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  • 部门决算
  • 索引号
    jsxczj/2026-00157
  • 发布机构
    建水县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-19
  • 时效性
    有效

中国共产党建水县委员会党校2025年度部门决算


目录


第一部分 部门概况


一、主要职责


二、基本情况


三、重点工作概述


第二部分 2025年度部门决算表


一、收入支出决算表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表


第三部分 2025年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


二、国有资产占用情况


三、政府采购支出情况


四、部门绩效自评情况


五、其他重要事项情况说明


六、相关口径说明


第五部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、主要职责


(1)培训轮训县直部门和乡镇各级党员领导干部、基层党组织书记,培训中青年干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。


(2)对全县公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子等进行理论和业务培训。


(3)承办县委、县政府举办的专题研讨班。


(4)围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究,围绕建水县实际和热点难点问题,开展调研,为县委、县政府政策提供服务。


(5)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。


(6)对乡镇党校开展业务指导。


(7)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。


二、基本情况


(一)机构设置情况


中国共产党建水县委员会党校属于财政全额拨款的事业单位,本单位共设置3个内设机构,包括:办公室、行政科、组教科。所属单位0个。2025年无变动。


(二)决算单位构成情况


纳入中国共产党建水县委员会党校2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:中国共产党建水县委员会党校。


纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。


(三)部门人员和车辆的编制及实有情况


我部门2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的人员:公务员0人,参照公务员法管理人员9人,事业管理人员和专业技术人员16人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。


我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人,经费自理人员0人。


年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人(离休0人,退休39人)。年末学生0人。年末遗属2人。


车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。


三、重点工作概述


(一)强化党建引领,把牢党校姓党方向


县委党校始终把政治建设摆在首要位置,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断强化对党的二十大和二十届三中全会精神的学习贯彻、宣传宣讲和理论研究。深入开展中央八项规定精神学习教育,认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚持理论学习中心组、“三会一课”和主题党日学习,创新开展“党校讲坛”学习,采取即兴发言、主题分享、交流研讨等方式让党员干部“晒成绩”“找短板”“提能力”“促发展”,引领党员干部增强理想信念、宗旨意识和党性观念,忠诚拥护“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,用实际行动遵循好“党校姓党”根本办学原则。


(二)推动学习教育学深走实,务求取得实效


自2025年3月起开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育以来,我校高度重视、精心组织、周密部署,广大党员干部积极响应、踊跃参与、认真学习,取得了一定的成效。一是加强自身学习,提升能力本领。二是将中央八项规定精神内容纳入基本培训班次教学计划,开设专题讲座,邀请专家学者进行深入解读,帮助学员深刻理解中央八项规定精神的背景、意义和要求。三是深入查摆问题,抓好整改落实。县委党校领导班子及成员严格按照《转发关于认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育取得实效的通知》(建党建发〔2025〕6号)要求,进行认真梳理,做好突出问题的查摆、整改和销号工作。


(三)深化党风廉政建设,抓实巡察反馈问题整改


县委党校领导班子成员认真落实党风廉政建设责任制,切实履行“一岗双责”。一是进一步健全完善监督制度,坚持把纪律教育融入日常管理监督,加强对人、财、物的管理和关键岗位的监督。常态化开展纪律教育学习,通过典型案例通报和观看警示教育片等方式促进全体党员干部增强纪律意识,在重大节假日前加大对党员干部的廉政提醒。二是定期召开专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作,结合党校实际制定工作方案,厘清领导班子及班子成员主体责任清单,将工作任务分解压实到具体责任人。三是根据《中共建水县委巡察工作领导小组印发〈县委第三巡察组关于巡察县委党校的反馈意见〉的通知》(建巡发〔2025〕28号)要求,及时成立整改领导小组,研究制定反馈意见整改方案,确保反馈问题全部整改落实见效。


