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索引号jsxczj/2025-00221
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发布机构建水县财政局
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文号
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发布日期2025-02-08
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时效性有效
建水县岔科镇中心学校2025年预算公开
监督索引号53252400436002900000
建水县岔科镇中心学校2025年预算公开目录
第一部分 建水县岔科镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 建水县岔科镇中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
建水县岔科镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
实施小学义务教育,促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务,严格执行国家规定的“三定”方案;狠抓教育教学常规,建立健全常规管理制度,完善常规管理办法,确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作,促进义务教育均衡发展,做好空辍保学,教育扶贫工作;为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作,确保“平安校园”。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:岔科中心校财务室、岔科中心校教研室、岔科中心校行政办公室、岔科中心校校长室、岔科中心校基建办公室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、开展教育法律法规宣传,加强教育执法力度,切实做好控辍保学工作,加强对学生安全教育的宣传,实现安全事故发生率0%。
2、高度重视农村教育发展,认真落实国家、省、州、县义务教育保障机制改革实施方案。
3、严格执行国家课程方案和课程 计划,开齐课程,开足课时;落实并完善农村义务教育经费保障机制,切实加强义务教育保障资金的管理工作。
4、做好全镇幼儿发展规划,科学引导,不断规范办园行为和提升办园水平。
5、加强对教师的履职晋级培训,加强教师课改培训,提高课后服务质量,加强教师队伍建设,壮大学科带头人和骨干教师队伍;积极推进教育精准扶贫,提高教育扶贫实效,建立贫困生求助措施、家访制度、送教到家制度等相关的措施,家庭经济困难学生资助达100%。
6、实施教育目标管理,加强教育教学工作督导,确保教学质量提高,力争小学年终质量检测达全县9所山区前3名,不断规范办学行为,加强学校常规检查,注重过程管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制113人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制113人。在职实有118人,其中: 财政全额保障118人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员66人,其中:离休0人,退休66人。
车辆编制0辆,实有车辆1辆,超编1辆,实有车辆大于编制的原因是本单位距离县城50公里,需要经常进城办理各种业务,报车改部门批准同意保留公务用车1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入26,880,956.73元,其中:一般公共预算26,880,956.73元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入5,200,000元。
与上年对比增加3,608,675.1元,主要原因是本年其他收入增加3,600,000元,其中包括学生课后服务费收入、中小学(幼儿园)伙食收入。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入21,680,956.73元,其中:本年收入21,680,956.73元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21,680,956.73元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少431,324.9元,主要原因是本年在职人员较上年减少11人,相应的住房保障支出减少45,335.52元;卫生健康支出增加131,472.35元;社会保障支出减少71,386.24元;人员工资支出增加359,392.51元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出26,880,956.73元。财政拨款安排支出21,680,956.73元,其中:基本支出21,596,956.73元,与上年对比减少515,324.9元,主要原因是本年在职人员较上年减少11人,相应的住房保障支出减少45,335.52元;卫生健康支出增加131,472.35元;社会保障支出减少71,386.24元;人员工资支出增加275,392.51元;项目支出84,000元,比上年增加84,000元;其他支出5,200,000元,与上年对比增加3,600,000元,主要原因是课后服务费收入标准提高、增加小学(幼儿园)伙食收入。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于人员工资、社会保障、卫生健康、住房保障支出。情况如下:
1.205(类)02(款)02项 小学教育15,197,408.46元。(其中:基本支出15,197,408.46元,项目支出0元)
2.205(类)09(款)99项其他教育费附加安排的支出1,84,000元。(其中:基本支出0元,项目支出84,000元)
3.208(类)05(款)02项 事业单位离退休26,400元。(其中:基本支出26,400元,项目支出0元)
4.208(类)05(款)05项 机关事业单位基本养老保险22 ,280 ,409.12元。(其中:基本支出2,280 ,409.12元,项目支出0元)
5.208(类)08(款)01项 死亡抚恤117,840元。(其中:基本支出117,840元,项目支出0元)
6.210(类)11(款)02项 事业单位医疗1,097,446.89元。(其中:基本支出1,097,446.89元,项目支出0元)
7.210(类)11(款)03项 公务员医疗补助1,038,446.24元。(其中:基本支出1,038,446.24元,项目支出0元)
8.210(类)11(款)99项 其他行政事业单位医疗支出160,771.34元。(其中:基本支出160,771.34元,项目支出0元)
9.221(类)02(款)01项 住房公积金1,678,234.68元。(其中:基本支出1,678,234.68元,项目支出0元)
(二)财政拨款安排支出按部门经济科目主要用于人员工资、社会保障、卫生健康、住房保障支出,分类情况如下:
1.301(类)01(款)基本工资6,127,356元。(其中:基本支出6,127,356元,项目支出0元);
2.301(类)02(款)津贴补贴1,118,880元。(其中:基本支出1,118,880元,项目支出0元);
3.301(类)03(款)奖金510,613元。(其中:基本支出510,613元,项目支出0元);
4.301(类)07(款)绩效工资7,203,768元。(其中:基本支出7,203,768元,项目支出0元);
5.301(类)08(款)机关事业单位基本养老缴费2,280,409.12元。(其中:基本支出2,280,409.12元,项目支出0元);
6.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费1,097,446.89元。(其中:基本支出,1,097,446.89元,项目支出0元);
7.301(类)11(款)公务员医疗补助缴费1,038,446.24元。(其中:基本支出1,038,446.24元,项目支出0元);
8.301(类)12(款)其他社会保障缴费260,539.24元。(其中:基本支出260,539.24元,项目支出0元);
9.301(类)13(款)住房公积金1,678,234.68元。(其中:基本支出1,678,234.68元,项目支出0元);
10.302(类)01(款)办公费6,000元。(其中:基本支出6,000元,项目支出0元);
11.302(类)99(款)其他商品和服务支出26,400元。(其中:基本支出26,400元,项目支出0元);
12.302(类)28(款)工会经费125,023.56元。(其中:基本支出125,023.56元,项目支出0元);
13.302(类)39(款)其他交通费用6,000元。(其中:基本支出6,000元,项目支出0元);
14.303(类)05(款)生活补助117,840元。(其中:基本支出117,840元,项目支出0元)。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无此公开事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无此公开事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无此公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
建水县岔科镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
建水县岔科镇中心学校2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
建水县岔科镇中心学校2025年公务接待费预算为29,000元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为15次,共计接待450人次。
公务接待费不变的原因为落实厉行节约政策,逐年减少公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
建水县岔科镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
无变化变化原因:为落实厉行节约政策,逐年减少公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
建水县岔科镇中心学校2025年的重点项目是学生课后服务,根据建发改价[2022]4号文件《关于建水县义务教育阶段收取课后服务费相关事项的通知》,课后服务费收费纳入单位自有资金安排项目管理,我校按320元/生每学期的标准收取课后服务费,以拓展学生学习空间、 推进素质教育、 落实立德树人为根本任务, 满足家长接送便利和学生巩固学习成果需求, 促进学生身心健康发展。并结合当地办学实际与特色,创造条件,创新模式,强化学校育人主阵地作用,确保实现义务教育学校课后服务全覆盖,并努力实现有需求的学生全覆盖。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
3.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5.机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
建水县岔科镇中心学校2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,建水县岔科镇中心学校资产总额33,094,082.46元,其中,流动资产485,788.74元,固定资产30,6485,19.3元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,839,800元,无形资产119,974.42元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加1,437,629.99元,其中固定资产增加1,786,110.57元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53252400436002900111
附件【建水县岔科镇中心学校gk20250211051851538.xlsx】