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  • 部门决算
  • 索引号
    jsxczj/2026-00157
  • 发布机构
    建水县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-19
  • 时效性
    有效

中国共产主义青年团建水县委员会2025年度部门决算


目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)领导全县共青团工作,加强对青年的政治引领,深入推进全面从严治团,组织全县共青团组织围绕中心、服务大局,带领青年在建水县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

(二)指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

(三)负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设,推进全县共青团的基层组织建设;协助党组织管理下一级共青团组织的有关工作。

(四)发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,为党做好青年群众工作,依法维护青少年合法权益,服务青少年发展。

(五)调查、掌握青年思想动态和青年工作状况,落实青少年意识形态工作,指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作。

(六)负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年权益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出建议,参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

(七)参与拟订有关建水县青年民族和统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐,铸牢中华民族共同体意识。

(八)协助县政府教育部门做好中(职)、小学校学生的教育管理工作。

(九)会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

(十)完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、组织科、宣传科、少工委。所属单位1个,分别是:

1.建水县青年志愿者服务中心

(二)决算单位构成情况

纳入中国共产主义青年团建水县委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.中国共产主义青年团建水县委员会

2.建水县青年志愿者服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是实现“十四五”规划目标、谋划“十五五”发展承前启后的关键之年,也是建水共青团砥砺奋进、续写新篇的重要一年。今年以来,共青团建水县委在县委和团州委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话精神,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及县委“五个建水”建设,团结带领全县广大团员青年在推动建水高质量发展新征程中挺膺担当、积极贡献,全县共青团和青年工作实现新发展、取得新成效。

(一)聚焦凝心铸魂,把牢青春航向

1.强化理论武装,筑牢思想根基。始终把政治建设摆在首位,严格执行理论学习中心组和“第一议题”学习制度,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等重要内容,全年组织理论学习中心组学习9次、“第一议题”学习25次。组织广大团员青年参与“青年大学习”网上主题团课,利用“三会两制一课”、主题团(队)日等组织生活形式,组织全县659个团支部系统开展党的二十届三中全会精神、习近平总书记五四重要寄语精神等专题学习,覆盖团员1.8万余人,推动党的创新理论入脑入心。

2.构建宣讲矩阵,传递党的声音。持续优化“青年讲师团”“红领巾巡讲团”队伍建设,严把政治关、业务关,着力打造政治坚定、理论扎实、善于传播的青年宣讲骨干队伍,全年围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等重要内容,深入学校、社区、企业开展分层分类宣讲100余场次,累计服务青年6500余人次。组织110余名西部计划志愿者参加大学生志愿服务西部计划出征仪式与“青马工程”培训班,通过系统化培训提升志愿者的政治素养与实务能力,为西部计划项目的深入开展提供有力的人才保障和组织支撑。在微信公众号平台推出“青年爱学习”19期、“青年大学习”25期,以青年喜闻乐见的形式解读党的创新理论,进一步丰富理论学习渠道,增强团组织的政治引领力。

3.建强网络阵地,壮大主流舆论。以“建水团县委”公众号为依托,2025年发布原创稿件131篇,各栏目浏览量超21.46万人次。活动报道、经验信息被上级及同级媒体采用46条,其中,被中国青年报等国家级媒体采用3篇,被云团头条、云南共青团等省级媒体采用6篇,被青春红河及古城建水等州县级媒体采用37篇,系统构建思想矩阵,形成立体化、广覆盖的青年思想引领体系。

