- 部门决算
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索引号20240913-203310-742
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发布机构建水县人民政府办公室
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文号
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发布日期2022-08-15
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时效性有效
建水县南庄中心卫生院2021年度部门决算
监督索引号53252400336200601000
建水县南庄中心卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 建水县南庄中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 建水县南庄中心卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗,疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生健康工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1、是巩固提升卫生健康管理服务工作水平。
2、是全力抓好卫生健康和基本公共卫生服务重点工作。
3、是加强制度建设,着力提升医疗服务水平。
4、是强化行业监督,提高群众满意率。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入建水县南庄中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(建水县南庄中心卫生院),本单位内设机构有:内科、外科、妇儿科、公共卫生科、口腔科、中医科、办公室、财务室等科室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
建水县南庄中心卫生院2021年末实有人员编制56人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制56人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员55人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
因建水县南庄中心卫生院2021年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
建水县南庄中心卫生院2021年度收入合计20,314,776.31元。与上年同期17,229,977.47元相比增加3,084,798.84元,增幅17.90%。收入增加的主要原因是本年度狠抓业务,病人增加,事业收入增幅较大。其中:财政拨款收入12,391,415.19元,占总收入的61%;与上年同期12,305,638.56元相比增加85,776.63元,增幅0.70%。上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入7,666,952.12元(含教育收费0元),占总收入的37.74%;与上年同期4,658,364.91元相比增加3,008,587.21元,增幅64.58%。增加的主要原因是看病病人增多,故医疗业务收入大幅提升。经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入256,409.00元,占总收入的1.26%。与上年同期265,974.00元相比减少9,565.00元,降幅3.60%。
二、支出决算情况说明
建水县南庄中心卫生院2021年度支出合计18,589,040.62元。与上年同期17,741,012.46元相比增加848,028.16元,增幅4.78%;支出增加的主要原因是人员经费和日常公用经费增加较多。其中:基本支出15,619,815.62元,占总支出的84.03%;与上年同期14,096,859.21元相比增加1,522,956.41元,增幅10.80%。项目支出2,969,225.00元,占总支出的15.97%;与上年同期3,644,153.25元相比减少674,928.25元,降幅18.52%;减少的主要原因是有关疫情防控的项目拨款减少,支出也相应减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障建水县南庄中心卫生院正常运转的日常支出15,619,815.62元。与上年同期14,096,859.21元相比增加1,522,956.41元,增幅10.80%,增加的主要原因是人员经费和日常公用经费均有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,766,688.19元,占基本支出的56.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,853,127.43元,占基本支出的43.87%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障建水县南庄中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,969,225元。与上年同期3,644,153.25元相比减少674,928.25元,降幅18.52%;减少的主要原因是有关疫情防控的项目拨款减少,支出也相应减少。其中,劳务费、专用材料费等商品和服务支出2,876,225元,占项目支出的96.87%,专用设备购置的资本性支出93,000元,占项目支出的3.13%。具体项目开展情况:
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。
2.有效进行新冠肺炎疫情防控,做好突发公共卫生事件应急处理。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
建水县南庄中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出12,391,415.19元,占本年支出合计的66.66%。与上年同期12,305,638.56元相比增加85,776.63元,增幅0.70%。主要原因是本年人员基本支出补助经费有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出780,182.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出和事业单位离退休费。
9.卫生健康(类)支出11,103,134.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.6%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出508,098元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于在职人员的住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
建水县南庄中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。
2021年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:
国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
建水县南庄中心卫生院2021年机关运行经费支出0元,2020年机关运行经费也为0元,与上年相比无变化。主要原因是我单位非行政参公单位,并无使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费支出,即无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,建水县南庄中心卫生院资产总额23,791,658.82元,其中,流动资产2,838,491.49元,固定资产20,953,167.33元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,751,554.96元,其中固定资产增加361,389元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
23791658.82 |
2838491.49 |
20953167.33 |
13070762.78 |
604445.02 |
0 |
7277959.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明: |
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 |
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2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。
四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53252400336200601111
附件【2021年建水县南庄中心卫生院决算公开表20220815084702086.xls】