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  • 部门决算
  • 索引号
    jsxczj/2026-00157
  • 发布机构
    建水县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-19
  • 时效性
    有效

建水县自然资源局(本级)2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分  2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释





第一部分  单位概况
一、主要职责
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(二)负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。
(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。
(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。
(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。
(七)承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划并监督实施;负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作;承担县城乡规划委员会日常工作。
(八)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。
(十)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。
(十一)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。
(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理;负责测绘资质资格与信用管理。
(十四)推动自然资源领域科技发展,开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。
(十五)根据县委、县政府授权,对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委和县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查;承办上级交办督办的自然资源重大违法案件;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;指导乡镇自然资源有关行政执法工作。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置17个内设机构,设14个所。包括:办公室、财务室、人事科、耕保科、生态修复科、行政审批科、信息中心、地籍科、空间规划科、城乡规划科、城市规划科、法规科、整理中心、登记局、不动产登记中心、利用科、矿政科、临安镇自然资源管理所、曲江镇自然资源管理所、坡头乡自然资源管理所、南庄镇自然资源管理所、西庄镇自然资源管理所、官厅镇自然资源管理所、青龙镇自然资源管理所、面甸镇自然资源管理所、岔科镇自然资源管理所、普雄乡自然资源管理所、利民乡自然资源管理所、李浩寨乡自然资源管理所、盘江乡自然资源管理所、甸尾乡自然资源管理所。所属单位18个,分别是:
1.建水县自然资源局(本级),独立核算。
2.建水县土地开发整理中心,不独立核算。
3.建水县不动产登记中心,不独立核算。
4.建水县城乡规划管理中心,不独立核算。
5.建水县临安镇自然资源管理所,不独立核算。
6.建水县曲江镇自然资源管理所,不独立核算。
7.建水县坡头乡自然资源管理所,不独立核算。
8.建水县南庄镇自然资源管理所,不独立核算。
9.建水县西庄镇自然资源管理所,不独立核算。
10.建水县官厅镇自然资源管理所,不独立核算。
11.建水县青龙镇自然资源管理所,不独立核算。
12.建水县面甸镇自然资源管理所,不独立核算。
13.建水县岔科镇自然资源管理所,不独立核算。
14.建水县普雄乡自然资源管理所,不独立核算。
15.建水县利民乡自然资源管理所,不独立核算。
16.建水县李浩寨乡自然资源管理所,不独立核算。
17.建水县盘江乡自然资源管理所,不独立核算。
18.建水县甸尾乡自然资源管理所,不独立核算。
(二)决算单位构成
我单位作为建水县自然资源局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的人员:公务员17人,参照公务员法管理人员22人,事业管理人员和专业技术人员38人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人(离休0人,退休51人)。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.初步建立了以国土空间总体规划为统领、专项规划为支撑、详细规划为基础的“三级三类”国土空间规划体系,规划编制质量与科学性显著提升,不断创新规划理念和方法,规划编制的科学性、前瞻性和可操作性明显增强,资源保护与保障能力持续增强,坚持保护与保障并重,在守住底线的同时,有效服务了高质量发展。持续推进国土空间详细规划编制,完成中心城区地形测绘最终数据成果,包括实景三维模型、正摄影像、1:500地形等。完成中心城区11个城镇单元的国土空间详细规划草案公示、部门意见征询,并通过专家评审;完成乡镇国土空间详细规划现状调研工作,收集规划资料。为深入推行规划决策的协调制度、听证制度、专家咨询制度、审批制度和备案制度,2025年共召开8次专家评审会,进行3次国土空间规划专题审查。科学编制规划。完成漏编的红庙等4个行政村“多规合一”实用性村庄规划招投标工作,编制单位正在进行规划编制工作。
2.耕林园优化布局工作。耕地园地设施农用地摸排图斑38422个,面积38.7920万亩。其中省级下发耕地图斑19434个,面积12.0278万亩;园地图斑10856个,面积20.7354万亩。县级自主提取图斑8132个,面积6.0288万亩,已全部摸排上报。已审核办理2件临时用地项目,并取得用地批复。同时共审查办理设施农用地项目70宗,在自然资源部设施农用地监管系统中备案入库62宗,涉及特色种植、水果种植、农产品储存、畜禽养殖等项目。2025年以来,拆除复耕3宗违法地块,立案调查土地违法案件46宗,移送公安机关追究刑事责任1起。