(二)聚焦服务大局,展现青春作为

1.服务产业发展,培育青年人才。坚持把促创业、助振兴作为围绕中心、服务大局的重要抓手,积极整合社会资源,激励青年创业兴乡。联合企业开展“青耘中国”直播助农活动1场,销售额超1万元。定期组织青年创业导师开展结对互动、创业培训等服务,成功推举尹蒙、黄倩等6人获聘红河州青年创业导师,推荐优秀创业青年张锐参与第四届“云南创新创业之星”暨“创青春”大赛,向省州两级推报尹蒙、邓孝维等优秀创业兴乡青年典型事迹,其中尹蒙、黄倩还获建水县第一届劳动模范提名公示,为全县青年树立了创新创业带动家乡发展的鲜活榜样。携手红河州青创科技有限公司共同打造灵活就业服务品牌“蚂上就业”,面向返乡青年、未就业高校毕业生等重点群体,提供数字经济就业岗位,首期招募外卖平台热线客服20名,通过灵活用工模式实现青年“家门口”就业。以“1+5+6+X”的模式开展“头雁青年”乡村致富带头人培育行动,培育“头雁青年”200名,有效激发乡村人才活力。联合县农科局共同推进高素质农民技能培训,为100余名农民培训红薯栽培、科学化套种等农业技术。依托建水县数字青年创业园开展无人机、电商等培训8期,输送150余名无人机植保人才和190余名电商人才,利用葡萄疏果VR技术,持续培养专业化“金剪刀”疏果队员近1万人,形成专业化的技能传授模式。

2.拓展实践领域,提升服务实效。2025年招募238名“返家乡”大学生赴44家单位开展政务实习、非遗传承、普法强基等社会实践,引导青年积极参与家乡建设。陈晓刚同学获评团中央2024年度全国“返家乡”优秀个人,为全县青年学子树立返乡奉献、服务社会的生动榜样,进一步激发了广大青年扎根基层、建设家乡的热情与决心。持续深化校地合作,全年共接待7所高校团队开展“三下乡”社会实践,与中南大学、云南工商学院2所高校签署共建大学生实践基地协议,建立长效合作机制。联合云南大学政府管理学院、浙江大学竺可桢学院、云南民族大学、遵义医科大学组织80余名师生深入基层,围绕“数字治理与乡村赋能”“传统文化传承与创新”“健康服务基层行”三大主题开展实践活动,为建水基层治理能力提升赋能增效。

3.助力成长成才,强化服务保障。聚焦青少年成长需求,扎实推进“红青伴成长”“护苗·绿书签”“开学第一课”等主题活动,深化法治安全教育,全年累计开展防溺水、预防校园欺凌及预防青少年违法犯罪等专题讲座17场,惠及师生11690人次,依托12355青少年服务平台,在建水县专门学校开展青少年情绪疏导心理团辅活动,涉及学生40余人,引导学生识别、接纳情绪,培养积极心态。充分发挥共青团桥梁纽带作用,组织机关干部、专业社工、大学生等各行业青年志愿者参与“团团陪伴·助力‘双减’”“暖冬行动”等关爱留守、困境儿童服务活动13场次,推出“暑假托管班”服务,为400余名学生提供托管辅导,有效缓解假期孩子“看护难”的问题。以“利剑护蕾”专项行动为契机,在学校构建起“法治副校长+心理教师+辅导员”的未成年人心理健康志愿服务队伍35支,服务3400余人,正向引导青少年情绪管理。

(三)聚焦青年需求,传递组织温暖

1.拓展服务阵地,精准对接需求。围绕《建水县中长期青年发展规划(2020—2025年)》,积极落实“党管青年”原则和“青年优先发展”理念。从青年需求及兴趣爱好出发,举办“青年夜校”,2025年已开展涵盖文化艺术、职业技能、生活美学等多元课程10期,通过小班化、多课次、预约制的方式,服务全县各领域青年620人次,青年文化生活更加丰富。举办“情系国防·缘定陶都”“情定临安·缘来是你”军地青年交友联谊活动2场,搭建了军地单身青年平等、友好、真诚的交往平台,着力缓解青年婚恋难题,两次活动均获中国火箭军官方公众号专题报道。高度关注新兴领域青年群体,联合太和社区开展“快递从业青年服务月”活动,为20余名快递、外卖骑手提供健康义诊、爱心义剪等暖心服务,切实增强新兴领域青年的幸福感与满足感。

