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  • 部门决算
  • 索引号
    jsxzt/2025-00002
  • 发布机构
    紫陶园区管委会
  • 文号
  • 发布日期
    2025-08-20
  • 时效性
    有效

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年度部门决算

监督索引号53252400746801000

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年度部门决算


目录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责园区基础设施配套建设,在生活、办公、道路、卫生、绿化、公共文化设施等方面采取切实有效措施,提升配套水平。在运营模式、政策保障、服务举措以及创新财政支持方式等方面探索创新性做法,有效提升园区企业创新能力。

2.负责园区服务体系和平台建设,制定完善的服务体系,显著发挥平台效果,在创业孵化、文化金融、项目对接、展示交易、渠道建设、人才培训、资源共享等方面有突出亮点。

3.负责专题研究园区建设发展实际问题,主动对接相关部门,为园区建设制定规划、土地、投融资、招商、科技、人才

等相关方案,积极争取相关部门实质性内容的政策支持和措施。

4.负责园区发展的政策保障、制度设计、宣传工作,以及在管理运营、产业发展等方面总结经验做法,形成可复制、可推广的模式,并向文化部报送园区创建进展、成果、经验做法等信息材料。

5.负责积极培育园区新业态、新产品、新服务、新模式,参与行业标准制定,在专利、著作权、商标、成果转化、体制机制、营造创新环境、开展创新服务和活动,有创新做法,并取得效果。

6.负责对园区及入园企业在推动优秀传统文化传承创新、推动文化走出去、助力精准扶贫、促进创业创新创意或区域协同发展等方面有突出作用,成绩显著。

7.负责设立园区发展专项资金(投资基金)或协调其他来源政府资金(投资基金)用于园区创建发展工作。

8.负责全县陶土资源调查、规划和保护管理工作。

9.负责组织实施县委、县政府及园区创建工作领导小组交办的工作任务和与园区有关的工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合科、产业发展和项目管理科、陶土资源管理科。所属单位2个(均未独立核算),分别是:

1.紫陶园区综合服务中心。

2.紫陶产业发展中心。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个(本单位所属两个事业单位均未独立核算)。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员24人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.聚智汇力,党建引领发展。一是开展理论学习中心组学习6次;举办党纪学习教育读书班1期;开展集中学习28次,主题党日活动28次,党组织书记讲纪律党课8次,组织16名普通党员参加“万名党员进党校”培训。开展廉政学习,组织党员到建水监狱、建水法院、红色革命遗址开展实地警示教育活动。二是强化党的建设,增强紫陶园区党组织战斗力。制定了《2024年建水紫陶园区党工委基层党建工作总体方案》《建水紫陶园区党工委2024年落实全面从严治党主体责任清单》。完成园区90家“两新”组织党建数据动态摸排统计工作。确定积极分子4人,6名预备党员按期转正。三是完成23户“党员诚信经营户”升级加星及3户新进“党员诚信经营户”的评选工作;组建15人的基层党员应急救援队伍。

2.迎难奋进,指标稳中向好。紫陶产业产值突破67.4亿元,完成全年(85亿元)计划数的79.3%;预计带动上下游从业人员7万余人;累计入库项目5个,涉及总投资2.62亿元,累计完成固定资产投资1.45亿元,完成全年任务数的41.4%,预计年底新增固定资产投资0.45亿元,完成全年任务数的86%;已报送招商引资项目3个,签约资金达1.567亿元;全县登记注册的紫陶生产销售企业和个体户达2708户(其中:企业402户,个体户2306户),预计年底培育2728户;有序推进纳规入统工作,已有紫陶规上企业18户,通过走访今年预计有3家大个体有意向配合纳规入库,目前正与统计局联合开展规范台账相关事宜。

3.多元施策,项目提质增效。园区强弱电入地项目、创意园步道建设项目已完工,创意园西二区道路已完成雨污给排水项目建设与道路沥青基层铺设;东区道路及雨污给排水项目正在筹备中。

