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索引号20240913-203026-320
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发布机构建水县人民政府办公室
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文号
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发布日期2023-08-17
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时效性有效
红河州建水县官厅镇2022年度部门决算
监督索引号53252400155401000
红河州建水县官厅镇2022年度部门决算
目录
第一部分 红河州建水县官厅镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河州建水县官厅镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。
2.促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
3.营造良好发展环境,扶持典型进行示范,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。
4.推进依法行政,严格依法履行职责,着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。
5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
6.指导村民自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(二) 2022年度重点工作任务介绍
1.稳中求进发展镇域经济
2022年,全镇农村经济总收入13.56亿元、同比增长9%;农村常住居民人均可支配收入17013元,同比增长8%;完成地方公共财政预算收入2354.07万元,地方公共财政预算支出2354.07万元;完成固定资产投入6.09亿元;完成招商引资3.29亿元;市场主体净增197户,市场经济活力增强。
2.创新驱动打造特色产业
农田设施不断完善。投入1980万元实施谢租、磨玉、团脑、磨依蚌1.65万亩高标准农田建设项目,打造高效农业产业带,形成规模效应;投入110万元,其中获得浙江中烟有限责任公司捐赠资金100万元,完成磨玉山6000亩核心烟区产业大道硬化项目建设,直接受益群众322户1474人,带动项目区群众积极发展烤烟种植3000余亩;投入 1135.68 万元实施官厅、板井国土综合整治(提质改造) 项目。特色产业初见成效。发挥橙野农业公司龙头企业作用,通过专业种植、品牌打造、销售保障等措施,持续扩大脐橙种植产业区,示范带动农户种植,种植面积达3000亩;整合项目资金、社会资本,投入5366.78万元打造干热河谷产业融合示范园区,引导种植甘蔗、反季节蔬菜等1万多亩,助农增收2000万元;投入2594万元扩大发展磨玉中草药种植基地,种植三七2870亩、重楼380亩、滇黄精200亩,预计产值达8400万元;支持本地企业发展,成立拐枣种植专业合作社,引进试种拐枣600亩;引进云南日有农业公司、云南万穗红农业有限公司,成立专业合作社,预计带动群众试种“魔椒413”900余亩、红高粱500余亩。
3.融合并进完善基础设施
紧抓基础设施建设,着力解决群众出行、用水问题,全力改善人民生产生活条件。全力配合做好石渣聋公路建设,完成征地232.61亩,建成道路12.6公里;积极协调交通部门完成剩余12个自然村33公里进村道路踏勘设计等前期工作,并纳入2023年交通项目盘子。统筹资金100万元完成磨依蚌村至坝头村通村道路建设;投入85万元完成官厅至初都绿美公路工程;投入90余万元实施路面保通及修复工程。投入1250万完成官厅小流域坡耕地水土流失综合治理项目;投入1051.13万元启动车家村委会10个小组集中式供水项目;投入 993.35万启动砍平水库、棕云桥水库、军民水库除险加固工程;投入44.5万元完成10座水库维修养护工程;投入45万元完成云祥寨水库安全监测项目、雨水情测报项目;投入74.8万元完成石渣聋村、板井村、朝阳村人畜饮水工程。深入推进“河长制”工作,镇村两级河长巡河1175次,开展“清河行动”21次,清理河道150公里,清理河道垃圾310余吨,清运水库坝塘淤泥5500立方米;云祥寨水库正在积极申报省级美丽河湖。
4.多措并举改善人居环境
稳步推进国家卫生乡镇、省级健康乡镇申报工作,完成县级、州级评估。持续推进“干部规划家乡行动”,完成谢租、磨玉、磨依蚌、苍台、牛滚塘5个村“多规合一”实用性村庄规划及“1+5”专项规划编制,成立规划理事会5个,回引干部60人,召开返乡干部座谈及规划草案研讨等会议20次。全面启动城乡绿化美化三年行动,全面落实“林长制”,镇村两级林长巡林1241次,全力抓好森林防火,年内未发生重大森林草原火灾。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治,清理残垣断壁12处,清除假乱俗小广告400余处,拆除临违建筑1600平方米,绿化美化6000平方米,建设花园广场10处,新建集镇区域开放式苗圃2个共1.5万平方米,栽种绿植2000余株;抓实厕所革命“回头看”问题整改,完成农村无害化卫生户厕改造50座,新建无害化卫生公厕1座。投入250余万元完成云祥寨、苏家寨美丽村庄示范点提升建设,苏家寨、云祥寨成功入选省级绿美乡村。
5.科学精准抓好疫情防控
始终坚持人民至上、生命至上,按照“外防输入 内防反弹”的总策略,认真组织落实中央、省、州、县疫情防控工作措施要求,因时因势调整防控策略,更加科学精准防控。积极配合做好“10·1”疫情处置工作,全镇上下团结一心,投入经费20余万元,设置防控卡点2个,充足配备口罩、消毒液等防疫物资,组建应急采样队、流调队、消杀队时刻备班,压实镇、村、组级网格长第一责任人责任,确保了我镇未出现疫情。完成全镇人口信息排查和重点人员摸排,全力推进新冠疫苗接种工作,全镇累计接种疫苗56793剂次,60岁以上人群接种率达83.7%,做到“应种尽种”;组织8名民兵支援泸西防疫,6名民兵支援南庄防疫,众志成城保障人民群众身体健康。
6.稳步提升社会治理效能
全力维护社会治安,严密防范化解重点领域安全风险,确保社会经济稳定。年内共受理行政案件28件,刑事案件立案34件;全年共排查化解各类矛盾纠纷90起,已成功化解85起,正在积极组织力量化解其他矛盾纠纷和做好重点人员防控工作;受理群众信访事件5件,办结率100%,真正做到了“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”;实施“八五”普法,大力培养基层“法律明白人”,常态化开展扫黑除恶,依法严厉打击各类违法犯罪,积极当好人民群众的政策宣讲员和法治宣传员,充分带动了身边群众学法懂法守法用法;积极推广注册“国家反诈中心”APP,加大电信网络新型违法犯罪防范治理力度,筑牢反诈防线,有效维护人民群众合法权益。国防动员和教育、退役军人事务、人防建设、军民融合和民兵预备役工作持续加强。统计、民宗、住房公积金、老年、档案等工作取得新成效,工青妇等群团组织实现新发展。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个,分别是:
1.建水县官厅镇农业综合服务中心;
2.建水县官厅镇文化广播电视服务中心;
3.建水县官厅镇社会保障服务中心;
4.建水县官厅镇国土和村镇规划建设服务中心;
5.建水县官厅镇应急服务中心;
