登录 | 注册
  • 部门预算
  • 索引号
    jsxczj/2025-00011
  • 发布机构
    建水县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2021-03-04
  • 时效性
    有效

建水县科学技术协会2021年预算公开

  监督索引号53252400473100000

  建水县科学技术协会2021年预算公开目录 

  第一部分 建水县科学技术协会2021年部门预算编制说明 

  第二部分 建水县科学技术协会2021年部门预算表 

  一、财务收支预算总表 

  二、部门收入预算表 

  三、部门支出预算表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

  九、项目支出绩效目标表(本级下达) 

  十、项目支出绩效目标表(另文下达) 

  十一、政府性基金预算支出预算表 

  十二、部门政府采购预算表 

  十三、政府购买服务预算表 

  十四、省对下转移支付预算表 

  十五、省对下转移支付绩效目标表 

  十六、新增资产配置表 

 

  建水县残疾人联合会2021年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  县科协是由县级自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量,是州科协的组成部分,是县政协的组成单位。新时期科协的主要职责是“四服务”,即:服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策。根据《关于印发< 建水县科学技术协会机关机构改革实施方案》的通知(建室字〔2019〕43号)精神,县科协的具体职责包括: 

  (一)宣传贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》和党的科技工作方针、政策,普及科学知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神,捍卫科学尊严。 

  (二)履行县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责,反映科技工作者的意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建好科技工作者之家。 

  (三)按照县委、县政府的安排部署,组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、民主监督、科学决策等工作。 

  (四)对所属县级学会、协会和企业科协进行管理,围绕全县经济社会发展重点,组织开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济社会发展。 

  (五)抓好全县科普组织网络建设,夯实科普工作基础。 

  (六)组织开展青少年科技教育活动,培养科技后备人才。 

  (七)指导各乡镇科协开展科普工作和学会工作,推广先进实用技术。 

  (八)举荐人才,表彰激励优秀科技工作者,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。 

  (九)兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业,开展科学论证、咨询服务,提出对策建议,促进科学技术成果转化。 

  (十)完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。 

  (二)机构设置情况 

  根据上述职责,建水县科学技术协会机关设下列2个内设机构: 

  (一)办公室。负责机关日常运转工作。负责科协全委会、常委会、主席办公会和其他重要会议的会务工作;负责科协机关的文秘、统计、财务、行政后勤和离退休老干部管理等工作,协调处理科协机关日常性事务;负责拟定科协干部的培训和学习计划;负责县级学会、协会和企业科协的管理服务和联络工作;组织开展上级科协布置的专题学会活动和综合性、多学科的重点学术研讨交流活动;联系指导乡镇科协的学会和企业科协工作;建好科技工作者之家,倾听科技工作者呼声和建议,维护科技工作者合法权益,为科技工作者和科技团体做好服务工作;向科协常委会提出举荐人才和表彰激励优秀科技工作者建议名单,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚;协助行政领导对有关工作进行综合、协调、督促、检查、审核。 

  (二)建水县少数民族科普工作队。负责少数民族地区及全县科协科普工作。联系、协调、指导科协系统开展群众性、社会性科普工作,促进科普工作经常化、常态化,推动科普工作向纵深发展;指导乡镇科协做好科普工作,壮大科普工作队伍,抓好科学知识的宣传、普及、培训;组织开展调查研究,编印有关科普资料,夯实科普工作载体,改善科普工作条件;负责县农函大分校日常的校务管理工作,对各乡镇农函大辅导站进行管理、指导和服务;负责青少年科技教育工作,培养科技后备人才;负责科普示范基地和农村专业技术协会的管理、服务、发展工作,抓好新技术的示范和推广应用。 

  (三)重点工作概述 

  一是抓自身建设,提升“四服务”水平(为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务,为党和政府科学决策服务);二是抓脱贫攻坚,实施“造血”式扶贫;三是抓科普宣传,提高公民科学素质;四是抓农函大培训,培养新型职业农民;五是抓青少年科技教育,培养党和人民事业的接班人;六是抓科普项目争取和实施,助力经济社会持续发展。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制4人,其中:行政编制 0人,事业编制4人。在职实有7人,其中: 财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。 

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2021年部门财务总收入 140.78万元,其中:一般公共预算140.78万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益×0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 

  与上年对比减少19.7万,主要原因分析是本单位人员减少及社会保障缴费减少。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2021年部门财政拨款收入 140.78万元,其中:本年收入140.78万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款140.78万元(本级财力140.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 

  与上年对比减少19.7万,主要原因分析是本单位人员减少及社会保障缴费减少。 

  四、预算单位支出情况 

  2021年部门预算总支出 140.78万元。财政拨款安排支出 140.78万元,其中:基本支出135.78万元,与上年对比减少19.7万,主要原因分析是本单位人员减少及社会保障缴费减少;项目支出5万元,与上年对比无变化,主要原因分析此项目是长期性项目。 

