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索引号jsxpjxrmzf/2024-00000
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发布机构建水县盘江乡人民政府
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文号
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发布日期2019-08-08
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时效性有效
红河州建水县盘江乡部门2018年度部门决算
监督索引号53252400156501000
红河州建水县盘江乡部门2018年度部门决算
第一部分 红河州建水县盘江乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河州建水县盘江乡概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。
2.促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。
3.强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。
4.加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。
5.推进基层民主,促进农村和谐。指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1.尽锐出战抓脱贫,脱贫摘帽成效显
2018年,圆满实现了全乡脱贫927户3578人,7个贫困行政村脱贫出列,贫困发生率下降到1.01%,顺利通过省、州考核验收,实现整乡脱贫出列。
2.因地制宜谋发展,产业再上新台阶
始终按照“传统农业规范化,特色农业精品化”的思路,千方百计促进农民增收,农业农村工作取得显著成效。烤烟生产全面落实。全年落实种烟面积4600亩,完成烤烟收购12450担,实现考烟收入1924.90万元,圆满完成计划收购烤烟任务。粮食生产持续巩固。
3.全力以赴抓建设,基础设施更完善
始终坚持把基础设施建设作为拉动经济增长的主抓手,加快项目落地,交通方面。投资170万元将34公里进村路路基扩宽至6.5米;投资1350万元对通往县城的9公里大杨线路段(苏租至盘江集镇)进行沥青路面提升改造,改造完成后将大大提高通车速率。水利方面。投资530余万元完成了5个村委会21个村小组的人饮巩固提升改造工程,解决了5000余人的饮水困难问题;投资140万元完成易地扶贫搬迁提水工程;投资261万元完成辽远坡改梯项目实现坡地改造700亩;补助56.25万元建设爱心水窖250口。其他设施协同推进。投资62万元新建小新寨、上白德、下寨3个活动室;投资45万元修缮永安大寺;投资579.78万元建设盘江乡敬老院项目建设,以解决我乡“五保”人员集中供养问题。
4.脚踏实地补短板,社会民生更和谐
以保障和改善民生为出发点,教育、医疗卫生、社会保障、就业创业等各项社会事业全面进步。文教事业长足发展。教育结构进一步优化,办学条件不断改善,教育教学质量大幅提高,2018年,学龄儿童入学率100%,初中毛入学率108.74%,小学及初中辍学率均为0。
5.生态环保入人心,乡村环境更整洁
扎实推进人居环境提升工作,生态环境切实改善,乡村管理更加精细。全面推行河长制。制定综合治理方案,压实河长责任,以南盘江河道采砂、河道行洪障碍物、清除垃圾为突破口,有序推进河库渠整治工作。通过治理,流经乡域的南盘江、岔科河、大清河3条主要河道污染物明显减少,水体色度及气味有明显改善。人居环境展新颜。
6.多措并举抓治理,社会环境更稳定
扫黑除恶向纵深推进。以专项整治行动和案件办理为契入点,以线索摸排为主线,以打击违法犯罪为重点,以整治乱象、夯实基层政权和打击“保护伞”为落脚点,全力打好全乡扫黑除恶专项斗争这场硬仗。
7.持续发力抓作风,提升效能强执行
顺应人民群众新期待,持续全面加强政府自身建设。依法行政稳步推进。深入贯彻全面依法治国基本方略,加快推进新时代法治政府建设各项任务,不断提高政府立法公众参与度。
同时,开展好第四次全国经济普查和第三次全国土地调查,保密、残联、爱国卫生、妇女儿童、禁毒防艾、防范和处理邪教等各项工作取得新成绩、新进步。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河州建水县盘江乡部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位0个。分别是:
1.盘江乡人民政府
2.盘江乡财政所
3.盘江乡农业综合服务中心
4.盘江乡企业管理服务中心
5.盘江乡文化广播电视服务中心
6.盘江乡社会保障服务中心
7.盘江乡国土和村镇规划建设服务中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州建水县盘江乡部门2018年末实有人员编制71人。其中:行政编制28人,事业编制43人(含参公编制3人);在职在编实有行政人员25人,事业人员36人(含参公管理事业人员1人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州建水县盘江乡部门2018年度收入合计11,118,121.18元。其中:财政拨款收入11,118,121.18元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少4516224.35,主要原因分析2017年盘江向上争取中央资金,用于特困人员供养服务设施(敬老院)建设4140000元。
年度 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 其它收入 |
2017年 | 15,634,345.53 | 15,634,345.53 |
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2018年 | 11,118,121.18 | 11,118,121.18 |
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2018年比2017年增加 | -4,516,224.35 | -4,516,224.35 |
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二、支出决算情况说明
红河州建水县盘江乡部门2018年度支出合计15,161,955.78元。其中:基本支出10,129,077.78元,占总支出的66.81%;项目支出5,032,878元,占总支出的33.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加3928304.85元,主要原因分析2017年的项目结转到2018年支出。
年度 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2017年 | 11,233,650.93 | 10,300,143.93 | 933,507.00 |
2018年 | 15,161,955.78 | 10,129,077.78 | 5,032,878.00 |
2018年比2017年增加 | 3,928,304.85 | -171,066.15 | 4,099,371.00 |
(一)基本支出情况
