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索引号20240913-203122-858
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发布机构建水县人民政府办公室
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文号
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发布日期2023-08-16
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时效性有效
建水县发展和改革局2022年度部门决算
监督索引号53252400730301000
建水县发展和改革局2022年度部门决算
目录
第一部分 建水县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 建水县发展和改革局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.拟订并组织实施建水县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。
2.协调推进数字化经济建设各项任务。牵头开展社会信用体系建设。
3.贯彻执行国家、省州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策,按定价权限制定和调整由县级管理的重要商品和服务价格。
4.贯彻执行国家、省、州级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。
5.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。
6.承办县委、县政府交办的其他事项。
7.贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。
8.指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作,并按国家有关规定对编制过程进行监督。
9.协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作,并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。
10.负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。
11.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。
12.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报,并对批准的年度项目组织实施。
13.负责组织全县移民实施生产技能培训。
14.负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金,并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽察。负责全县移民业务统计工作。
15.处理移民来信来访,配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。
16.协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题,并及时将有关情况呈报建水县人民政府。
17.承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务介绍
2022年度在县委、县政府的正确领导下,县发展改革局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入领会习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神,全面贯彻落实云南省“三个定位”和世界一流“三张牌”战略部署,紧紧围绕县委“多维融合、两城协同、三产融合、城乡共建”工作思路,以规划为引领,以项目建设为抓手,统筹推进粮食和物资储备、能源建设以及搬迁安置等各项工作,全面履行工作职能,全力以赴助推县域经济高质量发展。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置15个内设机构,包括:办公室(财务科)、国民经济综合科(经济运行调节科)、发展规划科、经贸外资科(财政金融和信用建设科)、农村经济科、资源节约和环境保护科(生态文明建设排头兵领导小组办公室)、产业发展科(高新技术产业科)、能源建设科、社会发展科、基础设施发展科、粮食物资储备科、粮食物资综合科、价格和收费管理科(成本调查监审科、价格认证科、价格调控监测科)、体制改革科、固定资产投资科(政府与社会资本合作管理科),所属单位6个,分别是:
1、建水县发展和改革局机关
2、建水县经济信息站
3、建水县储备军供管理站
4、建水县重点项目办公室
5、建水县能源安全技术中心
6、建水县搬迁安置办公室
(二)部门决算单位构成
纳入建水县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.建水县发展和改革局
2.建水县搬迁安置办公室
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
建水县发展和改革局2022年末实有人员编制49人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人),事业编制27人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员2人),事业人员27人(含参公管理事业人员6人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人(离休0人,退休34人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
建水县发展和改革局部门2022年度收入合计31,009,943.78元。其中:财政拨款收入31,009,943.78元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少27,601,479.81元,下降47.09%。其中:财政拨款收入减少19,908,379.81元,下降39.1%;上级补助收入减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少7,693,100元,下降100%。主要原因是2022年度减少乡村振兴与财源建设前期经费项目及发展和改革局(本级)项目前期工作经费,搬迁安置办项目经费减少,导致本年收入减少。
二、支出决算情况说明
建水县发展和改革局部门2022年度支出合计38,339,943.78元。其中:基本支出10,335,638.72元,占总支出的26.96%;项目支出28,004,305.06元,占总支出的73.04%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少12,873,379.81元,下降25.14%。其中:基本支出减少95,630.67元,下降0.92%;项目支出减少12,777,749.14元,下降31.33%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。主要原因是2022年搬迁安置办项目经费减少,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障建水县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,335,638.72元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,849,007.1元,占基本支出的95.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486,631.62元,占基本支出的4.71%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障建水县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28,004,305.06元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:
项目名称 |
支出金额 |
开展情况 |
建财发〔2022〕2号老干部党组织工作经费 |
3,000.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号项目前期工作经费 |
153,139.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号救灾物资配送管理经费 |
42,836.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号项目管理工作经费 |
853,133.50 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号粮食质量监测及统计调查工作经费 |
33,736.70 |
已完成 |
建财预〔2022〕436号项目管理工作经费补助资金 |
142,071.16 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号2021年农产品成本调查经费 |
6,500.00 |
已完成 |
红财建发〔2022〕72号2022年农产品成本调查(下级)专项经费 |
27,300.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号西庄泸江烟柳田园综合体项目前期工作经费 |
909,400.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号2021年度烟草打假打私补助经费 |
33,000.00 |
已完成 |
红财建发〔2022〕66号省级公共充换电基础设施建设补助资金 |
964,400.00 |
已完成 |
红财建发〔2022〕74号省级公共充换电基础设施建设第二批补助资金 |
115,400.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号2021年第四批省预算内前期工作经费 |
1,625,600.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号租用苏家坡土地兑现粮食款补助资金 |
75,724.29 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号青云水库畜水淹没耕地补偿粮食款补助资金 |
