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  • 部门预算
  • 索引号
    jsxczj/2025-00038
  • 发布机构
    建水县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2019-04-18
  • 时效性
    有效

建水县官厅镇中心学校2019年预算公开

   

第一部分 建水县官厅镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县官厅镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县官厅镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

一)部门主要职责

1)贯彻执行国家的教育方针,拟订教育改革与发展的规划和政策,起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3)承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作;指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革;指导社会力量办学工作。

4)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育和幼儿教育。

(5)配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估;指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

(6)统筹管理教育经费;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策;负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理;监测全县教育经费的筹措和使用情况;编制教育经费安排计划。

7)统筹和指导民族教育工作,指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作,指导全县青少年校外教育工作。

8)主管全县的教师工作,组织实施各级各类学校教师资格制度;指导教育系统人才队伍建设;主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作;指导学校内部管理体制改革;组织实施中小学教师继续教育工作。

(9)组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作;指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

(10)指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作,规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展,组织实施远程教育工作;指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策,组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话和普通话测试工作。

12)规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,掌握并分析教职工和学生思想状况,及时处理好政治性、突发性重大问题。

(13)承办建水县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

 官厅镇中心学校下设11家小学2所幼儿园。

(三)重点工作概述

2019年我们将加大工作力度,按照“12345”工作思路,完成2019年教育工作任务。“1”就是一项任务,落实全国教育大会中立德树人根本任务。“2”就是两个核心,抓好党建工作和教育教学工作两个核心。“3”就是三项建设,抓好基础设施、教师队伍和规章制度的建设。“4”就是四个重点,做好教育特色、管理、规范和统筹四个重点工作。“5”就是五项保障,做好学校安全、宣传、督导、激励和精神五个保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位12个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制201人,其中:行政编制0人,事业编制XX人。在职实有201人,其中: 财政全供养201人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员85人,其中: 离休 0人,退休85人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2401.44万元,其中:一般公共预算财政拨款2401.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2401.44万元,其中:本年收入2401.44万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2401.44万元(本级财力2401.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出2401万元。财政拨款安排支出 2401万元,其中,基本支出2401万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于学校正常运转以及教师工资支出

1、205(类)02(款)02(项)教育支出-小学教育2019年预算数为2078万元,用于教师工资福利支出以及学校正常运作。

2. 208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为310.07万元,用于退休教师支出;

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出2401.44万元,项目支出0万元)。

1.205(类)02(款)02(项)基本工资支出2401.44万元。(其中:基本支出2401.44万元,项目支出0万元)

2.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为310.07万元。(其中:基本支出310.07万元,项目支出0万元)

五、省对下转项转移支付情况

 建水县官厅中心校没有列入对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

官厅中心学校单位2019年财政拨款收支总预算2401万元。

财政拨款预算总收入为2401万元,其中:一般公共预算收入2401万元,占总收入的100%;与上年对比增加20%,主要增加原因是。

支出为2373.67万元,其中:工资福利支出2365万元,占总支出的92%; 商品和服务支出18万元,占总支出的2%; 对个人和家庭的补助9万元,占总支出的1。与上年对比增加1万元,主要增加原因是退休教师增加

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

官厅中心校2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.36万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0.94万元,公务接待费支出3.42万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平·

(二)部门基本支出增减变化情况说明

官厅中心校2019年基本支出2401.44万元,财政拨款2401.44万元,其中:一般公共预算2401.44万元,明细如下:

工资福利支出2373.67万元,与2018年预算数相比增加512.36万元,增加\减少主要原因是在工资调整标准

商品和服务支出18.02万元,与2018年预算数增加0.98万元,增加\减少主要原因是物价有所上涨

对个人和家庭的补助9.56万元,与2018年预算数相比增加0.86万元,增加主要原因是退休教师增加

(三)部门项目支出增减变化情况说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年为保障机构运行,机关运行经费安排18.21万元,具体为工会经费14.85万元,办公费3.36万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   

九、其他需要说明的情况

    



附件【074_20190418102811(官厅中心学校).xls