2018年度用于保障红河州建水县盘江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,129,077.78元。与上年对比减少了171,066.15元,主要原因是我乡厉行节约,减少了开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.26%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障红河州建水县盘江乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,032,878元。与上年对比增加了4,099,371.00元,主要原因是特困人员供养服务设施(敬老院)建设资金2018年支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州建水县盘江乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,511,955.78元,占本年支出合计的95.71%。与上年对比减少605620.75元,主要原因厉行节约,减少了开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3,864,472.9元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.63%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等工资福利支出;办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出;其他个人和家庭的补助支出;以及房屋建筑物构建、办公设备购置、基础设施建设等资本性支出;
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒(类)支出325,064.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出;差旅费、工会经费等商品和服务支出;以及其他个人和家庭的补助支出。
8.社会保障和就业(类)支出6,696,749.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.15%。主要用于支付机关事业单位养老保险费、办公费、其他商品和服务支出、退休费及生活补助。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出127,532.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出;邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等商品和服务支出;以及生活补助、其他个人和家庭的补助支出。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出3,292,713.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.69%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出;办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等商品和服务支出;生活补助、其他个人和家庭的补助支出;以及房屋建筑物构建、基础设施建设等资本性支出。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等(类)支出205,422.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等工资福利支出;邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等商品和服务支出;以及生活补助、其他个人和家庭的补助支出。
19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州建水县盘江乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为192400元,支出决算为19,860元,完成预算的10.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,无预算;公务用车购置及运行费支出决算为6,690元,完成预算的8.55%;公务接待费支出决算为13,170元,完成预算的11.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少“三公”经费开支,把有限的资金用在解决群众实际困难上,推动盘江建设发展。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-137,945.13元,下降-87.41%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少-67,841.16元,下降-91.02%;公务接待费支出决算减少-70,103.97元,下降-84.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,减少“三公”经费开支,把有限的资金用在解决群众实际困难上。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6,690元,占33.69%;公务接待费支出13,170元,占66.31%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6,690元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6,690元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展日常工作下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13,170元。其中:
国内接待费支出13,170元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次262人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级各部门下乡调研、检查指导工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州建水县盘江乡部门2018年机关运行经费支出1,419,559.77元,与上年对比增加1,088,726.13元,主要原因是中心工作较多,增加办公费等费用支出;部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费,其他交通费用(公车补贴)等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,红河州建水县盘江乡部门资产总额10,960,308.7元,其中,流动资产8,012,991.48元,固定资产2,947,317.22元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少-9,322,696.14元,其中;流动资产减少-9,372,486.14元,固定资产增加49,790元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
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| 单位:元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 10,960,308.70 | 8,012,991.48 | 2947317.22 | 1,379,129.37 | 961,300.00 |
