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  • 部门决算
  • 索引号
    jsxzwfwj/2025-00007
  • 发布机构
    建水县政务服务局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-08-19
  • 时效性
    有效

建水县政务服务管理局2024年度部门决算

监督索引号53252400249501000

建水县政务服务管理局2024年度部门决算


目录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责政府自身建设工作,贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度和服务型政府的建设。

2.负责建水县政务服务中心的建设和日常管理工作,完善政务服务中心的运行机制,建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施,对政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训;做好窗口工作人员的管理。

3.负责监督管理建水县公共资源交易中心、建水县投资项目审批服务中心。

4.负责建水县行政审批制度改革工作。

5.负责建水县政务热线“12345”的日常管理。

6.会同相关部门根据有关法律法规,拟订公共资源交易活动有关制度,负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设,受有关部门委托,受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。

7.负责县政务服务中心、县投资项目审批服务中心、县公共资源交易中心信息化和办公自动化建设,统计、分析相关信息,确保网络运行正常,信息畅通。

8.监督检查指导乡镇为民服务中心开展业务工作。

9.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政务服务科、政府自身建设科、监督管理科、政策法规科。

下属事业单位3个,分别是:

1.建水县公共资源交易中心;

2.建水县投资项目审批服务中心;

3.建水县政府采购和出让中心。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的:公务员6人,参照公务员法管理人员0人,事业人员20人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.规范设立政务服务场所,开展高效便捷的政务服务。2024年,县、乡两级政务服务中心受理办件约63.28万件(其中“跨省通办”事项全县共开展办件约14.8万件),办结率100%;在县政务服务中心设立24小时自助服务区,提供涵盖税务、司法、医保等领域24项业务自助服务,共产生办件约5.9万件。

2.开展特色化政务服务,提升群众满意度。2024年9月份在政务服务大厅建成综合叫号系统,配置2台自助取号机和30个窗口呼叫器。同时引进EMS公司、小米照相馆为群众、企业推出“证照快递”寄送、照相等服务。

3.畅通群众投诉渠道,提升群众服务质量。建水县政务服务管理局畅通“信、访、网、电”四位一体投诉渠道,通过“12345”热线和营商环境、公共资源交易投诉平台意见问题的收集和办理,倒逼服务质量提升。设置“办不成事”反映窗口、“好差评”评价器,受理群众诉求、全程跟踪督办,为疑难事项提供兜底服务,2024年以来,我县好评评价5.34万个,好评率达99.99%。“12345”政务服务便民热线24小时不间断服务,对反映问题做到“接诉即办”。“12345”政务服务便民热线平台共受理办件6543件,已办结6399件,33件正在受理中,办结率为99%。营商环境投诉平台10月份移交县发展和改革局前共收到投诉件38件,销号31件,销号率81.57%。

4.抓实“高效办成一件事”。设置“高效办成一件事”专窗,完成“高效办成一件事”重点事项认领、指派、完善、主题发布等工作,摆放办事指南及办事流程,建立帮办代办主动服务机制等。2024年,26个主题事项均可通过线下窗口进行办理。其中,开办餐饮店、开办药店、企业注销登记、省内医保社保关系转移接续、开办运输企业、个人就业创业等6个主题事项已进入线上试运行。全县26个“一件事”主题事项共开展办件约1.7万件。同时,结合建水旅游产业发展特点,在稻田公园设立“室外婚姻登记服务点”,实现“线上预约·周四接办”服务。

5.推进线上办事“一网通办”。一是推进政务服务“网上办”。持续加强对云南省网上政务服务平台的运用,不断规范和加强网上政务服务平台运行,督促各部门将政务服务事项纳入网上政务服务平台办理,推动实现“一网通办”。2024年,全县纳入政务服务平台事项1114项,政务服务“一张网”网上可办率100%,全程网办率95.87%。二是推进政务服务“网上办”向基层延伸,全县14个乡镇便民服务中心,155个村(社区)便民服务站已全部入驻政务服务网上大厅,通过政务服务一体化平台开展办件业务。