112,495.74 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号粮食财务挂账补贴补助资金 |
100,000.00 |
已完成 |
红财建发〔2021〕126号省级下达县市粮食风险基金专项资金 |
670,000.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号新增县级储备粮利息费用补贴补助资金 |
1,600,000.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号县级配套粮食风险基金补助资金 |
350,000.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号食用植物油储备费用补贴补助资金 |
40,000.00 |
已完成 |
红财资环发〔2022〕82号2022年省级救灾物资储备管理经费 |
54,200.00 |
已完成 |
建财发〔2022〕2号乡村振兴与财源建设重点项目前期工作经费 |
7,330,000.00 |
已完成 |
建财预〔2022〕335号2022年非税收入资金安排的经费 |
8,000.00 |
已完成 |
红财建发〔2020〕159号2020年第二批省级库区基金 |
87,720.51 |
已完成 |
红财建发〔2020〕17号2020年中央水库移民扶持基金 |
575,000.00 |
已完成 |
红财建发〔2021〕2号2021年中央大中型水库移民后期扶持资金 |
916,000.00 |
已完成 |
红财建发〔2021〕65号2021年第一批省级库区基金 |
2,052,294.07 |
已完成 |
红财建发〔2021〕128号提前下达2022年大中型水库移民后期扶持资金 |
2,994,300.00 |
已完成 |
红财建发〔2022〕65号提前下达2022年第二批省级库区基 |
300,000.00 |
已完成 |
红财建发〔2021〕111号2021年第二批省级库区基金 |
153,743.00 |
已完成 |
红财建发〔2022〕22号2022年第一批省级库区基金 |
1,255,707.09 |
已完成 |
红财建发〔2022〕67号2022年第二批中央水库移民扶持基金 |
632,304.00 |
已完成 |
红财建发〔2021〕129号提前下达2022年中央水库移民扶持基金 |
3,787,300.00 |
已完成 |
合计 |
28,004,305.06 |
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
建水县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,249,875.11元,占本年支出合计的55.42%。与上年相比减少4,090,514.98元,下降16.14%,主要原因是本部门一般公共预算财政拨款减少了乡村振兴与财源建设前期经费项目及等支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出9,762,858.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.94%。主要用于基本工资等工资福利支出7,077,588.26元、办公费等商品和服务支出473,154.35元、项目前期工作经费等支出2,212,116.36元;
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出930,855.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出917,378.22元、商品和服务支出13,477.27元;
9.卫生健康(类)支出813,185.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出;;
10.节能环保(类)支出1,079,800元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于省级公共充换电基础设施建设补助;
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出4,808,120.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.63%。主要用于2021年第四批省预算内前期工作等项目经费支出1,701,324.29元、大中型水库移民后期扶持专项支出2,994,300.00元、其他农林水支出112,495.74元;
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出741,155元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于住房公积金等工资福利支出741,155元;
20.粮油物资储备(类)支出2,760,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于拨补国有粮食企业补助款;
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出353,900元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于应急物资采购及管理工作经费;
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为876,400.00元,支出决算为103,705元,完成年初预算的11.83%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算103,705元,占总支出决算的100%,具体是国内接待费支出决算103,705元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况建水县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为876,400元,支出决算为103,705元,完成年初预算的11.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为103,705元,完成年初预算的13.31%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我局坚决贯彻中央、省、州有关规定,厉行节约,严格控制三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少44,539元,下降30.04%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少44,539元,下降30.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局坚决贯彻中央、省、州有关规定,厉行节约,严格控制三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。单位无出国开支及开展的工作情况。
2.购置车辆0辆。单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待119批次(其中:外事接待0批次),接待人次1638人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位间业务往来及上级来访发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。单位没有安排国(境)外发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
建水县发展和改革局部门2022年机关运行经费支出409,181.46元,减少409,741.1元,下降50.03%,主要原因2022年减少地方自然灾害应急管理专用材料费等。部门机关运行经费主要用于机关办公费、差旅费、其他交通等费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,建水县发展和改革局部门资产总额2,102,219.02元,其中,流动资产163,237.48元,固定资产1,103,088.54元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产835,893.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7,261,755.61元,其中固定资产减少100,929.32元。处置房屋建筑物600平方米,账面原值535,096.50元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入1,478,518.31元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额6,254,830元,其中:政府采购货物支出28,150元;政府采购工程支出6,226,680元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,254,830元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),为事业单位开支的离退休经费。
二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),为财政部门安排的公务员医疗补助经费。
五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项),为农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
七、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项),为农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支
八、农林水支出(类)农业农业农村(款)农村社会事业(项),为农村社会事业发展的支出。
九、农林水支出(类)农业农业农村(款)其他农业农村支出(项),为其他用于农业农村方面的支出。
十、农林水支出(类)林业和草原(款)他林业和草原支出(项),为其他用于林业和草原方面的支出。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
十二、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53252400730301111
附件【建水县发展和改革局2022年决算公开表20230814044634651.xls】