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  • 部门预算
  • 索引号
    jsxczj/2025-00121
  • 发布机构
    建水县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-02-07
  • 时效性
    有效

建水县人力资源和社会保障局2025年预算公开

监督索引号53252400331600000

建水县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录


第一部分 建水县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县人力资源和社会保障局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



建水县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,组织实施就业援助制度,牵头组织实施高校毕业生就业。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系;拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见,牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案;贯彻执行社会保险基金支付、管理、运营等管理办法,对社会保险基金进行监督和管理;指导、协调、监督各乡镇的社会保险工作。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制;落实职工工作时间、休息休假和假期制度,执行消除非法使用童工政策,执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进全县深化职称制度改革,组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度;落实职业资格管理制度,健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,落实国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:包括办公室、职业能力建设科(培训教育科)、职称与事业单位管理科、劳动关系科(建水县劳动人事争议仲裁委员会办公室)、工资福利科、执法监察科(劳动保障执法监察大队)、社会保险基金监管科(建水县社会保险基金监管委员会办公室)、工伤保险科。

所属单位4个,分别是:

1.建水县社会保险中心,参照公务员法管理的事业单位,该中心为非独立核算单位,收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局统一核算;

2.建水县公共就业和人才服务中心,参照公务员法管理的事业单位该中心为非独立核算单位,收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局统一核算;

3.建水县人力资源档案中心,事业单位,该人力资源档案中心为非独立核算单位,收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局统一核算;

4.建水县人力资源综合服务中心,事业单位,该人力资源综合服务中心为非独立核算单位,收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局统一核算;

(三)重点工作概述

1.聚焦就业准线,促进高质量发展。坚持以人民为中心的发展思想,坚持把就业作为民生之本,促进高质量充分就业,着重解决“高校毕业生、困难群体”的就业问题,不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感。

2.守牢社保底线,夯实高质量发展。紧紧围绕“一门一窗一网”总要求紧紧围绕“便民、利民、惠民”的服务宗旨,着力解决阻碍社保创新发展的“堵点”、影响便民服务的“痛点”和防范化解风险的“盲点”,以提升群众办事满意度为核心,持续推动服务便民高效模式。

3.拉升人才高线,巩固高质量发展。继续坚持人才引领驱动,紧扣产业发展和重点领域需求,贯彻落实更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,配合做好人才引育工作,着力打造区域人才聚集新高地,为全县经济社会发展提供有力的人才支撑,为全县实现高质量发展提供智力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制70人,其中:行政编制46人,工勤人员编制0人,事业编制24人。在职实有79人,其中: 财政全额保障79人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人,其中:离休0人,退休55人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入215,588,611.15元,其中:一般公共预算215,508,611.15元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入80,000.00元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

一般公共预算拨款收入与上年185,648,708.16元对比增加了29,859,902.99元,主要原因分析2025年我局代发全县退休人员统筹外工资待遇人数较上年增加506人,退休人员经费增加。与上级补助收入上年7,368,900.00对比减少7,288,900.00元,主要原因分析2025年我局职业技能提升行动资金省级调剂金专项拨款0元,上级拨入工作经费80,000.00元,本年上级补助收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入总计 215,588,611.15元,其中:本年收入215,588,611.15元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入215,508,611.15元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元,上级补助收入80,000.00元。

一般公共预算收入与上年对比由2024年185,648,708.16元增加了29,859,902.99元,主要原因分析2025年我局代发全县退休人员统筹外工资待遇人数较上年增加506人,退休人员经费增加。上级补助收入与上年对比由2024年7,368,900.00元减少7,288,900.00元,主要原因分析2025年无职业技能提升专项资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出215,588,611.15元。财政拨款安排支出215,588,611.15元,其中:基本支出215,373,611.15元,与上年对比增加27,328,954.03元,主要原因分析2024年我局代发全县退休人员统筹外工资待遇人数较上年增加506人,退休人员经费增加。项目支出135,000.00元,与上年对比增加100,000.00元(城乡居民养老保险参保工作专项经费),主要用于开展2025年我县城乡居民基本养老保险正常宣传、参保扩面、参保人信息维护、待遇发放等工作。单位资金80,000.00元,主要用日常办公费、水费、电费、差旅费等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2080101行政运行支出7,496,149.48元,主要用于在职人员工资福利及公用经费支出;

2.2080112劳动人事争议调解仲裁支出35,000.00元,主要用劳动人事争议调解仲裁办案工作经费;

3.2080150事业运行支出2,554,890.31元,主要用于事业在职人员工资福利及公用经费支出;

4.2080501行政单位离退休支出54,125,816.00元,主要用于代发全县机关事业单位行政退休人员工资;

5.2080502事业单位离退休支出119,697,756.00元,主要用于代发全县机关事业单位退休人员工资;

6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出1,373,098.40元,主要用于在职人员养老保险缴费支出;

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出20,000,000.00元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

8.2080599其他行政事业单位养老支出7,765,000.00元,主要用于代发全县机关事业退休人员工资;

9.2080801死亡抚恤29,952.00元,主要用于退休人员死亡抚恤金。

10.2101101行政单位医疗支出470,624.31元,主要用于在职人员行政单位医疗支出;

11.2101102事业单位医疗支出190,179.30元,主要用于在职人员事业单位医疗支出;

12.2101103公务员医疗补助支出684,093.25元,主要用于在职人员公务员医疗补助支出;

13.2101199其他行政单位医疗支出90,810.38元,主要用于在职人员其他行政单位医疗支出;

14.2210201住房公积金支出995,241.72元,主要用于在职人员住房公积金支出。

15.2080101行政运行支出80,000.00元,主要用于行政办公支出。

五、对下专项转移支付情况

建水县人力资源和社会保障局2024年对下专项转移支付0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额10,000.00元,其中:政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元,较上年减少2,850.00元,下降4.20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

建水县人力资源和社会保障局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。我局无此安排,与上年持平无变动。

(二)公务接待费

建水县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为65,000.00元,较上年减少2,850.00元,下降4.20%,国内公务接待批次为60次,共计接待650人次。

我局公务接待费减少原因我局厉行节约,精减开支,故公务接待费较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

建水县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0×元,较上年减少0元,下降0%;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。我局无此安排,与上年持平无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)劳动人事争议仲裁员办案及工作专项资金

项目目标:为充分调动仲裁员办案的积极性,更好地开展劳动人事争议工作,促进全县劳动人事关系和谐和社会稳定。

项目补助金额:35,000.00元。

(二)城乡居民养老保险参保工作专项经费

项目目标:顺利完成2025年城乡居民基本养老保险正常宣传、参保扩面、参保人员信息维护、待遇发放等工作。

项目补助金额:100,000.00元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排272,200.00元,主要用于办公及印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、会议费、办公设备购置费、办公用房水电费及其他费用。与上年对比增加104,200.00元,主要原因分析在职人数比2025年新调入4人,预算比上年增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,建水县人力资源和社会保障局资产总额2,734,599.89元,其中,流动资产67,116.44元,固定资产2,664,999.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2,484.32元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少367,844.59元,其中流动资产减少101,375.05元,固定资产减少268,953.86元,无形资产增加2,484.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。



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附件【建水县人力资源和社会保障局gk2025020804431809720250210103517641.xlsx