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索引号jsxczj/2025-00174
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发布机构建水县财政局
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文号
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发布日期2025-02-07
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时效性有效
建水县水电勘测设计队2025年预算公开
监督索引号53252400533200200000
建水县水电勘测设计队2025年预算公开目录
第一部分 建水县水电勘测设计队部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 建水县水电勘测设计队2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
建水县水电勘测设计队2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
建水县水电勘测设计队为农村水利建设提供技术支持与管理保障;为农村小型水利工程规划、勘测、设计提供技术服务;为县水务局管理的水利工程维修养护管理工作提供持术支持;参与组织实施县水务局负责的水利工程建设管理;指导水利基本建设财务管理,配合水利工程审计;负责水利工程勘测、设计、运行档案资料管理。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:领导室、办公室、档案室、打印室、设计室、测量室、资料室、仪器室。所属单位0个。
(三)重点工作概述
(1)按质按量按时完成上级交给的各项水利工作技术咨询业务。
(2)积极做好在建和即将开工的项目建设管理。
(3)加强学习,努力提高政治素质及业务素质。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制31人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制31人。在职实有28人,其中:财政全额保障28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
本年度部门决算收入4,297,038.58元,其中:2025年部门财务总收入5,184,991.15元,其中:一般公共预算4,684,991.15元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入500,000.00元。
与上年对比增加50,693.30元,主要原因人员增加,人员工资变动,各种保险基数调高。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 4,684,991.15元,其中:本年收入4,684,991.15元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,684,991.15元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加50,693.30元,主要原因人员增加,人员工资变动,各种保险基数调高。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 5,184,991.15元。财政拨款安排支出 4,684,991.15元,其中:基本支出4,684,991.15元,与上年对比增加50,693.30元,主要原因人员增加,人员工资变动,各种保险基数调高;项目支出0元,其他支出500,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于人员工资、各种保险和住房公积金。
具体如下:
1. 208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2025年预算数为5,200.00元,主要用于支付退休人员公用经费。
2. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为512,520.32元,主要用于在职人员单位承担的养老保险支出。
4. 208(类)08(款)01(项)死亡抚恤2025年预算数为29,952.00元,主要用于本单位遗属人员每月支出。
3.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2025年预算数244,147.90元,主要用于在职人员单位承担的事业医疗支出。
4.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助2025年预算数212,537.60元,主要用于在职人员单位承担的公务员医疗补助支出。
5.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2025年预算数35,793.51元,主要用于在职人员和退休人员单位承担的大病保险支出。
6.213(类)03(款)04(项)水利行业业务管理的2025年预算数为3,776,770.22元,主要用于支付在职人员工资支出。
7.221(类)02(款)01(项)住房公积金的2025年预算数为373,269.60元,主要用于支付在职人员住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
本单位无此公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
建水县水电勘测设计队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降6.45%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
建水县水电勘测设计队2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因无此情况。
(二)公务接待费
建水县水电勘测设计队2025年公务接待费预算为15,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降6.25%,国内公务接待批次为20次,共计接待300人次。
增减变化原因节减开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
建水县水电勘测设计队2025年公务用车购置及运行维护费为14,000.00元,较上年减少1,000.00元,减少6.67%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费14,000.00元,较上年减少1,000.00元,减少6.67%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因主要开源节流。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无此情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
3.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5.机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
建水县水电勘测设计队2024年机关运行经费安排0元,与上年相比无变化,原因为:未安排机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,水勘队本级资产总额500,632.52元,其中流动资产460,340.23元,固定资产38,792.50元,无形资产净值是1,499.79元,其它资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加436,479.44元,其中流动资产增加444,599.00元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产5项,账面原值21,740.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53252400533200200111
附件【建水县水电勘测设计队2025年预算公开20250212094324006.xlsx】