6.简政放权稳步推进。2024年7月26日,我县下发《建水县人民政府关于公布建水县2024年动态调整乡镇行政职权事项清单、建水县乡镇行政职权基本目录和赋予部分县级行政职权目录(2024年版)的决定》(建政发〔2024〕15号),共收回2023年版赋权目录中11项行政职权,新增下放赋权4项行政职权。调整后各乡镇的赋权事项临安镇77项,其他13个乡镇均为84项。2024年8月2日,建水县推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室下发《关于编制2024年乡镇权责清单的通知》,梳理完成14个乡镇权力清单和责任清单,其中,临安镇权责事项共8类159项,曲江镇、南庄镇等13个乡镇权责事项均为8类166项,14个乡镇行政职权对应“责任事项”共计16040项,对应“追责情形”共计12453项。乡镇权责清单已经合法性审核并公布实施。根据《云南省人民政府关于公布云南省开发区和滇中新区赋权事项指导目录(2023年版)的决定(云政发〔2023〕20号)》文件要求,云南建水产业园区从省级74项指导目录选取了4个大项共9个子项作为赋权事项,8月,县级赋权部门已对园区开展赋权事项业务培训并签订了赋权协议。建水产业园区已正常开展赋权事项业务工作。帮办代办事项主要分为3大类:行政审批类事项、企业服务类事项、群众生活服务类事项。2024年,我县政务中心代办件共183件,其中:企业73件、群众100件,投资项目审批10件。

7.公共资源交易规范有序。一是制定2024年公共资源交易重点工作责任清单。明确部门工作责任,确保各项重点任务落实。推进“双随机、一公开”工作,开展进场项目巡检结果公布,接受社会监督。二是执行公共资源交易公平竞争审查。严格执行国家发改委等8部门联发《招标投标领域公平竞争审查规则》,从5月1日执行进场项目“公平竞争审查”必备前置措施,落实招投标领域隐性壁垒问题的清除。把好项目“进场关”。三是持续降低招标投标交易成本,严格执行鼓励减免政府投资项目投标保证金等相关要求,不断降低交易成本,持续优化营商环境。认真落实公共资源交易保证金减免政策。推行“公共资源交易+电子保函”服务,严格执行政府投资项目投标保证金减免政策,为投标企业减轻资金压力,降低交易成本。2024年,公共资源交易中心工程建设类项目进场成交34项,远程异地客场项目308个,节约资金1646.55万元,节约率1.16%;积极推进非现金形式交易保证金缴纳,开展电子保函、电子保单等非现金形式缴纳投标保证金,为企业释放投标保证金409.48万元;认真贯彻落实上级关于鼓励减免政府投资项目投标保证金、1000万元以下项目无失信记录免缴纳投标保证金等文件精神,鼓励业主单位减免保证金项目28个,减免金额2243.02万元,减免率81%。1000万元以下项目无失信记录免缴纳投标保证金投标企业22家,免缴金额42.5万元。四是强化公共资源交易平台服务保障。持续推进“政采云”平台管理和国有土地出让“交易实施人”购买服务,保障交易市场稳健有序运行。全年县级“政采云”平台电子卖场入驻供应商234家,商品上架4116件。审核新入驻供应商45家,审核商品1208件,上架商品704件,成交金额1193.62万元。五是国土矿产资源交易规范进行。共进场交易项目17个,其中国有建设用地使用权出让项目16个,出让土地面积67079平方米,起始总价3655.1270万元,成交总价3926.4540万元,增值271.327万元,增值率7.42%;矿业权出让项目1个,矿区面积0.7658平方千米,起始总价323万元,成交总价5703万元,增值5380万元,增值率1665.63%。


第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县政务服务管理局2024年度收入合计4866047.08元。其中:财政拨款收入4866047.08元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少784439.28元,下降13.88%。其中:财政拨款收入减少784439.28元,下降13.88%;上级补助收入上下年度均无此项收入;事业收入上下年度均无此项收入;经营收入上下年度均无此项收入;附属单位上缴收入上下年度均无此项收入;其他收入上下年度均无此项收入。主要原因是人员调出、厉行节约、减少开支。

二、支出决算情况说明

建水县政务服务管理局2024年度支出合计4866047.08元。其中:基本支出4365602.41元,占总支出的89.72%;项目支出500444.67元,占总支出的10.28%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少798736.75元,下降14.10%。其中:基本支出减少182654.01元,下降4.02%;项目支出减少616082.74元,下降55.18%;上缴上级支出上下年度均无此项支出;经营支出上下年度均无此项支出;对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。主要原因是人员调出、厉行节约、减少开支。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障建水县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4365602.41元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4283794.41元,占基本支出的98.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81808.00元,占基本支出的1.87%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障建水县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出500444.67元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

