- 部门决算
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索引号jsxczj/2026-00157
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发布机构建水县财政局
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文号
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发布日期2026-08-19
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时效性有效
建水县种子管理站2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
建水县种子管理站负责农作物种子生产、经营管理,质量检验,新品种试验示范,救灾备荒种子储备等工作;完成上级主管部门下达的各项任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、财务室、站长室、品种管理室、行业管理室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员10人,包括:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人0人,经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人,包括财政拨款开支经费的人员0人,经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人(离休0人,退休27人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆,在编实有车辆1辆,为其他车辆,主要用于下乡工作。
三、重点工作概述
1.种子网上备案培训
根据《云南省农作物种子条例》的规定和州种子站及县农业农村局的安排,建水县种子管理站承担着主要农作物种子生产经营管理网上备案工作。为做好我县种子生产经营备案工作,切实解决备案过程中存在的问题,实现网上备案全覆盖,我站组织14名种子经销新增人员参加了州种子管理站组织的种子合格证培训,并于2024年11月开始通过电话、微信和走访等方式进行网上备案宣传工作,所有宣传工作均采取线上或分别走访的方式进行。目前,经营户培训率已完成全年计划数的100%。
2.种子销售及生产备案
(1)种子销售及门店备案
建水县农业生产应用“两杂”种子网上备案品种及其数量情况:杂交稻品种72个,备案数量22705公斤;常规稻品种6个,备案数量825公斤;杂交玉米品种402个,备案数量413337.2公斤。备案经营户一共151户,其中注册地为本县的共129户,注册地为外县市的共22户;门店备案299个;备案单份数一共1119份,其中委托代销的共305份,经营不分装的共814份;种子销售品种、数量充足,能够满足全县农业生产用种需要。
种子生产备案
种子生产备案2家公司,面积900亩,分别是:1.云南大天种业有限公司,所生产的品种有2个,第一个是鹏玉289,面积200亩,生产地点是在青龙镇;第二个是大天318,面积500亩,生产地点是在青龙镇和甸尾乡;2.昌宁县民生种业有限公司,所生产的品种有1个,谷中谷2160,面积200亩,生产地点在青龙镇。
3.种子市场专项检查
开展2025年度春季、秋季种子市场专项检查工作。自开展专项行动以来,累计出动执法人员187人次,对全县14个乡镇及城区大小43个农资市场、299家种子门市进行检查,对进销台账不规范的经营户、门店备案到期需更换的经营户发出限期整改通知书30份,对没有备案就上架销售的品种作出下架处理,待完成备案后方可销售。
4.种子质量抽检
按照春季种子市场专项检查工作的要求,2025年2月起分别对建水县阳禾种子经营部、建水县锐泽丰农业科技发展有限公司、建水县家红种子店等32家“两杂”种子经营户分批次进行了质量抽检,在抽检及检验过程中严格按照《农作物种子检验规程》(GB/3543-1995)的相关规定开展工作,并对每个扦样品种进行留样封存,所扦样品代表的种子批次全部为企业自检合格。截至2025年7月20日, 共抽取种子样品145个,其中:玉米品种120个,占2025年全县玉米备案总数(402个)的29.6%,代表数量291377公斤;抽取水稻样品20个,占全县水稻备案品种总数(78个)的25.6%,代表数量8920公斤。
5.救灾备荒种子储备
根据《建水县2025年救灾备荒种子储备实施方案》的要求,结合我县品种布局实际,积极开展救灾备荒种子储备,完成储备杂交玉米种子1666公斤,价值50000.00元。
6.杂交玉米制种基地监管
2025年,在建水县有2家公司开展杂交玉米制种,种子站已开展基地检查3次,转基因检测已完成3个品种,均为非转基因品种。
7.水稻、玉米绿色通道、联合体、生产试验、引种试验检查
2025年在县内开展的各类试验共计42组,其中:水稻引种试验2组,分布在面甸镇、曲江镇。水稻国家统一试验10组,水稻绿色通道试验17组,水稻科企联合体试验11组,水稻自主试验2组,均分布在西庄镇。各组试验均已按实施方案完成。
8.种子质量纠纷调解
调解脱毒红薯苗、辣椒种子质量纠纷2件,调解洋葱种子质量纠纷1件。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
建水县种子管理站2025年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
建水县种子管理站2025年度收入合计1972107.39元。其中:财政拨款收入1971998.45元,占总收入的99.99%;无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入108.94元,占总收入的0.01%。
与上年相比,收入合计增加149096.40元,增长8.18%。其中:财政拨款收入增加150195.51元,增长8.24%;主要原因是2024年7月—2025年1月调整基本工资标准增资、2024年奖励性绩效及13个月工资、2025年在职职工正常晋升及岗位变动增资。其他收入减少1099.11元,下降90.98%。主要原因是个人所得税退税收入减少。
二、支出决算情况说明
建水县种子管理站2025年度支出合计1973022.68元。其中:基本支出1858998.45元,占总支出的94.22%;项目支出114024.23元,占总支出的5.78%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加144766.07元,增长7.92%。其中:基本支出增加136067.82元,增长7.90%;主要原因是补发2024年7月—2025年1月调整基本工资标准增资、2024年奖励性绩效及13个月工资、2025年在职职工正常晋升及岗位变动增资。项目支出增加8698.25元,增长8.26%。主要原因是本年支出增加偿还拖欠企业账款(货物类)项目支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障建水县种子管理站机构正常运转的日常支出1858998.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1839234.71元,占基本支出的98.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19763.74元,占基本支出的1.06%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障建水县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出114024.23元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
救灾备荒种子储备项目经费50000.00元,主要用于救灾备荒种子的储备,根据《建水县2025年救灾备荒种子储备实施方案》的要求,结合我县品种布局实际,积极开展救灾备荒种子储备,完成储备杂交玉米种子1666公斤,价值50000.00元。
单位自有资金项目安排支出1024.23元,主要用于单位运行支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
建水县种子管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出1908998.45元,占本年支出合计的96.76%。与上年相比增加87195.51元,增长4.79%,完成年初预算的102.91%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出198895.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%,完成年初预算的97.47%。主要用于在职职工养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是在职转退休1人。
9.卫生健康(类)支出272979.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%,完成年初预算的99.02%。主要用于在职职工医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是在职转退休1人。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出1403380.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%,完成年初预算的113.08%。主要用于在职职工人员工资支出及农业项目开展支出。造成预决算差异的主要原因是2025年补发2024年7月—2025年1月调整基本工资标准增资、2024年奖励性绩效及13个月工资、2025年在职职工正常晋升及岗位变动增资。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出33744.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,完成年初预算的25.13%。主要用于在职人员公积金缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存比率下降。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4700.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为4700.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算,较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中,外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4700.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为4700.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元(其中,外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
建水县种子管理站2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,建水县种子管理站资产总额3470589.58元,其中,流动资产619646.50元,固定资产2850943.08元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少196620.16元,其中固定资产净值增加2706.66元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;出租房屋3434.08平方米,账面原值2414235.07元,实现资产使用收入407174.07元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额4461.17元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4461.17元。授予中小企业合同金额4461.17元,其中:授予小微企业合同金额4461.17元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件【建水县种子管理站2025年决算表.xlsx】
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