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索引号jsxckzrmzf/2026-00001
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发布机构建水县岔科镇人民政府
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文号
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发布日期2026-03-20
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时效性有效
建水县岔科镇2026年预算公开
建水县岔科镇2026年预算公开目录
第一部分 建水县岔科镇2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 建水县岔科镇2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
建水县岔科镇2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。
2.促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
3.营造良好发展环境,扶持典型进行示范,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。
4.推进依法行政,严格依法履行职责,着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。
5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
6.指导村民自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(二)机构设置情况
我部门共设置25个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、文化科、民政科、社保科、医保科、水务科、林草科、农业科、乡村振兴科、畜牧科、农机科、农经科、人居科、规划建设科、环保科、财政科、企业科、统计科、道路运输科、综合执法一科、综合执法二科。
所属单位4个,分别是:
1.建水县岔科镇人民政府;
2.建水县岔科镇党群服务中心(非独立核算单位);
3.建水县岔科镇综合行政执法队(非独立核算单位);
4.建水县岔科镇农业农村发展和财务服务中心(非独立核算单位);
其经费管理方式全部为:财政全额拨款。岔科镇所属单位部门预算通过575001建水县岔科镇人民政府统一做,所以2026年收入预算表公开的是建水县岔科镇人民政府。
(三)重点工作概述
1.强化依法征管,着力实现财政稳定增收。
2.促进转型发展,着力推动经济较快增长。
3.大力改善民生,着力促进社会和谐稳定。
4.推进城乡统筹,着力推动乡村振兴建设。
5.深化改革创新,着力提高科学理财水平。
6.按照县统一部署,稳步推进预算信息公开工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制80人,其中:行政编制30人,工勤人员编制0人,事业编制50人。在职实有71人,其中:财政全额保障71人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
车辆编制3辆,实有车辆8辆,因预决算中事业单位按照相关政策未核定车辆编制数,故超编制车辆5辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13,098,902.50元,其中:一般公共预算12,968,902.50元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入130,000.00元。
与上年对比减少3,073,622.01元,主要原因是本年度村民小组工作经费、行政村工作经费与村委会干部岗位补贴等人员类经费由县级统一发放,减少了预算收入。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,968,902.50元,其中:本年收入12,968,902.50元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,968,902.50元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3,083,622.01元,主要原因是本年度村民小组工作经费、行政村工作经费与村委会干部岗位补贴等人员类经费由县级统一发放,减少了预算收入。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13,098,902.50元。财政拨款安排支出12,968,902.50元,其中:基本支出12,816,502.5元,与上年对比减少3,083,622.01,主要原因是本年度村民小组工作经费、行政村工作经费与村委会干部岗位补贴等人员类经费由县级统一发放,减少了预算支出;项目支出152,400.00元,与上年对比不变,主要原因是当年项目支出无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201(类)01(款)01(项)行政运行2026年预算数为157,873.40元,主要用于:镇人大机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;
2.201(类)01(款)07(项)人大代表履职能力提升2026年预算数为36,000.00元,主要用于:镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴支出;
3.201(类)01(款)08(项)代表工作2026年预算数为60,000.00元,主要用于:镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出;
4.201(类)01(款)99(项)其他人大事务支出2026年预算数为50,000.00元,主要用于:镇人大主席团履职事务支出;
5.201(类)03(款)01(项)行政运行2026年预算数为2,937,728.08元,主要用于:镇人民政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;
6.201(类)03(款)50(项)事业运行2026年预算数为577,803.49元,主要用于:镇综合行政执法队正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;
7.201(类)11(款)02(项)一般行政管理事务2026年预算数为30,000.00元,主要用于:镇纪委履行纪检监察工作事务支出;
8.201(类)29(款)01(项)行政运行2026年预算数为148,280.44元,主要用于:镇社会团体机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;
9.201(类)31(款)01(项)行政运行2026年预算数为859,615.56元,主要用于:镇党委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;
10.201(类)32(款)99(项)其他组织事务支出2026年预算数为38,160.00元,主要用于:镇党群服务助理员的基本支出,包括基本工资、保险等支出;
11.203(类)06(款)99(项)其他国防动员支出2026年预算数为10,000.00元,主要用于:除兵役征集以外的其他国防动员的基本支出;
12.207(类)01(款)99(项)其他文化和旅游支出2026年预算数为2400.00元,主要用于:镇文化广播电视中心书屋、文化设施等免费开放补助支出;
13.208(类)01(款)50(项)事业运行2026年预算数为608,201.19元,主要用于:镇党群服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;
14.208(类)05(款)01(项)行政单位离退休2026年预算数为5200.00元,主要用于:行政单位退休人员的经费开支;
15.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2026年预算数为10,000.00元,主要用于:事业单位退休人员的经费开支;