网络项目经费33300.00元,主要用于推进公共资源交易电子化平台运行,工程建设项目交易实行网上投标、网上评标,远程异地评标常态化。确保系统安全、运行稳定、功能齐全、设施齐备、网络畅通。

政府购买服务项目经费46762.93元,主要用于优化营商环境为基础,全面深化改革,全力打造具有建水特点的市场化法治化国际化一流营商环境。

土地出让专项资金项目经费77364.00元,主要用于为推进土地电子化交易,规范电子化交易行为,加强交易过程监督管理,根据《中华人民共和国招标法》等文件精神,制定此项目。

一局三中心运行经费项目经费49020.75元,主要用于推进公共资源交易电子化平台运行,工程建设项目交易实行网上投标、网上评标,远程异地评标常态化。

营商环境整改项目经费98800.00元,主要用于优化营商环境,提高政务效能。

电子卖场商品巡检工作项目经费50000.00元,主要用于不断深化红河州政府采购“放管服”改革,持续优化政府采购营商环境,依照政府采购深化改革“互联网+政府采购”的目标要求,进一步规范预算单位政府采购行为,提高政府采购效率。

政务局(政务大厅)、交易中心、投资项目审批中心项目经费93462.00元,主要用于推进公共资源交易电子化平台运行,工程建设项目交易实行网上投标、网上评标,远程异地评标常态化。经费总额为10万元,财政已拨付10万元。主要用于支付建水县政务服务管理局(含政务大厅)、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费。

就业补助专项项目经费38670.18元,主要用于公益性岗位补贴及社会保险补贴。

2022年第二批中央就业补助项目经费13064.81元,主要用于以对招用就业困难人员并缴纳社会保险的单位,以及通过公益性岗位安置就业困难人员并缴纳社会保险费的单位,按其为就业困难人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴,不包括就业困难人员个人应缴纳的部分的社会保险补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出4866047.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少784439.28元,下降13.88%,完成年初预算的92.71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3766466.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.40%,完成年初预算的94.83%。主要用于人员工资发放;造成预决算差异的主要原因是人员调出、工资调整变动。。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出,造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出,造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出,造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出,造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出603716.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%,完成年初预算的119.83%。主要用于社会保险缴费;造成预决算差异的主要原因是调整缴纳基数。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

9.卫生健康(类)支出343766.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的84.44%。主要用于支付社会保险缴费;造成预决算差异的主要原因是人员调出,调整缴纳基数。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出152097.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,完成年初预算的41.55%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为96743.00元,决算为5220.00元,完成年初预算的5.40%;支出决算较上年增加341.00元,增长6.99%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为96743.00元,决算为5220.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的5.40%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加341.00元,增长6.99%;具体是国内接待费支出决算5220.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加341.00元,增长6.99%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96743.00元,支出决算为5220.00元,完成年初预算的5.40%,支出决算较上年增加341.00元,增长6.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为96743.00元,决算为5220.00元,完成年初预算的5.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,规范接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加341.00元,增长6.99%,具体是国内接待费支出决算5220.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加341元,增长6.99%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度工作任务重,接待来访群众和外单位人次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于政务服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次54人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待来访群众和外单位人员相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县政务服务管理局2024年机关运行经费支出81808.00元,比上年减少72733.14元,下降47.06%,主要原因是厉行节俭,减少开支。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转产生办公及印刷费、邮电费、差旅费等日常支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,建水县政务服务管理局资产总额649141.52元,其中,流动资产5860.61元,固定资产572531.6元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产70749.31元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少65836.36元,其中固定资产减少61790.44元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额115450.00元,其中:政府采购货物支出115450.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33000.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表2024年度部门整体支出绩效自评情况。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表2024年度部门整体支出绩效自评表。

(三)项目支出绩效自评表详见附表2024年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此公开事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政预算:称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

三、一般预算财政拨款(补助)收入:财政部门拨入的各类经费。

四、事业收入:事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入:行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

六、一般预算支出:国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

七、住房保障支出:包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。


监督索引号53252400249501111



附件【建水县政务服务管理局20250819084552301.xlsx