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于人员经费和公务支出。 

  1.206(类)01(款)01(项)行政运行2021年预算数为92.11万元,用于人员支出; 

  2.206(类)07(款)01(项) 机构运行2021年预算数为18.36万元,用于乡镇科普宣传员支出; 

  3. 206(类)07(款)02(项)科普活动2021年预算数为5万元,用于科普活动经费支出; 

  4.208(类)05(款)01(项) 归口管理的行政单位离退休2021年预算数为0.2万元,用于退休人员公用经费支出; 

  5. 208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为9.48万元,用于支付在职人员养老保险金; 

  6.210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗支出2021年预算为5.41万元,用于行政单位的医疗支出; 

  7.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助支出2021年预算为3.82万元,用于公务员医疗补助支出; 

  8.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出2021年预算为0.34万元,用于单位大病医保金补助支出; 

  9.221(类)02(款)01(项)住房公积金支出2021年预算为6.06万元,用于单位住房公积金补助支出; 

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

  经济科目分组(其中:基本支出135.78万元,项目支出5万元)。 

  1.301(类)01(款)基本工资支出26.85万元。(其中:基本支出26.85万元,项目支出0万元) 

  2.301(类)02(款)津贴补贴37.35万元。(其中:基本支出37.35万元,项目支出0万元) 

  3.301(类)03(款)奖金2.24万元。(其中:基本支出2.24万元,项目支出0万元) 

  4.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费9.48(其中:基本支出9.48万元,项目支出0万元) 

  5.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费5.41(其中:基本支出5.41万元,项目支出0万元) 

  6.301(类)11(款)公务员医疗补助缴费3.82(其中:基本支出3.82万元,项目支出0万元) 

  7.301(类)12(款)其他社会保障缴费0.52(其中:基本支出0.52万元,项目支出0万元) 

  8.301(类)13(款)住房公积金6.06万元。(其中:基本支出6.06万元,项目支出0万元) 

  9.301(类)99(款)其他工资福利支出15(其中:基本支出15万元,项目支出0万元) 

  10.302(类)01(款)办公费6.1万元。(其中:基本支出1.1万元,项目支出5万元) 

  11.302(类)07(款)邮电费0.1万元。(其中:基本支出0.1万元,项目支出0万元) 

  12.302(类)11(款)差旅费0.2万元。(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元) 

  13.302(类)28(款)工会经费0.48万元。(其中:基本支出0.48万元,项目支出0万元) 

  14.302(类)31(款)公务用车运行维护费2万元。(其中:基本支出2万元,项目支出0万元) 

  15.302(类)39(款)其他交通费用5.82万元。(其中:基本支出5.82万元,项目支出0万元) 

  16.303(类)05(款)生活补助费19.35万元。(其中:基本支出19.35万元,项目支出0万元) 

  五、省对下专项转移支付情况 

  (一)与中央配套事项 

  无 

  (二)按既定政策标准测算补助事项 

  无 

  (三)经济社会事业发展事项 

  无 

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  建水县科协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元,较上年增加0万元,增长0%,2021年“三公”经费预算数与2020年预算数持平。 

  具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  建水县科协2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

  2021年因公出国(境)费与2020年持平。 

  (二)公务接待费 

  建水县科协2021年公务接待费预算为1.4万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为40次,共计接待300人次。 

  2021年公务接待费与2020年持平。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  建水县科协2021年公务用车购置及运行维护费为4万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。 

  2021年公务用车购置及运行维护费与2020年持平。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  一是继续推进科协改革。完成乡镇、村(社区)科协成立或设立工作,实现改革的各项目标。提高工作水平和工作效率,推动常规工作见实效、重点工作有突破。 

  三是积极争取各方支持。充分发挥好科普大篷车的作用,继续采取资源共建共享的方式,开展好广泛的科普宣传教育活动,推动《纲要》全面深入实施。 

  四是重视农函大培训工作。紧密结合地方产业发展需要和农民群众需求,合理设置专业,灵活开展培训。 

  五是重视农技协发展工作。结合地方优势产业、特色产业创办农技协,促进农业增效、农民增收,助力脱贫攻坚。 

  六是重视青少年科技教育工作。与教育部门密切配合,共同组织好一年一届的青少年科技创新大赛参赛工作。 

  七是全力推进“科普中国”落地运用。力争完成州级科协安排科普e站建设。      

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  3、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  5、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  2021年机关运行经费9.7万元,其中:办公费1.1万元、邮电费0.1万元,差旅费0.2万元,工会经费0.48万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.82万元。较上年预算执行数减少1.74万元,主要原因是人员减少了,减少其他交通费用。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

  监督索引号53252400473100111 



附件【建水县科协2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
附件【170901建水县科学技术协会20210302035139731.xlsx