3.推进国土综合整治。2025年实施国土综合整治项目3个,其中:红河州建水县官厅镇官厅等2个村国土综合整治(提质改造)项目,该项目为2022年度州级投资提质改造项目,建设规模96.57公顷,总投资1135.68万元,项目于2022年9月14日开工,在实施过程中需要局部进行变更调整,一直处于停工状态,施工方于2025年5月复工,现总体完成规划工程量的90%,实施后预计新增水田37.59公顷。红河州建水县面甸镇安边哨村国土综合整治(补充耕地)项目,于2023年已完成项目可研及规划设计,建设规模为53.56公顷,投资1307万元,新增耕地42.1公顷,于2025年5月31日开工,现总体完成规划工程量的45%。红河州建水县面甸镇面甸村大发坞国土综合整治(补充耕地)项目,建设规模24.43公顷,总投资362万元,现已进入施工阶段,2025年8月29日我局通过政府采购比选方式确定招投标代理公司,现待发布项目施工监理公告。实施后预计新增耕地面积15.38公顷。
4.土地征收工作。已完成建水县美丽大道建设项目、建水县龙窑生态城道路建设项目、麻栗树光伏电站建设项目,共支付补偿金额93.96万元。开展农转征报批前土地现状调查及风险评估等八项前期工作。城镇批次已完成建水2025年度第一批次城镇建设用地征地前期八项工作并已取得农用地转用及土地征收的批复,面积20.65公顷,正在开展建水2025年度第二批次城镇建设用地征地前期八项工作,面积16.93公顷。开展村庄批次建水2025年度第一批次村庄建设用地征地前期八项工作,面积2.29公顷。单独选址项目正在开展王家庄光伏发电项目征地前期八项工作,面积1.6511公顷。110kV燕子洞输变电工程征地前期八项工作,面积0.93公顷。红田光伏发电项目征地前期八项工作,面积1.8公顷。建水县土地储备三年(2025—2027)滚动计划拟收储土地总规模411.42公顷,共计100个地块,其中2025年度储备土地59.53公顷,共计27个地块。2025年度储备计划共14个项目,27个地块,总面积59.53公顷。2025年截至9月16日供应国有建设用地28宗土地,供应总面积81.34公顷,总土地价款12501.83万元。其中:通过招拍挂方式成功出让16宗国有建设用地,出让面积6.28公顷,出让金9499.81万元;以划拨方式供应7宗,供应面积67.94公顷;以协议出让方式完善用地手续5宗,出让面积7.12公顷,收取出让金3002.02万元。截至9月,批而未供已完成处置1048.224亩,处置率24.99%。截至9月,闲置土地已完成处置2宗37.323亩,处置率8.52%。
5.2025年建水县部分耕地园地种植状况图斑数为39564个,面积40.4162万亩。目前已完成外业举证及内业审核工作,正在按照空间布局优化调整要求处理上报数据。2025年县级审核勘测定界项目共29个,包含用地报批。供地项目,均满足勘测定界相关要求,并按规定上报审批。有序推进自然资源确权登记。按照州局的安排,推进全县行政区域内除省、州直接开展确权登记之外的自然保护区、自然公园等各类自然保护地,以及江河湖泊、生态功能重要的湿地和草原、国有林区等具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单项自然资源开展统一确权登记,逐步实现对水流、森林、湿地、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源统一确权登记全覆盖。 优化提升营商环境工作,一手抓制度落地,一手抓服务提升,不断提升不动产登记服务水平。将一般登记业务的办理时间压缩至3个工作日内;将抵押登记业务压缩至2个工作日内;将注销登记、查封登记、不动产查询等业务压缩至即时办结。通过“一窗受理、集成服务”窗口受理业务1168件,办结率100%。通过互联网+不动产登记平台业务申报总量2630件,其中办结量2630件,办结率100%。根据《云南省自然资源厅开展集中整治不动产“登记难”问题有关项目小区排查工作的通知》要求,排查出4个历史遗留问题小区,现可以正常办理。
6.建水县地质灾害隐患点共58处,共威胁2084户11302人,威胁资产41678万元,全部已纳入州县地质灾害群测群防体系建设,落实群测群防员120名。进一步健全和完善“五位一体”网格化巡查排查制度和“一点多员”地质灾害防治管理体系,逐级下沉力量,层层压实责任。编制下发《建水县2025年度地质灾害防治工作方案》,排查地质灾害隐患点239次,出动车辆142台,出动排查人员共532人,发布地质灾害预警提示15次,开展了34次叫应调度,叫应人员414人次。监测预警点的监测员进行现场培训24人,发放地质灾害防治宣传手册432份,配合指导各乡镇人民政府组织开展地质灾害应急演练15次,参演人数1330余人。加强推进历史遗留矿山修复、红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程工作。2025年以来积极推动历史遗留矿山图斑变更核查工作,完成36个图斑举证材料上报及系统填报,目前已完成销号19个图斑。
7.加强学习培训,提高干部素质。组织在职职工、执法人员参加部、省、州、县各类培训,通过培训学习,提高干部职工的法律意识和业务水平。扎实开展矛盾纠纷排查化解、信访维稳工作。常态化扫黑除恶工作。截至目前,收到信访件57件,现已办结回复50件,正在调查办理中3件,不予受理4件,所有信访件都严格按规定时限办理。收到扫黑除恶件1件,已调查回复县公安局扫黑办。2025年,共计开展法治宣传13次,发放宣传资料11720份,宣传物品4090份。落实案件法制审核,开展案件评查工作。2025年,法制审核案件118件,举行听证会2次。参加州、县组织的案卷评查工作4次。做好行政复议、行政诉讼工作,2025年,行政复议案件11件,行政诉讼案件5件。做好全局权责清单梳理工作。经梳理,行政职权共计9类,共计197项;行政职权对应的“责任事项”共计 1778 项,“追责情形”共计1326项。
第二部分  2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
建水县自然资源局(本级)2025年度收入合计34784464.29元。其中:财政拨款收入34784463.80元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.49元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少9620257.60元,下降21.66%。其中:财政拨款收入减少9620224.13元,下降21.66%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少33.47元,下降98.56%。主要原因是本年度工作任务较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
