- 部门决算
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索引号20240913-203941-213
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发布机构建水县财政局
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文号
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发布日期2020-09-17
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时效性有效
建水县官厅镇中心学校部门2019年度部门决算
目录
第一部分 建水县官厅镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
我校下属11家小学,所幼儿园。教师有196人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 建水县官厅镇中心学校概况
一、主要职能
(一)主要职能
全面贯彻党的教育方针,从事教育教学的管理、督促工作,保证政令畅通,做好后勤保障服务,实施义务教育,促进基础教育发展。
(二)2019年度重点工作任务介绍
在建水县教育体育局及有关单位的领导、帮助、支持下,推进政府会计制度改革,顺利完成2019年的收支决算工作。确保全乡教育教学工作正常进行。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入建水县官厅镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
建水县官厅镇中心学校部门2019年末实有人员编制198人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制198人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员193人(含行政工勤人员XX人),事业人员193人(含参公管理事业人员0人),其他人员5人,主要是特岗教师
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
建水县官厅镇中心学校部门2019年度收入合计37,482,594.88元。其中:财政拨款收入37,482,594.88元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比2018年财政拨款收入61442,427.66元,占总收入100.00%;。
二、支出决算情况说明
建水县官厅镇中心学校部门2019年度支出合计40,388,994.42元。其中:基本支出35,541,623.76元,占总支出的88.00%;项目支出4,847,370.66元,占总支出的12.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2018年支出总数为39732316.46元,其中:基本支出36,317,613.46元,占总支出的87.00%;项目支出3,414,703.00元,占总支出13.00%。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障建水县官厅镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,541,623.76元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.67%。2018年度用于保障建水县官厅镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,763,170.70元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.67%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障建水县官厅镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,847,370.66元。与上年对比项目增加1432597元,主要原因:项目增加施工进度加快。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
建水县官厅镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出40,388,994.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加656678元,主要因为我校2019年学校维修增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3,077,444.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的31%。主要用于学校正常运转
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出37,553,220.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于学校正常运转
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出2,835,773.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
建水县官厅镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44000元,支出决算为17,644.72元,完成预算的38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8,644.72元,完成预算的48.01%;公务接待费支出决算为9,000.00元,完成预算的49.99%。22019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-36,982.73元,下降-67.70%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-36,579.23元,下降-80.88%;公务接待费支出决算增加/减少-403.50元,下降-4.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行公务用车审批制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8,644.72元,占48.99%;公务接待费支出9,000.00元,占51.01%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8,644.72元。其中:主要用于加油。
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8,644.72元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9,000.00元。其中:国内接待费支出9,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次67人(其中:外事接待人次0人)。主要用于期末监考伙食费。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
建水县官厅镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,建水县官厅镇中心学校部门资产总额68,342,316.89元,其中,流动资产9,447,049.55元,固定资产56,584,970.93元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程2,310,296.41元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12,575,552.01元,其中;流动资产减少3,058,481.01元,固定资产减少510,534.41元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程减少9,006,536.59元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额1,942,247.20元,其中:政府采购货物支出116,547.20元;政府采购工程支出1,815,700.00元;政府采购服务支出10,000.00元;授予中小企业合同金额1,942,247.20元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
附件【建水县官厅镇中心学校2019年决算公开表.xls】