6.建水县官厅镇企业发展综合服务中心;
7.建水县官厅镇财政所。
(二)部门决算单位构成
官厅镇共设独立核算机构9个,分别为:官厅镇人民政府(人大 、党委、政府)、官厅镇财政所、官厅镇计生办、官厅镇农业综合服务中心(农推站、农机站、兽医站、水务站、林业站)、官厅镇文化广播电视服务中心(文化站、广电站)、官厅镇国土和村镇规划建设服务中心、官厅镇社会保障服务中心、官厅镇农村经济管理服务中心(农经站)、官厅镇应急管理服务中心。其中政府机关3个(参公单位2个),事业单位6个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州建水县官厅镇2022年末实有人员编制68人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员1人),事业人员42人(含参公管理事业人员2人)。
离退休人员0人。其中:尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人) ;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
因红河州建水县官厅镇2022年部门决算没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州建水县官厅镇2022年度收入合计27,906,218.38元。其中:财政拨款收入23,540,726.89元,占总收入的84.37%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,365,491.49元,占总收入的15.63%。
年度 |
本年收入合计 |
财政拨款 |
其他收入 |
2022年 |
27,906,218.38 |
23,540,726.89 |
4,365,491.49 |
2021年 |
33,248,027.63 |
26,051,000.01 |
7,197,027.62 |
2022年比2021年增加 |
-5,341,809.25 |
-2,510,273.12 |
-2,831,536.13 |
与上年相比,收入合计减少5,341,809.25元,下降16.07%。其中:财政拨款收入减少2,510,273.12元,下降 9.64%;上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入无变化均为零;其他收入减少2,831,536.13元,下降39.34%。主要原因是今年人员经费收入比去年减少。
二、支出决算情况说明
红河州建水县官厅镇2022年度支出合计28,006,914.32元。其中: 基本支出16,911,870.47元 ,占总支出的 60.38%; 项目支出11,095,043.85元 ,占总支出的 39.62%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。
年度 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
2022年 |
28,006,914.32 |
16,911,870.47 |
11,095,043.85 |
2021年 |
31,542,076.18 |
18,319,705.47 |
13,222,370.71 |
2022年比2021年增加 |
-3,535,161.86 |
-1,407,835 |
-2,127,326.86 |
与上年相比,支出合计减少3,535,161.86元,下降11.21%。其中:基本支出减少1,407,835元,下降7.68%; 项目支出减少2,127,326.86元,下降16.9%; 上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出无变化均为零。主要原因是2022年上级安排支出较少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障红河州建水县官厅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,911,870.47元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,407,512.65元,占基本支出的85.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,504,357.82元,占基本支出的14.81% 。
年度 |
基本支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
2022年 |
16,911,870.47 |
14,407,512.65 |
2,504,357.82 |
2021年 |
18,319,705.47 |
14,197,638.43 |
4,122,067.04 |
2022年比2021年增加 |
-1,407,835 |
209,874.22 |
-1,617,709.22 |
与上年相比,支出合计减少14,078,355.00元,下降7.68%。其中:人员经费支出增加209,874.22元,增长1.48%; 公用经费支出减少1,617,709.22元,下降39.25%。主要原因是2022年上级安排支出较少,因此2021年支出数较2022年多。主要原因为2022年人员公用经费及其他相关支出减少等。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障红河州建水县官厅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,095,043.85元。其中:基本建设类项目支出5,314,000元。具体项目开支及开展工作情况为:投入1,699,000元完成官厅镇谢租村委会蔬菜产区配套设施建设;投入1,887,000元完成官厅镇磨依蚌村委会磨依蚌村村庄基础设施建设。投入200,000完成官厅年少小组进村道路硬化工程;投入500,000元完成官厅镇乍拉村冷链物流项目建设;投入140,000元完成农村厕所改造;投入888,000元完成官厅镇危房及抗震改造。
以上项目都顺利开展并按计划并完成。与上年相比,2022年比2021年经费支出减少2,127,326.86元,主要原因分析:本年度减少了农村基础设施建设,从而减少了项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州建水县官厅镇2022年度一般公共预算财政拨款支出 23,536,739.89元,占本年支出合计的 84.34% 。比上年有所减少,主要原因为上年基础设施建设和扶贫资金投入比较多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出6,549,338.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.83%。主要用于官厅镇人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委及相关机构事务相关开支。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出506,410.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出,办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