(四)抓好意识形态工作,筑牢思想防线


一是抓好理论学习。利用理论学习中心组、支委会、主题党日等,开展集中学习,传达学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神,中央和省州县党委关于意识形态工作的决策部署和要求,切实提高干部职工政治站位,充分认识抓好意识形态工作的重要性、必要性和紧迫性,牢牢把握意识形态工作的领导权、主动权和话语权。二是压实主体责任。成立意识形态工作领导小组,切实履行意识形态工作的主体责任。领导小组由常务副校长任组长,履行“第一责任人”职责,带头抓意识形态工作,校领导班子成员实行“一岗双责”,抓好分管科室的意识形态工作。三是强化阵地管理。充分发挥党校意识形态前沿阵地作用,坚持把意识形态工作与党员干部教育培训紧密结合,严格落实党校教师外出宣讲报告审批制度,外请教师一律签订《授课意识形态安全承诺书》,牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权,确保党校课堂宣讲无杂音。


(五)聚焦主责主业,全力抓好教育培训


一是聚焦培训对象,精准设置课程。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“开班第一课”,进行全员培训。针对党员领导干部,突出党的理论教育和党性教育,内容涵盖党史、党章、条例、法律等专题。二是聚焦培训方式,丰富教学载体。结合“领导干部上讲台”“党课开讲啦”等活动,健全完善领导干部进党校、上讲台、讲党课与学员座谈等制度。三是聚焦教学成效,实现“双提升”目标。自2018年“双提升”行动计划实施以来,共招收440名学员,截至目前,234名学员完成学业并取得本、专科学历。


(六)深化科研咨政,强化成果转化


紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及县委“五个建水”工作目标,围绕乡村振兴、产业发展、生态环境、社区治理等热点、难点、堵点问题,明确专题调研主题,结合下基层宣讲时机,访民情、察民生,找症结梗阻,疏思想藩篱。围绕党委、政府中心工作,搭建与部门、乡镇咨政联合攻关机制,参与人大、政协外出调研,有针对性地对紫陶产业发展、乡村振兴、基层治理等进行对策应用性研究,为县委、县政府决策参考发挥党校“智囊团”作用。


(七)建强教师队伍,助推高质量发展


一是强化师资专业化培训。完善教职工集中学习制度,加强思想政治学习,认真钻研业务,组织开展年轻干部思想交流座谈会1次。把加强教师培训和进修作为提高教师素质的重要内容,加大教师培训力度,加快中青年教师培养,探索专职教师知识更新机制和实践锻炼制度。二是把师德师风建设置于首位,建立“课前试讲—集体评课—即时整改”闭环机制,常态化开展校内大练兵。严格教师课堂纪律,把好教学关,坚决杜绝任何教学事故,确保每一堂课都经得起检验。三是进一步强化师资队伍建设。坚持“内培外引”结合,2025年引进研究生1名,现有研究生5名,进一步补齐了我校高学历人才短板。专职教师占职工总数的50%,35岁以下年轻教师占专职教师的57%,教师队伍结构不断得到优化。


(八)强化自身建设,提升服务能力


一是认真落实《云南省干部教育培训学员管理规定》,深刻汲取部分党员干部在党校培训期间违规违纪问题的教训,坚持严管与厚爱相结合,强化学员全过程学习、组织、生活管理,严格考勤、请销假制度,推动从严治校各项措施落到实处。二是聚焦质量提升,强化服务保障。认真按照中共云南省委组织部等5部门印发的《关于加强县级党校办学能力建设的具体措施》《建水县贯彻落实关于加强全省各级党校(行政院校)建设的指导意见的工作措施》的要求,依托“智慧校园”建立学员管理平台,实现学员签到、评课等功能一体化,提升管理质效。购置电脑41台,建设标准化智慧教室1个,可实现与云南开放大学直接联网和资源共享。


第二部分 2025年度部门决算表


(详见附件)


因中国共产党建水县委员会党校2025年部门决算没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分 2025年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


中国共产党建水县委员会党校2025年度收入合计7,209,505.09元。其中:财政拨款收入7,167,926.70元,占总收入的99.42%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入41,578.39元,占总收入的0.58%。


与上年相比,收入合计增加495,980.11元,增长7.39%。其中:财政拨款收入增加569,094.18元,增长8.62%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少73,114.07元,下降63.75%。主要原因是:2025年基本收入增加497,854.67元;2025年非税收入补助经费收入减少8,988.49元;干部培训经费收入减少37,975.00元;组织部干部培训经费项目收入减少871,986.00元;单位自有资金“双提升班”项目经费收入减少73,114.07元;其他城市基础设施配套费安排的支出项目收入增加974,389.00元;其他资源勘探工业信息等支出项目收入增加15,800.00元。


