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  • 部门预算
  • 索引号
    jsxczj/2025-00171
  • 发布机构
    建水县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-07
  • 时效性
    有效

建水县水务局(本级)2025年预算公开

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监督索引号53252400533200000


建水县水务局(本级)2025年预算公开目录


第一部分建水县水务局(本级)2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水县水务局(本级)2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



建水县水务局(本级)2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关水利工作的方针、政策和法律、法规;起草有关水行政管理的单行条例草案、部门规章制度并组织实施,拟定全县水利工作发展战略和中长期规划和年度计划,组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责保障全县水资源的合理开发利用,负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责本行政区域内重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作;编制和发布全县水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省、州的节约用水政策和标准,组织编制全县节约用水规划并监督实施;组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理,组织工程验收有关工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发;指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作;负责监督城市规划区域外河道取水、采砂、淘金管理工作,依法严肃查办侵占河道、河堤和破坏河道设施等违法违章案件;负责河道流域综合治理规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造;指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作;指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设;指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责水政监察和水行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。全县重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁本区域内水事纠纷,依法负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程质量和安全监督,指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管;指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设,组织实施水利工程建设的监督。

11.组织开展水利科技、培训和水利涉外工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划;组织实施水利科学研究与技术推广;负责水利行业干部人事培训和专业技术职务评聘管理;负责水利科技信息工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、财务科、水资源科、政策法规科、农村水务科、水土保持科、水旱灾害防御科、规划计划科、建设管理科、安全监督科、水政监察科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.加快在建水利项目建设。加快石屏灌区建水灌片工程建设,完成上级和业主方下达的建水灌片工程建设计划征地工作、投资计划资金和实体工程量。完成大田水库、铜厂水库、施家寨水库工程工作;完成建水县绵羊冲、茶厂、大石洞、棕元桥、水草冲、上过河、下过河、老红山、尖山共9件水库除险加固工程建设;加快实施上过河、妹依底等7件水库雨水情、安全监测设施安装项目。

2.稳步推进水利投资及项目前期工作。继续推进双帽山水库,泸江面甸镇段治理,面甸灌区、官厅谢租大沟灌区、利民灌区等重点水利项目前期工作。完成苏租水库工程、曲江利民乡段治理工程、象冲河治理工程前期工作,争取年内开工建设。根据省州要求和水利投资导向,做好建水县水利“十五五”规划编制,争取将更多项目纳入国家和省级盘子及上级资金支持。

3.继续抓实河湖保护治理工作。持续深入开展南盘江流域、红河流域保护治理行动,发挥河湖长在流域综合治理中的统筹协调、考核督办作用,协调解决流域综合治理、河湖管理保护重点问题,切实加强优良水体保护,加强河道采砂规划、年度采砂实施方案编制、审查、审批、实施工作,规范河道采砂许可程序。强化河道砂石开采、运输、堆存全过程监管,纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化,健全河湖长效管护机制、助推流域经济社会发展为主要内容,积极推进幸福河湖试点工作。

4.坚决抓好防汛抗旱减灾工作。坚持问题导向,建立各级水库安全度汛项目台账清单,提高水旱灾害预报、预警、预演、预案的“四预”能力水平,加强雨水情监测预报,健全预警信息发布机制,完善预警信息发布渠道。进一步健全县、乡、村基层防御组织体系,充分发挥山洪灾害监测预警系统和群测群防体系作用,确保行政责任人、监测负责人、信息报送人、预警报警信号、转移路线、安置地点“六落实”。加强水资源的统一管理,做好抗旱供用水调度,按制定的“一库一策”蓄水计划,积极做好库塘、水池、水窖蓄水工作。

5.不断加强水资源管理和水土保持工作。认真践行习近平生态文明思想,继续抓好有关水的法律法规和节水宣传工作,严格取水许可审批程序,加强水资源统一管理工作的执法力度,制定取水口在线监测计量实施方案,加强取用水监管,配合税务部门开展水资源税征收工作,加大水资源费征收力度,依法足额征收水资源费,促进水资源可持续利用;抓好水土保持监督管理和生产建设项目水保方案审批工作,加强水土流失综合防治,改善生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制16人,工勤人员编制4人,事业编制0人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人,其中:离休2人,退休35人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,179,991.37元,其中:一般公共预算6,179,991.37元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入6,179,991.37元。

