古城”进行宣传,利用各机关事业单位、乡镇、各部门、村(社区)、企业等LED显示屏等不同形式、不同渠道进行宣传。同时利用全国第十六届统计开放日在朝阳楼前小桂湖商业广场进行宣传,为抽样调查营造良好的工作氛围。三是落实经费保障,县财政预算专项经费15万元,上级下拨6.3万元,为工作开展提供资金保障。四是有序推进乡村边界核实、村级信息填报、建筑物标绘及调查小区划分、现场入户调查登记、行业编码等工作,各阶段质量验收并顺利通过。全县完成2000户入户调查共7205人信息登记。五是抓实村(社区)表填报工作,摸清2025年全县人口与村(社区)基础设施信息情况。
(三)加快基层建设,筑牢统计工作根基。一是加强实地指导。按照省级文件要求,县统计局成立6个统计调查基层基础建设工作联络组,深入各乡镇(部门)、企业指导。二是提升基层统计人员素养。通过开展业务培训、实地指导等方式,增强基层统计人员的业务能力与统计法律素养,规范统计工作台账的建立,保障统计数据真实完整、有据可查。三是推进信息化建设。持续抓好电子台账的安装与使用,通过线上线下的统计咨询指导,全县196户“四上企业”安装了“统计云”联网直报系统及电子统计台账。
(四)抓实固投统计,确保数据应统尽统。县统计局严格执行固投统计报表制度,坚守“先入库、后有数”原则,依法统计、狠抓质量。一是强化部门联动,推动项目全流程申报。各乡镇、行业部门形成工作合力,全面排查辖区投资项目,对具备入库条件的项目及时申报,对申报存疑事项部门之间会商解决,规范完善材料,确保应纳尽纳、应统尽统。二是联合精准指导、服务,提升入库率与报送规范性。梳理入库材料清单及上级反馈共性问题,联合县发改局等部门深入项目现场指导材料收集整理。1-12月,14个乡镇、16个部门共成功申报固投项目212个(含房地产项目和追加投资项目),计划总投资78.74亿元。
(五)宣传统计法规,强化依法统计意识。一是深化统计法律法规学习。2025年,县委、县政府带头示范,先后4次在县委常委会、县政府常务会等重要会议上学习习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神及新修改《中华人民共和国统计法》,研究落实举措。各乡镇、县级各有关部门积极跟进,累计开展统计法律法规学习活动60余次。二是举办统计法律法规专题培训。6月30日,邀请州统计局副局长王晓刚为红河州乡科级干部进修班授课,200名参训学员参会。授课系统讲解统计基础知识、法律法规及企业培育纳统、造假防治等内容,结合典型案例深化理解。有效提升了学员们对统计工作的认识和数据运用能力,为强化统计管控、服务经济发展奠定基础。三是强化统计法律法规宣传。县统计局紧盯“9·20”中国统计开放日、“12·4”国家宪法日、“12·8”统计法颁布实施纪念日等关键节点,通过设置咨询台、现场答疑、发放资料等形式开展集中宣传。2025年累计发放宣传资料500余份、《中华人民共和国统计法》300本,有效提升社会统计认知,营造良好统计工作氛围。
(六)推进常规统计,提升工作整体质效。一是扎实做好“纳规升限”工作。做好年度、月度“纳规升限”政策宣传与解读,让行业部门与发改、工信等部门建立联动机制,深入乡镇、企业进行摸排,形成“五上”企业培育库,同时乡镇、部门之间信息共享,共同筛选达标企业并开展联合审查,对符合纳规升限条件的企业,提供“一对一”服务,从资料整理的规范性、完整性入手,确保达限企业各级审核通过。2025年新增纳规入统企业(包括大个体)28户。二是认真做好五经普数据开发运用工作。2025年,建水县第五次全国经济普查进入发布普查公告和数据开发阶段,根据我县新修订的五经普数据,我县2023年GDP总量核定为258.03亿元。7月份已组织完成五经普七个公告发布,全面总结工作成效。
第二部分 2025年度部门决算表
详见附件1-附件11
建水县统计局2025年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
建水县统计局2025年度收入合计3350348.45元。其中:财政拨款收入3315197.72元,占总收入的98.95%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入35150.73元,占总收入的1.05%。
与上年相比,收入合计减少218239.09元,下降6.12%。其中:财政拨款收入减少212966.59元,下降6.04%;其他收入减少5272.50元,下降13.04%。主要原因是:有一名行政人员调出,一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。
二、支出决算情况说明
建水县统计局2025年度支出合计3431269.53元。其中:基本支出3208641.92元,占总支出的93.51%;项目支出222627.61元,占总支出的6.49%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少175107.78元,下降4.86%。其中:基本支出增加12384.48元,增长0.39%;项目支出减少187492.26元,下降45.72%。主要原因是本年度无重大普查项目,支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障建水县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3208641.92元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3088139.00元,占基本支出的96.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120502.92元,占基本支出的3.76%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障建水县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出222627.61元。
其中:统计业务及法规进党校培训经费9900.00元,主要用于统计业务培训;统计资料编制经费3292.00元,主要用于印刷统计资料;综合统计业务经费33108.86元,主要用于支付劳务费;2025年全国1%人口变动情况抽样调查(省对下)经费35402.50元,主要用于购置办公设备和办公耗材;人口调查抽样工作项目经费24852.44元,主要用于支付劳务费;单位自有资金安排补助经费116071.81元,主要用于培训、差旅报销。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
建水县统计局2025年度一般公共预算财政拨款支出3315197.72元,占本年支出合计的96.62%。与上年相比减少212966.59元,下降6.04%,完成年初预算的91.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出2610322.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%,完成年初预算的96.58%。主要用于行政、事业人员工资福利支出;造成预决算差异的主要原因是有一名行政人员调出,基本支出减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出334965.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%,完成年初预算的98.19%。主要用于行政事业单位社保支出;造成预决算差异的主要原因是有一名行政人员调出。
9.卫生健康(类)支出330459.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%,完成年初预算的97.28%。主要用于行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是有一名行政人员调出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出39450.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,完成年初预算的16.40%。主要用于单位干部职工的住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为145300.00元,决算为1447.00元,完成年初预算的1.00%;支出决算较上年减少55659.00元,下降97.47%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为145300.00元,决算为1447.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的1.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少55659.00元,下降97.47%;具体是国内接待费支出决算1447.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少55659.00元,下降97.47%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145300.00元,支出决算为1447.00元,完成年初预算的1.00%,支出决算较上年减少55659.00元,下降97.47%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为145300.00元,决算为1447.00元,完成年初预算的1.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无重大普查项目,公务接待人次较少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少55659.00元,下降97.47%,具体是国内接待费支出决算1447.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少55659.00元,下降97.47%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无重大普查项目,公务接待人次较少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省级、州级对县市统计业务指导发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
建水县统计局2025年机关运行经费支出120502.92元,比上年减少897.68元,下降0.74%,主要原因是办公耗材开支减少。
二、国有资产占用情况
国有资产占有使用情况表详见附表12。
截至2025年末,建水县统计局资产总额297963.07元,其中,流动资产181861.57元,固定资产116101.50元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少64731.10元,其中固定资产减少32756.2元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额13520.00元,其中:政府采购货物支出13520.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13520.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-附表15。
(一)部门整体支出绩效自评情况表
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【建水县统计局2025年部门决算公开表.xlsx】
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