16.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,280,617.30元,主要用于:财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出;
17.208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位养老支出2026年预算数为49,288.80元,主要用于:退休人员范跃怀的退休费支出;
18.208(类)08(款)01(项)死亡抚恤2026年预算数为59,904.00元,主要用于:行政事业单位职工遗属生活补助支出;
19.210(类)11(款)01(项)行政单位医疗2026年预算数为247,965.10元,主要用于:财政负担镇机关单位基本医疗保险费支出;
20.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2026年预算数为368,331.97元,主要用于:财政负担镇事业单位基本医疗保险费支出;
21.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2026年预算数为429,748.06元,主要用于:财政负担的公务员医疗补助经费;
22.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为76,726.36元,主要用于:行政事业单位医疗方面的支出;
23.213(类)01(款)04(项)事业运行2026年预算数为4,065,333.86元,主要用于:镇农业农村发展和财务服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;
24.221(类)02(款)01(项)住房公积金2026年预算数为859,724.89元,主要用于:镇机关事业单位在职人员财政补助公积金支出;
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(类)01(款)基本工资支出3,240,644.40元。
2.301(类)02(款)津贴补贴支出2,269,884.00元。
3.301(类)03(款)奖金支出738,893.70元。
4.301(类)07(款)绩效工资支出2,501,136.00元。
5.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出1,280,617.30元。
6.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出616,297.07元。
7.301(类)11(款)公务员医疗补助缴费支出429,748.06元。
8.301(类)12(款)其他社会保障缴费支出110,211.08元。
9.301(类)13(款)住房公积金支出859,724.89元。
10.302(类)01(款)办公费支出132,400.00元。
11.302(类)02(款)印刷费支出2,400.00元。
12.302(类)05(款)水费支出1,500.00元。
13.302(类)06(款)电费支出20,000.00元。
14.302(类)07(款)邮电费支出13,600.00元。
15.302(类)11(款)差旅费支出26,850.00元。
16.302(类)15(款)会议费支出60,000.00元。
17.302(类)26(款)劳务费支出13,500.00元。
18.302(类)28(款)工会经费支出68,943.20元。
19.302(类)31(款)公务用车运行维护费支出80,000.00元。
20.302(类)39(款)其他交通费用支出264,000.00元。
21.302(类)99(款)其他商品和服务支出16,800.00元。
22.303(类)05(款)生活补助支出191,752.80元。
23.310(类)02(款)办公设备购置支出30,000.00元.
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2026年我单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会发展事项
2026年我单位无经济社会发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额30,000.00元,其中:政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
建水县岔科镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255,000.00元,较上年减少886.00元,下降0.35%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
建水县岔科镇2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年保持一致,无增减变化;主要原因是本单位不存在需要因公出国的情况。
(二)公务接待费
建水县岔科镇2026年公务接待费预算为165,000.00元,较上年减少288.00元,下降0.17%,国内公务接待批次为284次,共计接待3807人次。
减少原因主要是本着厉行节约原则,本单位控制不必要的公务接待活动,接待费有所减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
建水县岔科镇2026年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元,较上年减少598.00元,下降0.66%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年无变化;公务用车运行维护费90,000.00元,较上年减少598.00元,下降0.66%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
减少原因主要是本着厉行节约原则,本单位严格控制公务用车运行维护费,公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年我单位无重点项目预算绩效目标情况事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
3.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5.机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
建水县岔科镇2026年机关运行经费安排577,593.20元,主要用于单位办公、工资等运行支出,与上年对比减少222,567.04元,主要原因是村级相关经费由县级统一安排支出,经费开支减少,所以比上年减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
建水县岔科镇2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比无变化。主要原因是对应的委托项目未纳入年度预算项目库。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,建水县岔科镇资产总额15,736,621.44元,其中,流动资产986,789.25元,固定资产3,486,748.82元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程11,263,083.37元,无形资产15,000元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加7,943,178.38元,其中固定资产增加798,439.98元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值307,800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入5,200元;资产使用收入7,116.32元,其中出租资产100平方米,资产出租收入7,116.32元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
附件【建水县岔科镇人民政府(公开).xlsx】
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