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索引号jsxwsjkj/2025-00069
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发布机构建水县卫生健康局
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文号
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发布日期2025-08-22
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时效性有效
建水县陈官中心卫生院2024年度部门决算
监督索引号53252400336201401000
建水县陈官中心卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗,疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生健康工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置11个内设机构,包括:行政办公室、总务科、医务科、护理部、财务科、综合科、中医科、公共卫生科、老年康复护理院、东林社区卫生服务中心、北山社区卫生服务中心。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为建水县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员80人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人(离休0人,退休55人)。年末遗属3人。
车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.巩固提升卫生健康管理服务工作水平。
2.全力抓好卫生健康重点工作。
3.加强制度建设,着力提升依法行政水平。
4.强化行业监督,提高群众满意率。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
建水县陈官中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
建水县陈官中心卫生院2024年度收入合计32212372.45元。其中:财政拨款收入15693524.22元,占总收入的48.72%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入16475196.55元(含教育收费0.00元),占总收入的51.15%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入43651.68元,占总收入的0.14%。
与上年相比,收入合计减少3535141.75元,下降9.89%。其中:财政拨款收入减少5877668.48元,下降27.25%,主要原因是基本公共卫生服务等项目补助资金较去年减少;事业收入增加2477371.05元,增长17.70%,主要原因是就诊病人增加业务量增加,业务收入较上年增加;其他收入减少134844.32元,下降75.54%。主要原因是重精工作经费减少,其他收入减少。。
二、支出决算情况说明
建水县陈官中心卫生院2024年度支出合计30254307.52元。其中:基本支出13012874.66元,占总支出的43.01%;项目支出17241432.86元,占总支出的56.99%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少3995947.45元,下降11.67%。其中:基本支出减少1853976.03元,下降12.47%,主要原因是人员经费减少;项目支出减少2141971.42元,下降11.05%,主要原因是基本公共卫生服务等项目补助资金较去年减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障建水县陈官中心卫生院机构正常运转的日常支出13012874.66元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13012874.66元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障建水县陈官中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17241432.86元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
基本公共卫生服务项目经费2178868.93元,主要用于支付开展基本公共卫生服务工作的卫生材料费、办公费、劳务费等;项目开展情况:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。
基层医疗卫生机构支出项目经费13365964.52元,主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度药品款费用,乡镇卫生院日常运营的卫生材料费、办公费、劳务费等;项目开展情况:将医疗服务质量提升作为提升基层卫生服务能力的重点,严格落实首诊责任制、医师查房、危重患者抢救等核心制度。规范病历管理,提高病历书写质量,加强终末病历的抽查,加强院科两级质控,保障医疗质量和医疗安全。加强护理服务,落实患者满意度调查制度,把科室满意度作为护理质量的评价指标,积极解决患者反馈的意见建议,提升护理服务水平。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
建水县陈官中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出15693524.22元,占本年支出合计的51.87%。与上年相比减少5311355.19元,下降25.29%,完成年初预算的108.38%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1793602.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%,完成年初预算的106.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费;造成预决算差异的主要原因是退休人员增加。
9.卫生健康(类)支出13440424.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%,完成年初预算的115.09%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出;造成预决算差异的主要原因是医疗商品服务支出增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出459497.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的40.86%。主要用于在编人员住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是在编人员住房公积金减少缴纳。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为96000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为96000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为96000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真实执行中央八项规定,减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是认真实执行中央八项规定,减少“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
建水县陈官中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,建水县陈官中心卫生院资产总额31921132.50元,其中,流动资产12323231.41元,固定资产11259464.81元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程8330769.49元,无形资产7666.79元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4759446.69元,其中固定资产增加3188783.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产12项,账面原值51480.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋1平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额4493154.00元,其中:政府采购货物支出4459713.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出33441.00元。授予中小企业合同金额2108804.00元,其中:授予小微企业合同金额162976.25元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
(一)项目支出绩效自评表详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53252400336201401111
附件【建水县陈官中心卫生院2024年度部门决算公开报表20250819104439502.xlsx】