2024年部门财务总收入10,932,670.55元,其中:一般公共预算5,932,670.55元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入5,000,000.00元。

与上年对比增加247,320.81元,上涨2.26%。主要是一般公共预算增加247,320.81元,主要原因分析:建水县农业综合水价改革补助专项资金增加20万元的预算。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,179,991.37元,其中:本年收入6,179,991.37元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,179,991.37元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加247,320.81元,上涨4.17%。主要是一般公共预算增加247,320.81元,主要原因分析:建水县农业综合水价改革补助专项资金增加20万元的预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,179,991.37元。财政拨款安排支出6,179,991.37元,其中:基本支出3,979,991.37元,与上年对比减少652,679.18元,下降14.09%,主要原因分析:本年我单位退休4人;项目支出2,200,000元,项目支出与上年对比增加900,000元,上涨69.23%。主要原因分析:今年项目增加建水县农村供水保障专项行动项目资本金专项资金1,000,000元,建水县农业综合水价改革补助专项资金200,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于保障机关日常运行,具体如下:

1.208(类)05(款)01(项) 归口管理的行政单位离退休2025年预算数为368,534元,主要用于离休人员工资及退休人员公用经费的支出。

2.208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为327,831.68元,主要用于在职人员单位承担的养老保险支出。

3.208(类)08(款)01(项) 死亡抚恤支出预算数为59,904元,主要用于退休人员死亡遗属补助支出。

4.210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗预算数为227,769元,主要用于行政在职人员单位承担的基本医疗保险支出。

5.210(类)11(款)03(项) 公务员医疗补助预算数为257,447.4元,主要用于单位承担的在职人员的公务员医疗补助支出。

6.210(类)11(款)99(项) 其他行政事业单位医疗支出预算数为29,462.21元,主要用于单位承担的在职人员的工伤保险支出。

7. 213(类)03(款)01(项) 行政运行预算数为2,462,473.32元,主要用于在职人员的工资补助支出。

8. 213(类)03(款)04(项) 水利行业业务管理预算数为13,680元,主要用于河长制持续改善河湖水环境工作支出。

9. 213(类)03(款)05(项) 水利工程建设预算数为1,000,000元,主要用于全县水土保持工作支出

10. 213(类)03(款)14(项) 防汛预算数为1,000,000元,主要用于全县防汛抗旱水毁沟渠河道的修复、抗旱保供水工作支出。

11. 213(类)03(款)35(项) 农村供水预算数为200,000元,主要用于全县农村供水保证的修复、抗旱保供水工作支出。

12. 221(类)02(款)01(项) 住房公积金预算数为232,889.76元,主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、建水县水务局本级“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162,000元,较上年减少6,000元,下降3.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

建水县水务局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无变动。

(二)公务接待费

建水县水务局2025年公务接待费预算为162,000元,较上年减少6,000元,下降3.57%,国内公务接待批次为103次,共计接待975人次。

增减变化原因:减少原因是严格执行中央八项规定,公务接待费用及次数应该逐年递减,公务接待按相关规定严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

建水县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.防汛抗旱灾救灾补助1,000,000元,完成目标:项目的实施,有利于全县防汛抗旱工作的全面实施,保证全县防汛抗旱工作顺利开展,最大限度减少群众财产损失。

2.建水县建水县农村供水保障专项行动项目资本金专项资金1,000,000元.主要绩效目标为:完成3年农村供水保障专项行动项目,完成之后能够保证全县14个乡镇的喝水问题,决算各村的吃水问题。

3.建水县农业综合水价改革补助专项资金20,000元,完成目标:完成建水县水农业综合水价改革补助问题,实现经济效益和生态效益双赢的效果。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县水务局2025年机关运行经费安排224,425.32元,与上年对比减少45,357.32元,下降16.81%。主要原因分析:2024年退休四人,公用经费相应减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,水务局本级资产总额596,303,096.57

元,其中,流动资产97,963,886.75元,固定资产12,635,153.1元,对外投资及有价证券0元,在建工程485,683,295.12元,无形资产20,761.6元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加76,479,130.96元,其中固定资产增加215,315.96元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产9平方米,资产出租收入6,600元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。


监督索引号53252400533200111

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附件【建水县水务局gk20250211055427993.xlsx