2.健全服务体系,促进就业创业。团县委以帮扶青年毕业求职、社会融入为目的,联合县青创协会推出红河州首家“青年驿站”,获中国青年报、红河日报等媒体关注报道,驿站内设房间24套,为外来青年人才提供免费住宿、政策代办、创业指导等“全周期”服务,增强城市融入感。依托“建水数字就业”微信小程序,打包发送岗位清单、就业政策等信息,搭建好青年就业平台,联合举办“家门口就近就业”等专场招聘会6场,组织77家用人单位参与,提供就业岗位1004个,吸引354名青年到场求职,现场达成就业意向312人。为青年创业者提供贷款政策宣传和申报指导工作,进一步扩大“贷免扶补”“个人创业担保贷款”对创业青年的扶持力度,2025年共计发放青年创业贷款28户650万元,直接带动就业91人,破解青年创业融资难题。

3.整合社会资源,护航健康成长。积极对接上级青基会、县青联、社会公益爱心人士等力量,全年为182名家庭经济困难学生发放助学金6.14万元,实施“爱心圆梦大学”行动,为7名高考学子争取助学资金6万元,联合县残联资助44名残疾贫困家庭大学生,资助金额为8万元。积极为梭罗小学、青龙小学等8所乡村学校募集优质图书1085册,为上海希望小学、崇文小学争取到合计3万元的资金,用于采购学生文具、学校食堂设备、图书等,进一步改善办学条件。依托“茅台王子·明亮少年”希望港湾,持续开展紫陶体验、文化传承及禁毒教育等系列主题活动,惠及青少年200余人,有效增强青少年的文化认同与自我保护能力。同时,联动县法院、消防救援大队等部门创新开展“小小法官”“小小消防员”等职业体验活动,全年累计举办活动12场,覆盖学生350余人次,让孩子们在沉浸式体验中拓宽视野、提升综合素质,切实守护青少年健康成长。

(四)聚焦固本强基,锻造过硬队伍

1.夯实组织基础,提升管理效能。持续推行“一张表、双领域、三步骤”的“123”入团工作法,通过标准化流程、精细化把关,全年规范发展团员1740名,依规收取团费10万余元,向下级团组织返还4万余元,推进团员发展和团费管理工作的规范化。充分运用“智慧团建”系统强化组织动态管理,精准服务非升学类毕业学生团员589人,完成1832名外地申请转入团员的接收与1859名团员的关系转接工作,学社衔接率达100%,实现团组织关系转接的精准化和高效化。

2.深化少先队建设,完善工作体系。坚持以规范化建设为抓手,全面落实少工委“双主任”制度,持续规范大、中、小队组织设置,截至目前,全县共有少先队员36917名,配备大队辅导员124名、中队辅导员1042名,县、乡、校三级辅导员配备率达100%,组织基础更加坚实。其中,崇正小学少先队大队荣获“全国优秀少先队集体”称号,建水实验中学学生许新瑞作为全州唯一代表参加中国少年先锋队第九次全国代表大会,推选4名选手参加州级“红领巾讲解员”风采展示活动并取得优异成绩,广大少先队员和少先队集体崇德向善氛围更加浓厚。组织18名新任辅导员参加全国新任职少先队辅导员培训,选派优秀辅导员参加云南省“青马工程”培训班,成功推报3名州级“红领巾巡讲团”成员,聘请14名优秀党政干部、非遗传承人等组建县级校外辅导员人才库,推动校外辅导员常态化参与少先队活动。举办少先队辅导员专业技能培训,组织115名大队辅导员参加为期3天的集中培训,通过理论学习、实操演练、成果展示等环节,系统提升辅导员队伍的政治素养和专业技能。全面推进少先队阵地建设,规范建立少先队队室、红领巾广播站等基础设施,依托朱德旧居陈列室、县图书馆、紫陶博物馆等场所建立少先队校外实践营地,举办“红领巾讲解员”风采展示、“青春少年读好书”等活动,全年累计开展活动155场次,通过推进组织建设、阵地打造、队伍培养等工作,有效强化青少年的政治启蒙和价值观塑造。