建水县自然资源局(本级)2025年度支出合计34784947.40元。其中:基本支出13717797.20元,占总支出的39.44%;项目支出21067150.20元,占总支出的60.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少9641270.53元,下降21.70%。其中:基本支出减少96589.05元,下降0.70%;项目支出减少9544681.48元,下降31.18%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度工作任务较上年有所减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障建水县自然资源局(本级)机构正常运转的日常支出13717797.20元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13152955.23元,占基本支出的95.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费564841.97元,占基本支出的4.12%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障建水县自然资源局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21067150.20元。其中:基本建设类项目支出0.00元。因部分项目涉密,按规定不公开。
1.建财预〔2025〕33号建水县国土综合整治(提质改造)项目经费400000.00元,主要用于支付该项目工程施工费。
2.建财预〔2025〕36号建水县岔科镇阿朋等3个村土地整治(补充耕地)项目经费1000000.00元,主要用于支付该项目投资成本资金。
3.建财预〔2025〕228号建水县岔科镇阿朋等3个村土地整治(补充耕地)项目经费1000000.00元,主要用于支付该项目投资成本资金。
4.建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费项目经费483.60元,主要用于支付办公费,如书款、服务费、UK费等。
5.建财预〔2025〕145号非税收入安排支出补助资金项目经费400000.00元,主要用于支付单位运转经费,如差旅费、劳务费等。
6.建财预〔2025〕155号非税收入安排补助经费项目经费1949356.96元,主要用于支付聘用人员工资等。
7.建财预〔2025〕11号非税收入安排支出资金项目经费1633620.92元,主要用于支付聘用人员工资等。
8.建财预〔2025〕186号非税收入安排补助资金项目经费92400.00元,主要用于支付公务租车费。
9.建财预〔2025〕159号建水县“干部规划家乡行动”村庄规划编制项目资金项目经费200000.00元,主要用于支付该项目技术服务费。
10.建财预〔2025〕34号建水县村庄规划编制项目补助资金项目经费400000.00元,主要用于支付该项目技术服务费。
11.建财发〔2025〕5号建水县国土空间规划编制补助经费项目经费1000000.00元,主要用于支付该项目技术服务费。
12.建财预〔2025〕5号建水县矿产资源“打非治违”监管系统补助资金项目经费300000.00元,主要用于支付该项目技术服务费。
13.建财预〔2025〕85号红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程资金项目经费954800.00元,主要用于支付该项目工程施工费。
14.红财资环发〔2025〕49号自然资源卫片执法省对下补助经费项目经费142820.00元,主要用于支付该项目技术服务费。
15.建财预〔2025〕7号建水县自然资源卫片执法工作补助资金项目经费245200.00元,主要用于支付土地卫片执法技术服务费。
   16.红财资环发〔2025〕71号云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程资金项目经费1200000.00元,主要用于支付该项目工程施工费。
17.建财发〔2025〕5号建水县自然资源管理信息员补助资金项目经费170400.00元,主要用于支付村级自然资源信息人员补助经费。
18.建财发〔2025〕5号建水县自然资源行政执法经费项目经费449995.18元,主要用于支付日常工作运转费用,如差旅费、公务接待费、矿泉水、A4纸、碳粉等费用。
   19.红财资环发〔2025〕77号省级地质灾害防治专项资金项目经费90600.00元,主要用于支付地质灾害点群测群防人员补助。
20.建财发〔2025〕5号建水县地质灾害防治工作经费项目经费45000.00元,主要用于支付地质灾害点群测群防人员补助。
21.红财资环发〔2025〕63号州级自筹地质灾害防治预算补助经费项目经费12900.00元,主要用于支付地质灾害点群测群防人员补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
建水县自然资源局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出23132790.26元,占本年支出合计的66.50%。与上年相比减少6316408.67元,下降21.45%,完成年初预算的151.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
8.社会保障和就业(类)支出1526645.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的99.63%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、离休费等工资福利支出;造成预决算差异的主要原因是人员调动、退休等。
9.卫生健康(类)支出1362045.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的94.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出;造成预决算差异的主要原因是人员调动、退休等。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出127900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,年初无此项预算。主要用于购买办公设备,如电脑等。造成预决算差异的主要原因是此项支出为上级转移资金。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出19951689.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%,完成年初预算的178.57%。主要用于职工工资福利支出、单位日常运转、商品和服务支出、对个人和家庭补助、基础设施建设支出等;造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调标,部分项目没有纳入年初预算,如聘用人员工资、土地整治项目、村庄整体规划项目等。