4.精准施策,产业稳步发展。

一是园区版权服务工作站登记400件,占全县登记总量的28%。二是2024年新增电商30余户,实现销售额3.25亿元,崇文同创、九鱼涧工作室出口越南销售金额累计达30万元,崇文同创出口欧美市场100余件,实现销售额6万余元。开展“AI”驱动,赋能紫陶——建水紫陶营销突破之旅”交流培训会等电商培训共7期340余人。对建水紫陶国家级文化产业示范园区数字运营管理平台进行优化提升,录入人才、企业、市场培育等数据3万余条。三是上海交通大学-建水紫陶联合研究中心开展3D建模打印和陶泥抗热震性能实验3轮,制作配方泥过桥米线碗四批次55个,发表论文一篇,发明专利三种;昆明理工大学制备出包括红、黄、蓝在内的三种色系,一共40多种色号的天然陶瓷色料;建水紫陶企业小云科技有限公司自主研发浮动智能自适应器皿两面研口机,已申请打磨生产线等专利60余项;红职院建水紫陶产业学院发表论文5篇,获得4项发明专利和2项外观设计的授权。

5.政校合作赋能聚力。共有北京航空航天大学、云南大学、中央美术学院等13所高校475名师生到建水开展12场次研学、教学实践活动。

6.人才培育持续优化。一是组织建水紫陶从业人员申报2024年度云南省工艺美术专业职称申报评审工作,其中高级职称评审通过6人,初级工艺美术职称评审通过58人。二是积极组织申报各项荣誉称号。建水紫陶行业马维等42人被授予“云南省工艺美术大师”荣誉称号,建水紫陶烧制技艺传承人袁应德拟评为2023年度优秀省级非遗代表性传承人。三是举办“建水紫陶非遗研修班”,帮助学员解决关键技艺和创作难题,实现参研学员学有所得、学有所获,出精品、出力作,增强建水紫陶非遗技艺的存续力和当代活力,推动建水紫陶产业高质量发展。四是截至目前,荣获国家级大师及荣誉称号共13项20人;荣获省级大师及荣誉称号314人;荣获州级、县级荣誉称号159人;获评各级非遗传承人116人,累计工艺美术专业职称1056人;县获得人社部门技能认定陶瓷工职业技能资格人员人才3145人。

7.宣传推介统筹推进。一是举办“紫陶‘二王’—王永清与王式稷父子传世作品联展”。二是举办第七届中国四大名陶(4+N)建水展,共展出陶艺作品470余件(套),观展人次2000余人。三是云南浪鬼建水陶文化有限公司的产品—“梦回商周”编钟壶入选2024-2025中国好礼年度推荐产品。四是管理运营“建水紫陶”微信公众号、“建水紫陶”官方抖音号,发布紫陶产业动态文章及相关视频150余篇。

8.拓展路径传承非遗。一是由云南大学民族学与社会学学院吴白雨教授编著的《南中点黛:稀见云南青花瓷片标本辑录》及紫陶青年艺人李俊、杜俊楠撰写的新书《紫陶文宗》正式出版发行。二是建成省级非遗工坊2个、州级6个、县级6个,协同创新基地1个,省级专家工作站4个、县级3个,陶瓷类实训基地4个。

9.优化环境,激发市场活力。专项检查覆盖紫陶商户550余户,发放建水紫陶产业发展条例、建水紫陶存储普洱茶优势性能白皮书、云南省旅游市场整治措施、建水旅游市场形象倡议书1000余份。

10.协同治理,提升治理效能。一是完成《建水陶》团体标准初稿的拟定,征求意见后正式发布。二是积极协调、配合及跟进县自然资源局做好临安镇幸福村采矿权的出让工作,待上报州政府批复。三是宣传贯彻《云南省红河哈尼族彝族自治州建水紫陶产业发展条例》。四是研究及传达学习安全生产指示及会议精神14次,安全培训演练1次,检查陶企安全生产、环保工作100余户,发放《安全用电告知书》91份、《安全用气告知书》55份。


第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件1-附件11)

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年度收入合计6382104.43元。其中:财政拨款收入6355492.12元,占总收入的99.58%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入26612.31元,占总收入的0.42%。

