- 部门决算
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索引号jsxczj/2025-00410
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发布机构建水县财政局
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文号
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发布日期2025-08-20
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时效性有效
中国共产党建水县委员会社会工作部2024年度部门决算
监督索引号53252400272401000
中国共产党建水县委员会社会工作部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。
3.指导全县社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。
5.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查,指导社会工作人才队伍建设。
6.完成上级社会工作部门和县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、一科、二科;
所属非独立核算事业单位1个,建水县社会工作服务中心。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员6人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.党建引领基层治理和基层政权建设方面。一是推深做实“民生小实事”激发群众自治活力、城市小区治理三年攻坚、信访工作和基层治理有效融合“三个专项行动”。二是深入推进“小马拉大车”、“乱收费”等问题整治和成果巩固。三是锚定2026年村级组织换届,持续强化基层组织后备干部选育,不断夯实基层治理基础。四是加强城乡社区治理和服务创新,督促指导省州社区治理现代化试点有关社区结项自评,做好经验总结和推广。
2.行业协会商会和“两企三新”党建方面。一是健全完善行业协会商会改革发展联席会议工作机制、“两新”工委运行机制,加强跨部门工作统筹和协同联动,建强工作合力。二是常态化推进“两新”组织党建数据摸底排查,突出抓好“三新”党组织应建尽建,强化与群团组织联动,深化党建带群建工作。三是加大党建指导员选派力度,适时开展企业业主(出资人)培训、“两新”党组织书记和党建指导员培训。四是深化“城市基层党建新力量”、“乡村振兴新力量”和“行业治理新力量”行动,深入推进新就业群体关爱凝聚行动,持续开展“三送三进”活动和“骑手友好社区”建设,做强做优旅游民宿、物业等党建品牌建设,引导更多“两企三新”组织参与到乡村振兴、基层治理等工作中来。
3.社会工作人才建设方面。一是更新思想观念。提高认识,把社会工作人才开发作为构建社会主义和谐社会建设的重要内容。积极谋划将各类社会工作人才充实到相关基层工作岗位上,充分发挥他们在构建社会主义和谐社会中的作用。二是强化培训力度。大力加强社会工作人才培养工作,不断提升社会工作人才素质。定期组织社会工作人才集中培训,进行政策、法律法规的理论辅导。三是健全完善体制机制。完善岗位设置,通过各种渠道吸纳社会工作人才。建立和健全相关的保障机制,大力促进社会工作人才队伍的建设。建立合理有效的激励机制,激励广大的社会工作者,吸引优秀人才,促进社会工作人才队伍的稳步推进。
4.志愿服务工作方面。一是结合中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于健全新时代志愿服务体系的意见》,建立建水县志愿服务工作协调机制,进一步健全我县全面参与的志愿服务动员体系、精准高效的志愿服务供给体系以及充满活力的志愿服务队伍组织体系。二是统筹协调各部门力量,挖掘优秀志愿人才,定期开展志愿服务业务知识、服务技能提升等系统培训。三是坚持实践育人、务实创新,结合建水特色资源,持续做好“志愿赋能”,继续挖掘、培育志愿服务队伍人才建设,打造志愿服务品牌项目,把满足需求与引领需求结合起来,优化服务方式,形成长效机制,推进全县志愿服务质量提质增效。
第二部分 2024年度部门决算表
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党建水县委员会社会工作部2024年度收入合计1020888.65元。其中:财政拨款收入1020888.65元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年对比增加1020888.65元,主要原因是本单位属于2024年3月新增单位,各类收入无上一年度对比数据。
二、支出决算情况说明
中国共产党建水县委员会社会工作部2024年度支出合计1020888.65元。其中:基本支出728666.15元,占总支出的71.38%;项目支出292222.50元,占总支出的28.62%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年对比增加1020888.65元,主要原因是本单位属于2024年3月新增单位,各类支出无上一年度对比数据。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党建水县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出728666.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出696416.15元,占基本支出的95.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32250.00元,占基本支出的4.43%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党建水县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出292222.50元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党建水县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1020888.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1020888.65元,增长100%,主要原因是本单位属于2024年3月新增单位,未做年初预算,各类支出无上一年度对比数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出882576.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%,因本单位属于2024年3月新增单位,未做年初预算。主要用于201(类)32(款)99(项)其他组织事务支出7448.5元;201(类)39(款)01(项)行政运行439867元;201(类)39(款)02(项)一般行政管理事务99774元;201(类)39(款)50(项)事业运行150487.03元;201(类)39(款)99(项)其他社会工作事务支出185000元;造成预决算差异的主要原因是本单位属于2024年3月新增单位,未做年初预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出87158.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%,因本单位属于2024年3月新增单位,未做年初预算。主要用于208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本单位属于2024年3月新增单位,未做年初预算。
9.卫生健康(类)支出44256.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,因本单位属于2024年3月新增单位,未做年初预算。主要用于210(类)11(款)01(项)行政单位医疗22389.52元;210(类)11(款)02(项)事业单位医疗10756.46元;210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助9630.05元;210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出1480.53元。造成预决算差异的主要原因是本单位属于2024年3月新增单位,未做年初预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出6897.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此项预算。主要用于缴纳住房公积金;造成预决算差异的主要原因是本单位属于2024年3月新增单位,未做年初预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。本单位属于2024年3月新增单位,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出)。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党建水县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出32250.00元,比上年增加32250.00元,增长100%,主要原因是本单位属于2025年3月新增单位,上一年度无此项支出数据。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
三、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党建水县委员会社会工作部资产总额131479.94元,其中,流动资产52604.04元,固定资产75483.39元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3392.51元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加131479.94元,其中固定资产增加75483.39元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额66120.00元,其中:政府采购货物支出66120.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额66120.00元,其中:授予小微企业合同金额66120.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53252400272401111
附件【中国共产党建水县委员会社会工作部20250820031818856.xlsx】