19.住房保障(类)支出16011.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的1.49%。主要用于职工住房公积金等支出;造成预决算差异的主要原因是部分公积金没有缴纳。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出148500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,完成年初预算的330.00%。主要用于地质灾害防治群测群防人员工资(劳务费)支出、技术服务费支出(委托业务费)、日常运转支出、治理工程基础建设支出等;造成预决算差异的主要原因是部分地质灾害防治治理工程项目没有纳入年初预算,部分资金是上级转移资金。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为179000.00元,决算为24195.00元,完成年初预算的13.52%;支出决算较上年增加23220.00元,增长2381.54%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为179000.00元,决算为24195.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的13.52%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加23220.00元,增长2381.54%;具体是国内接待费支出决算24195.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加23220.00元,增长2381.54%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179000.00元,支出决算为24195.00元,完成年初预算的13.52%,支出决算较上年增加23220.00元,增长2381.54%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务接待费支出年初预算为179000.00元,决算为24195.00元,完成年初预算的13.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财政经费不足,部分公务接待费没有发生支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加23220.00元,增长2381.54%,具体是国内接待费支出决算24195.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加23220.00元,增长2381.54%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是建水县财政局追加预算,安排部分公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次210人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务交流及上级来访发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
建水县自然资源局(本级)2025年机关运行经费支出564841.97元,比上年增加48794.85元,增长9.46%,主要原因是本年工作任务较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费20340.00元、水费16124.00元、电费60000.00元、邮电费68000.00元、工会经费19731.27元、其他交通费用366300.00元、其他商品和服务支出14346.70元等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,建水县自然资源局(本级)资产总额25794287.74元,其中,流动资产14628945.92元,固定资产11106383.80元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产58958.02元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少638641.61元,其中固定资产减少508766.90元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋1200平方米,账面原值2039000.00元,实现资产使用收入296578.76元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额20849686.14元,其中:政府采购货物支出54386.64元;政府采购工程支出18929429.50元;政府采购服务支出1865870.00元。授予中小企业合同金额20849686.14元,其中:授予小微企业合同金额20849686.14元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。(因部分项目涉密,按规定不公开)
(一)项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出。资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用。公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.基本支出:指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。
4.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

 



附件【建水县自然资源局(本级).xlsx】