| 606,887.85 |
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. |
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| |||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额25,644,473.42元,其中:政府采购货物支出240,950.00元;政府采购工程支出25,225,605.20元;政府采购服务支出177,918.22元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
1.“2081002--老年福利”红财发〔2017〕63号辽远敬老院建设4,140,000.00元,资金已支付。
2.“2296002--用于社会福利的彩票公益金支出”红财综发〔2018〕22号小新寨活动室建设300,000.00元,项目正在建设。
3.“2296003--用于体育事业的彩票公益金支出”红财综〔2017〕61号苏租活动室建设100,000.00元项目已完工。
4.“2296003--用于体育事业的彩票公益金支出”红财综〔2018〕22号活动室建设300,000.00元,项目正在建设,已支付300,000.00元。
5.“2296099--用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”红财综〔2017〕54号永安活动室建设450,000.00元,项目已完工,资金已支付300,000.00元。
(二)项目支出绩效自评
本单位严格按预算批复资金用途,组织项目实施建设,规范使用资金,建立完善单位内控制度,项目达到标准的质量管理水平,能按时按质完成项目建设,并严格按照工程项目质量验收标准和程序报项目管理部门组织验收,验收工作合规有效,项目资金严格按照相关财务规定拨付。项目各指标均达到指标要求,项目实施达到预期效果,自评绩效指标为“优”。
(三)项目绩效目标管理
本单位按照项目绩效管理有关规定,遵循独立、客观、科学、公正的原则,对所有项目决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。项目有完善可行性研究报告,资金筹备计划,通过招投标程序实行公开招标(或邀标),乡政府对项目实施进行了全程监督,并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理,最终项目得以顺利完工并投入使用,为进一步实施乡村振兴战略奠定了坚实的基础,实现了绩效管理目标。
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
1、部门基本情况
(1)部门概况
建水县盘江乡是云南省建水县下辖的一个乡镇,该镇位于建水县东北部,南盘江上游西岸,东隔南盘江与弥勒市巡检司镇相望,南接开远市小龙潭办事处则旧村,西与利民乡毗邻,北与华宁县盘溪镇接壤。乡政府驻盘江,距县城92千米。辖盘江、苏租、欧家庄、普家境、新安、辽远、下白德、新平8个行政村,56个自然村。单位主要职能是贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规,做好“三农”工作;促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。
单位设有机构7个,分别是盘江乡人民政府、盘江乡财政所、盘江乡农业综合服务中心、盘江乡企业管理服务中心、盘江乡文化广播电视服务中心、盘江乡社会保障服务中心、盘江乡国土和村镇规划建设服务中心。单位人员编制有71人,其中:行政编制28人,事业编制43人(包含参公编制3人);在职人员61人,其中:行政人员25人,参公人员1人,事业人员35人。
(2)部门绩效目标的设立情况
农村经济稳步发展、产业发展持续优化、基础设施快速推进、公益设施建设持续推进。
(3)部门整体收支情况
2018年,部门决算年初收支结余4,933,925.60元,部门决算收入11,118,121.18元,部门决算支出15,161,955.78元,收支结余890,091.00元。
(4)部门预算管理制度建设情况
严格执行部门预算管理制度,按照年初设立的预算目标,按时完成。
2、绩效自评工作情况
(1)绩效自评的目的
通过开展部门整体支出绩效评价,促进提升绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。
(2)自评组织过程
前期准备:1、明确项目绩效自评的范围和内容,绩效目标的完成情况;2、制定绩效自评标准和方法。
组织实施:组织相关业务部门人员,就2018年度财政拨入资金,按自评标准逐一进行打分,分析资金使用规范情况及产生的效益,并形成绩效自评报告。
3、评价情况分析及综合评价结论
紧紧围绕年度目标任务,严格按照资金管理办法,发挥资金使用效益。自评良好。
4、存在的问题和整改情况
各部门和单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化,强化机关经费预算管理的刚性约束,项目支出按预算和工作进度执行,进一步规范各项支出。
5、绩效自评结果应用
通过绩效自评,找出不足,分析存在问题及原因,及时总结经验、完善管理,切实提高资金使用效益。
6、主要经验及做法
(1)领导重视是加强单位内部控制的前提;(2)完善制度是加强内部控制的重要保障;(3)加强预算管理是实现内部控制的关键;(4)实施动态监控是加强内部控制的有力手段;(5)提高财务人员素质是加强内部控制的根本。
7、其他需说明的情况
无。
(五)部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、财政预算:也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
2、一般预算财政拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。
3、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
5、经费:指经办事业支出的费用,旧指国家经常费用,今亦指经办事业支出的费用。
6、一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
7、一般公共服务类科目:反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。
8、文化体育与传媒支出:是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
9、社会保障和就业支出:是政府用于社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。
10、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。
11、农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
12、国土海洋气象等支出: 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
13、住房保障支出:包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。
监督索引号53252400156501111
附件【盘江乡2018年部门决算公开表20190807091731646(1).xls】