与上年相比,收入合计减少2699495.572699541.93元,下降29.73%。其中:财政拨款收入减少1370192.29元,下降17.74%;上级补助收入减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少1329349.64元,下降98.04%。本年度收入减少的主要原因是项目安排减少,导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年度支出合计6375492.12元。其中:基本支出4950444.34元,占总支出的77.65%;项目支出1425047.78元,占总支出的22.35%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计减少2531038.29元,下降28.42%。其中:基本支出减少26232.01元,下降0.53%;项目支出减少2504806.28元,下降63.74%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。本年度支出减少的主要原因是项目安排减少,导致本年支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4950444.34元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4821013.94元,占基本支出的97.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129430.40元,占基本支出的2.61%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1425047.78元。其中:基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况:建财发〔2024〕10号园区发展补助资金支出121161.98元,用于园区发展建设支出;建财发〔2024〕10号共建上海交通大学建水紫陶联合研究中心(筹)协议运营经费支出300000元,用于与上海交大合作,致力于开展建水紫陶基础性研究、性能研究及陶瓷新材料研究,并在人才培养、品牌提升、数字紫陶等方面开展工作,以科技创新赋能建水紫陶现代化;建财预〔2024〕84号园区工作经费支出930000元,完善园区配套基础设施;开展紫陶品牌推广,进一步促进区域文化交流,提升建水紫陶知名度;确保各项任务圆满完成;建财预〔2024〕393号建水紫陶品牌宣传工作经费支出50000元,深入挖掘建水紫陶的文化内涵和历史故事,组织参与国际博览会、展览会等高层次活动,推动建水紫陶产品更好地走向国内国外市场,进一步强化品牌形象。建财预〔2024〕524号紫陶园区领导工作经费支出3885.8元,用于推动园区工作正常开展,确保各项任务圆满完成;建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出补助资金支出20000元,用于支付单位聘请法律顾问费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6355492.12元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比减少1370207.88元,下降17.74%,完成年初预算的81.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5177778.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%,完成年初预算的81.40%。主要用于在职人员工资福利支出及办公费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出;造成预决算差异的主要原因是行政人员工资支出减少,项目安排减少。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出621901.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%,完成年初预算的110.78%。主要用于本单位在职职工的“机关事业单位基本养老保险缴费”支出;造成预决算差异的主要原因是事业人员增加。

9.卫生健康(类)支出388221.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的88.84%。主要用于单位在职人员医疗保险、医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是行政人员减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。


18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出167591元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,完成年初预算的41.02%。主要用于职工的住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存比例下降。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元,决算为5944元,完成年初预算的19.81%;支出决算较上年减少34390元,下降85.26%。

因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为30000元,决算为5944元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的19.81%。

因公出国(境)费支出决算较上年减少25700元,下降100%;公务用车购置费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少8690元,下降59.38%;具体是国内接待费支出决算5944元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少8690元,下降59.38%;国(境)外接待费支出决算0元较上年减少0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元,支出决算为5944元,完成年初预算的19.81%,支出决算较上年减34390元,下降85.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为30000元,决算为5944元,完成年初预算的19.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少25700元,下降100%;公务用车购置费支出决算减少0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少8690元,下降59.38%,具体是国内接待费支出决算5944元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少8690元,下降59.38%;国(境)外接待费支出决算0元较上年减少0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约,减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次62人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上海交大等单位因推进紫陶产业相关工作发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年机关运行经费支出129430.40元,比上年减少58755.44元,下降31.22%,主要原因是厉行节约,减少经费开支。部门机关运行经费主要用于水电费13666.4元、差旅费20364元、其他交通费95400元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会资产总额825788.65元,其中,流动资产413546.69元,固定资产412241.96元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少83400.05元,其中固定资产减少84187.94元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会政府采购支出总额50598元,其中:政府采购货物支出50598元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额50598元,其中:授予小微企业合同金额50598元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:

(一)部门整体支出绩效自评情况;

(二)部门整体支出绩效自评表;

(三)项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用,旧指国家经常费用,今亦指经办事业支出的费用。

6.一般公共预算财政拨款支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出,是政府用于社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出,反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。


监督索引号53252400746801111



附件【建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会20250819114137134.xlsx