8.社会保障和就业(类)支出4,324,530.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.37%。 主要用于村委会、村小组等正常运转基本支出,财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出等。
9.卫生健康(类)支出1,139,431.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。 主要用于社会保障服务中心人员经费及日常公用经费支出,机关事业单位人员医疗补助支出,计生宣传员、计生信息员生活补助支出,以及疫情防控经费支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于传统村落环境综合整治项目经费支出。
11.城乡社区(类)支出260.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出8,476,513.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.01%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出,以及办公费、电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出;大学生村官生活补助支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出315,854.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
19.住房保障(类)支出1,726,109.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。 主要用于官厅镇在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出478,293.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%; 公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州建水县官厅镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%(因决算数公务用车购置费已调整到其他交通工具购置费中,故此表决算数不显示);公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0的主要原因是各部门各单位大力压缩开支,减少“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33500元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算无变动;公务用车购置费支出决算无变动;公务用车运行维护费支出决算减少33500元,下降100%;公务接待费支出决算无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中具体情况如下:
1. 因公出国(境)费 支出 0.00元,共安排因公出国
(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中:
公务用车购置 支出 0.00元,购置车辆0辆(因决算数公务用车购置费已调整到其他交通工具购置费中,故此表决算数不显示)。
公务用车运行维护 支出 0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费 支出 0.00元。其中:
国内接待费 支出 0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费 支出 0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州建水县官厅镇2022年机关运行经费支出1,120,838.79元, 与上年对比减少21,613.45元,主要原因为本年度日常人员运营经费减少。部门机关运行经费主要用于官厅镇人民政府人大、政府、党委、社团及财政行政机关日常运行。
二、 国有资产占用情况
截至 2022年12月31日,红河州建水县官厅镇资产总额6,853,323.53元 ,其中,流动资产 2,029,338.71元 ,固定资产净值3,416,579.57 元 ,对外投资及有价证券0元 ,在建工程1,400,000.00元,无形资产7,405.25元 ,其他资产0元 (具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少387,519.75元,其中固定资产减少187,532.67元(新入净值为29,380.00元摄像设备一批,房屋建筑物类计提折旧106,807.16元,设备类计提折旧88,003.21元,家具类计提折旧22,102.30元),流动资产减少1,597,675.96元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加1,400,000.00元,无形资产减少2,311.12元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,处置车辆0辆,报废报损资产0项,资产处置收入0元,出租房屋0平方米,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额3,787,258.00元,其中:政府采购货物支出201,258.00元;政府采购工程支出 3,586,000.00 元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 3,787,258.00,占政府采购支出总额的 100 %。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “ 三公 ” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四) “ 三公 ” 经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
2.一般预算财政拨款(补助)收入是指财政部门拨入的各类经费。
3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
5.经费指经办事业支出的费用,旧指国家经常费用,今亦指经办事业支出的费用。
6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。
8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。
9.社会保障和就业支出,是政府用于社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。
10.医疗卫生与计划生育支出,反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。
11.农林水支出,反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
12.国土海洋气象等支出, 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
13.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。
监督索引号53252400155401111
附件【2022年决算公开表20230817111209423.xls】