3.严格队伍管理,激励约束并重。坚决贯彻落实全面从严管团治团要求,制定下发《关于开展建水共青团“规范建设年”的通知》,推动基层团组织建设标准化、规范化水平提升。严格执行《共青团云南省委关于深入推进全面从严管团治团的实施方案》,2025年对2名严重违纪团员作出团纪处分,有效强化团员队伍的纪律意识和规矩意识,切实维护共青团的先进性和纯洁性。坚持“党管青年”原则,加大“推优入党”力度,2025年建水县33名团员通过“推优入党”成为预备党员。同时,在各级评优评先中取得丰硕成果,其中,建水团县委获评全国“五四红旗团委”称号;建水县3个集体和6名个人获评州级“两红两优”荣誉,数量位居全州首位;推报16名志愿者获评全国2024-2025年度大学生志愿服务西部计划考核优秀志愿者。此外,县级层面选树表扬26个集体和61名个人获县级“两红两优”荣誉,19名个人获“建水县优秀青年志愿者”称号,推动形成学习先进、争当先进的良好氛围。

4.拓展组织覆盖,凝聚新兴力量。坚持以党建引领,持续推进新兴领域团建“两个覆盖”集中攻坚。将新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚工作纳入全年工作要点。自新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚工作开展以来,新成立团组织总计86个,其中,新经济组织55个、新社会组织31个,覆盖企业及社会组织335家,同时实现团的工作覆盖332家,组织覆盖与工作覆盖取得实质性突破。深化“千联万聚常引”工程,拓展社区青春行动,提升“筑梦计划”“伙伴计划”实效,吸纳5名优秀青年进入县级人才项目库,青年人才储备机制不断完善。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件1至附件15)

中国共产主义青年团建水县委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,也无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团建水县委员会2025年度收入合计5514414.93元。其中:财政拨款收入5510179.69元,占总收入的99.92%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4235.24元,占总收入的0.08%。

与上年相比,收入合计增加505687.62元,增长10.10%。其中:财政拨款收入增加502291.38元,增长10.03%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加3396.24元,增长404.80%。主要原因是2025年通过单位自有资金账户支付的资金较2024年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团建水县委员会2025年度支出合计5516042.93元。其中:基本支出3507225.40元,占总支出的63.58%;项目支出2008817.53元,占总支出的36.42%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加507315.62元,增长10.13%。其中:基本支出增加1113948.91元,增长46.54%;项目支出减少606633.29元,下降23.19%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2025年建水县招募西部计划志愿者人数较2024年增加6人,生活补贴、保险发放总额增加。同时,2025年团县委在职人员较2024年增加1人,人员类经费开支增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团建水县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3507225.40元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3428042.50元,占基本支出的97.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79182.90元,占基本支出的2.26%。

2012901行政运行:994494.62元,占总支出的28.36%;

2012950事业运行:241079.76元,占总支出的6.87%;

2012999其他群众团体事务支出:1963611.01元,占总支出的55.99%;

2080501行政单位离退休:800.00元,占总支出的0.02%;

2080505机关事业单位养老保险缴费:157372.48元,占总支出的4.49%;

2101101行政单位医疗:64511.26元,占总支出的1.84%;

2101102事业单位医疗:17207.74元,占总支出的0.49%;

2101103公务员医疗补助:44774.25元,占总支出的1.28%;

2101199其他行政事业单位医疗支出:6721.28元,占总支出的0.19%;

