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  • 部门决算
  • 索引号
    jsxczj/2026-00157
  • 发布机构
    建水县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2026-08-19
  • 时效性
    有效

建水县交通运输局(本级)2025年度部门决算


目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责全县公路建设、地方公路路政管理、运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括:办公室、财务审计科、法规安全科(应急办公室)、综合规划科(交通战备办公室)、综合运输科(铁建民航办公室)、基本建设科、地方海事科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为建水县交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人,包括财政拨款开支经费的人员:公务员11人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人,包括财政拨款开支经费的人员0人,经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人(离休0人,退休30人);年末学生0人;年末遗属2人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一是完成30户以上自然村道路硬化、续建,做好30公里岔科镇通三级公路工程的改造、26公里的华水线公路改造。

二是计划实施100公里预防性、修复性养护工程,危桥项目1个。抓好全县2309.36公里农村公路的管护。

三是加强全县客、货运输市场、机动车维修市场、驾培市场、出租车、客运市场整治,全面推行质量信誉考核机制,加大稽查和整治力度,全面规范运输市场秩序。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县交通运输局(本级)2025年度收入合计59275173.61元。其中:财政拨款收入59274513.37元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入660.24元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加2896938.34元,增长5.14%。其中:财政拨款收入增加2896561.08元,增长5.14%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加377.26元,增长33.32%。主要原因是拖欠企业账款专项债券资金收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县交通运输局(本级)2025年度支出合计59274513.37元。其中:基本支出2492726.50元,占总支出的4.21%;项目支出56781786.87元,占总支出的95.79%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加2896561.08元,增长5.14%。其中:基本支出减少47816.79元,下降1.88%;项目支出增加2944377.87元,增长5.47%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是拖欠企业账款的专项债券资金支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障建水县交通运输局(本级)机构正常运转的日常支出2492726.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2343178.92元,占基本支出的94.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149547.58元,占基本支出的6.00%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障建水县交通运输局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出56781786.87元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.建水县公路建设指挥部三方保理费用项目经费7580448.02元,主要用于建水县公路建设指挥部2019年自然村公路建设三方保理费支付。

2.交通运输工作项目经费123078.85元,主要用于保证交通局机关日常办公正常运转。

3.2021年建水县自然村进村道路建设项目补助项目经费1000000.00元,主要用于2021年建水县自然村进村道路建设项目工程款支付。

4.建水县2018年脱贫村组道路建设项目工程补助经费项目经费1200000.00元,主要用于建水县2018年脱贫村组道路建设项目支出。

5.建水县青龙镇三级公路工程项目经费1000000.00元,主要用于建水县青龙镇三级公路工程建设项目工程款支付。

6.2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目经费3842100.00元,主要用于提升农村道路客运普遍服务能力,维护农村道路客运、出租汽车行业稳定、推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升等项目。

7.2024年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目经费6900500.00元,主要用于提升农村道路客运普遍服务能力,维护农村道路客运、出租汽车行业稳定、推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升等项目。

8.电力改迁补助资金项目经费200000.00元,主要用于青龙镇通三级公路改造项目电力设施改迁项目支付。

9.建水县农村公路建设项目工程补助资金项目经费1110000.00元,主要用于建水南互通南电力改迁工程项目支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县交通运输局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出25511053.37元,占本年支出合计的43.04%。与上年相比增加30866898.92元,增长54.75%,完成年初预算的250.50%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出261667.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的107.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度缴存基数增加。

9.卫生健康(类)支出310787.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的98.59%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年医疗保险未支付完毕。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出24872222.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.50%,完成年初预算的262.46%。主要用于人员工资支出、农村公路建设支出、油价补贴支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助的项目资金没有纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出42200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的0.00%。主要用于国产电脑置。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出24176.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的16.35%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年财政补助住房公积金仅缴纳2个月。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为73766.00元,决算为3836.05元,完成年初预算的5.20%;支出决算较上年增加1498.05元,增长64.07%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为73766.00元,决算为3836.05元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的5.20%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加1498.05元,增长64.07%;具体是国内接待费支出决算3836.05元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1498.05元,增长64.07%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73766.00元,支出决算为3836.05元,完成年初预算的5.20%,支出决算较上年增加1498.05元,增长64.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为73766.00元,决算为3836.05元,完成年初预算的5.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部管理,尽可能地缩减节约“三公”经费支出,严格执行内部管理规定,加强对内部工作的监督检查。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加1498.05元,增长64.07%,具体是国内接待费支出决算3836.05元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。经费支出决算增加的主要原因是2025年增加交通安全专项督查。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次29人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2025年交通安全专项督查发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县交通运输局(本级)2025年机关运行经费支出149547.58元,比上年增加30147.58元,增长25.25%,主要原因是2025年调入两人,增加公务交通补贴发放。单位机关运行经费主要用于在职人员公务交通补贴发放。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,建水县交通运输局(本级)资产总额433966567.65元,其中,流动资产2819032.06元,固定资产393854.19元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程430753681.4元,无形资产0.00元(净值),其他资产286182.29元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加56713847.17元,其中固定资产增加67565.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额17978.20元,其中:政府采购货物支出17978.20元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17978.20元,其中:授予小微企业合同金额17978.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

因存在涉密项目,导致公开的项目绩效目标表与项目支出金额不一致。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、社会保障和就业支出,指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

三、交通运输支出,指用于人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、部门决算,是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



附件【建水县交通运输局(本级).xlsx】