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  • 部门决算
  • 索引号
    jsxczj/2026-00157
  • 发布机构
    建水县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-19
  • 时效性
    有效

建水县地震局2025年度部门决算


目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律法规、规章的规定,组织拟订有关地方规范性文件,并监督检查其执行情况。

(二)组织拟订全县防震减灾工作规划,制定全县防震减灾工作年度计划,并组织实施。

(三)负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网(站)建设规划,实施全县地震台网(站)及信息系统建设,实现资源共享;制定全县震情跟踪工作方案并组织实施;管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作;负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

(五)负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理;参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

(六)承担全县地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻和落实。

(七)完成县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、监测预报科、震害防御科,所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为建水县地震局。属于公益一类事业单位。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)发现异常第一时间进行核实,并加强与省、州地震局沟通及会商。2025年共编制2期地震趋势会商报告。

(二)防震减灾科普知识宣传14次,发放宣传册5000余份,召开培训会议1次,开展地震科普宣传,群众满意度指标达到80%以上。

(三)强化地震监测预报和地震预警工作,提高监测质量,加强12个强震及预警台站、5个地球物理测项运维和16个定点宏观观测点管理,确保台站仪器运行正常,观测资料连续可靠,已经完成13个流体宏观观测点2轮背景值测量;开展宏观异常核实2次;7个强震台开展巡检2轮;3个预警基本站、建水地震台和曲江东山预警基准站开展6次巡查维护工作

(四)观测数据完整率,仪器正常运转率及应急数据更新及时率达95%以上。

(五)建设工程抗震设防监管覆盖率80%以上;及时发放宏观测报员劳务报酬,上报宏微观零报告96份。

(六)增强了人民群众防震减灾意识,加强地震预警终端和强震动台站运维管理和民生安全。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县地震局2025年度收入合计1961382.06元。其中:财政拨款收入1907204.64元,占总收入的97.24%;本部门上下年度均无上级补助收入、事业收入和附属单位上缴收入;政府性基金预算财政拨款收入21126元,占总收入的1.08%;其他收入33051.42元,占总收入的1.68%。

与上年相比,收入合计增加184428.38元,增长10.38%。其中:财政拨款收入增加225174.91元,增长13.39%;本部门上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入;政府性基金预算财政拨款收入增加21126元,增长100%;其他收入减少61872.53元,下降65.18%。收入合计增加主要原因是2025年新招考2人及补发2024年调标等,收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县地震局2025年度支出合计1964415.71元。其中:基本支出1822285.74元,占总支出的92.76%;项目支出142129.97元,占总支出的7.24%;本部门上下年度均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加245079.1元,增长14.25%。其中:基本支出增加250925.69元,增长15.97%;项目支出减少5846.59元,下降3.95%;本部门上下年度均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是:2025年新招考2人及补发2024年调标等,支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障建水县地震局机关正常运转的日常支出1822285.74元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1808844.22元,占基本支出的99.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13441.52元,占基本支出的0.74%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障建水县地震局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出142129.97元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为:

1.省级防震减灾专项经费支出17800元,为省级防震减灾专项资金。主要用于开展地震群测群防和科普宣传工作。

2.地震工作专项经费支出19011元,主要用于加快推进重点监测防御区地震监测预报能力建设,发放宏观观测员劳务报酬,做好地震群测群防工作。

3.地震工作经费支出44807.90元,主要用于强化地震监测预报和地震预警工作,提高监测质量,实时开展设备运行维护工作。提升地震宏观观测点的观测质量,及时发放宏观测报员劳务报酬。确保全县地震工作正常、有序开展。

4.单位自有资金安排补助经费支出36085.07元,主要用于全面提升全县地震监测预报能力,大力开展防震减灾宣传教育,负责建水县内测震台、强震台、基准站和基本站设备和财产安全,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县地震局2025年度一般公共预算财政拨款支出1907204.64元,占本年支出合计的97.09%。与上年相比增加225174.91元,增长13.39%,完成年初预算的107.44%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出209594.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%,完成年初预算的110.23%。主要用于退休干部公用经费及机关事业单位基本养老保险支出;造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

9.卫生健康(类)支出189685.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%,完成年初预算的100.53%。主要用于退休干部和在职人员的医疗保险和公务员医疗补助;造成预决算差异的主要原因是2025年新招考2人,在职人员的医疗保险和公务员医疗补助增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出3300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于国产电脑采购支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出22266.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的16.25%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金单位部分未缴存。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出1482358.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%,完成年初预算的110.84%。主要用于地震事业机构运行支出,包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出;造成预决算差异的主要原因是2025年新招考2人及补发2024年调标等,人员经费增加。经费支出增加。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少6189.00元,下降100%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为19400.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少6189.00元,下降100%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6189.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少6189.00元,下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为19400.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为19400.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少6189.00元,下降100%。具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6189.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元。较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县地震局2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,建水县地震局资产总额203877.76元,其中,流动资产94476.47元,固定资产109401.29元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加20850.60元,其中固定资产增加55061.16元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额22828.47元,其中:政府采购货物支出20800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2028.47元。授予中小企业合同金额2028.47元,其中:授予小微企业合同金额2028.47元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)2025年度部门整体支出绩效自评情况

(二)2025年度部门整体支出绩效自评表。

(三)2025年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

三、地震预测预报:反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

四、地震事业机构:反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。



附件【建水县地震局2025年度部门决算报表公开.xlsx】