二、支出决算情况说明


中国共产党建水县委员会党校2025年度支出合计7,175,237.88元。其中:基本支出6,047,025.59元,占总支出的84.28%;项目支出1128212.29元,占总支出的15.72%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。


与上年相比,支出合计增加526,938.16元,增长7.93%。其中:基本支出增加497,854.67元,增长8.97%;项目支出增加29,083.49元,增长2.65%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:2025年基本支出增加497,854.67元;2025年非税收入补助经费支出减少8,988.49元;干部培训经费支出减少37,975.00元;组织部干部培训经费项目支出减少871,986.00元;单位自有资金“双提升班”项目经费支出减少42,156.02元;其他城市基础设施配套费安排的支出项目支出增加974,389.00元;其他资源勘探工业信息等支出项目支出增加15,800.00元。


(一)基本支出情况


2025年度用于保障中国共产党建水县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,047,025.59元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,953,824.95元,占基本支出的98.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,200.64元,占基本支出的1.54%。


(二)项目支出情况


2025年度用于保障中国共产党建水县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,128,212.29元。其中:基本建设类项目支出0.00元。干部培训项目经费47,508.00元,主要用于党员干部培训费用支出。单位自有资金“双提升班”项目经费支出7,311.18元,主要用于“双提升班”专项费用支出。其他城市基础设施配套费安排的支出项目支出974,389.00元,主要用于建水县指林寺片区风貌保护与恢复搬迁安置暨县委党校迁建项目支出。非税收入补助经费支出83,204.11元,主要用于会议室维修、保洁人员费用等支出。其他资源勘探工业信息等支出项目支出15,800.00元,主要用于国产电脑采购支出。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


中国共产党建水县委员会党校2025年度一般公共预算财政拨款支出6,193,537.70元,占本年支出合计的86.32%。与上年相比减少405,294.82元,下降6.14%,完成年初预算的98.53%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况


1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


5.教育(类)支出4,003,912.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.65%,完成年初预算的107.06%。主要用于公用经费支出、项目经费支出、在职人员工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员增加,工资福利支出决算增加;其他城市基础设施配套费安排的支出项目决算增加。


6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


8.社会保障和就业(类)支出1,520,513.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.55%,完成年初预算的98.17%。主要用于财政差额补助退休人员工资支出;在职人员29人基本养老保险缴费和职业年金缴费支出;2人遗属补助支出;造成预决算差异的主要原因是:2025年财政差额补助退休人员减少1人,工资支出减少。


9.卫生健康(类)支出585,689.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%,完成年初预算的96.33%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和失业保险缴费支出;退休人员公务员医疗补助缴费支出;造成预决算差异的主要原因是:2025年财政差额补助退休人员减少1人,公务员医疗补助支出决算减少。


10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


14.资源勘探工业信息等(类)支出15,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于国产电脑采购。


15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


19.住房保障(类)支出67,623.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的17.38%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。


20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。


财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)总体情况


2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;上年无此项支出。


因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为9,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。


因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元);国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。


(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为9,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:


1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。


2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。


3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。


(三)需要说明的事项


不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


中国共产党建水县委员会党校2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。


二、国有资产占用情况


截至2025年末,中国共产党建水县委员会党校资产总额2,191,076.77元,其中,流动资产723,888.97元,固定资产1,467,187.80元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少872,058.64元,其中固定资产减少521,870.28元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。


(国有资产占有使用情况表详见附表)



三、政府采购支出情况


2025年度,部门政府采购支出总额54,600.00元,其中:政府采购货物支出12,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出42,000.00元。授予中小企业合同金额12,600.00元,其中:授予小微企业合同金额12,600.00元。


四、部门绩效自评情况


(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。


(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。


(三)项目支出绩效自评表详见附表。


五、其他重要事项情况说明


本部门无其他重要事项情况说明。


六、相关口径说明


(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。


(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。


(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。


(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释


部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。




附件【中国共产党建水县委员会党校.xlsx】