2210201住房公积金:16653.00元,占总支出的0.47%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团建水县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2008817.53元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.青少年补贴经费实际支出30000.00元,目标完成100%。主要是用于开展青年工作所需的费用支出,并发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,为党做好青年群众工作,依法维护青少年合法权益,服务青少年发展;调查、掌握青年思想动态和青年工作状况,落实青少年意识形态工作,指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;关注青少年多样化需求,形成“多层次”服务体系。

2.预青工作专项经费实际支出44761.1元,目标完成89.52%。2025年团县委聚焦青少年成长需求,扎实推进“红青伴成长”“护苗·绿书签”“开学第一课”等主题活动,深化法治安全教育,全年累计开展防溺水、预防校园欺凌及预防青少年违法犯罪等专题讲座17场,惠及师生11690人次,依托12355青少年服务平台,在建水县专门学校开展青少年情绪疏导心理团辅活动,涉及学生40余人,引导学生识别、接纳情绪,培养积极心态。以“利剑护蕾”专项行动为契机,在学校构建起“法治副校长+心理教师+辅导员”的未成年人心理健康志愿服务队伍35支,服务3400余人,正向引导青少年情绪管理。

3.大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助和社会保险经费支出392264.17元,目标完成100%。资金主要用于志愿者的招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理工作,保障志愿者工作生活补贴,保险缴费落实,解读相关政策,完善机制,主动与教育、财政、人社等单位加强沟通,做好统筹协调,推动落实有关志愿者的支持政策,做好西部计划的宣传工作。

4.大学生志愿服务西部计划1至12月地方项目志愿者州级生活补助经费支出700000.00元,目标完成100%。资金主要用于志愿者的招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理工作,保障志愿者工作生活补贴,保险缴费落实。

5.大学生西部计划地方项目志愿者1至12月省级生活补助经费支出65205.56元,目标完成100%。资金主要用于志愿者的招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理工作,保障志愿者工作生活补贴,保险缴费落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团建水县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出5510179.69元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加502291.38元,增长10.03%,完成年初预算的152.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出5163817.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%,完成年初预算的159.84%。主要用于单位在职人员津贴补贴、西部计划志愿者生活补贴及保险单位的日常公用经费开支;造成预决算差异的主要原因是2025年西部计划志愿者招募人数较2024年增开,生活补贴年初预算数与全年实际发放数差异较大;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出186694.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,完成年初预算的122.80%。主要用于在职人员养老保险、职业年金费用缴纳以及贷免帮扶;造成预决算差异的主要原因是2025年度单位在职人数较2024年度增加1人,并且2025年度养老保险缴费基数调整,征缴比例变动,导致2025年全年的保险缴纳总额与年初预算数相比相差较大,同时单位贷免帮扶资金年初未做预算安排;

9.卫生健康(类)支出133214.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的99.80%。主要用于在职人员的医疗保险、公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出9800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于国产电脑采购支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

19.住房保障(类)支出16653.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的15.27%。主要用于单位在职员工住房公积金缴纳;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为14016.50元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少1272.00元,下降100%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为14016.50元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1272.00元,下降100%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1272.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14016.50元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少1272.00元,下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为14016.50元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度公务接待次数较2024年减少,相应的开支也大幅度缩减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1272.00元,下降100%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1272.00元,下降100%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度公务接待次数较2024年减少,相应的开支也大幅度缩减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次;

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆;

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人;

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团建水县委员会2025年机关运行经费支出79182.90元,比上年增加13722.90元,增长20.96%,主要原因是2025年在职人员较2024年增加1人,人员类公用经费增加。同时,2025年支付了部分以前年度未付差旅费。部门机关运行经费主要用于单位日常办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产主义青年团建水县委员会资产总额317180.26元,其中,流动资产282165.32元,固定资产35014.94元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5814.47元,其中固定资产减少25469.73元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额6987.04元,其中:政府采购货物支出6987.04元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6987.04元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团建水县委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算财政拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。

其他收入:为除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入。

基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。