- 部门预算
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索引号20240913-201705-238
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发布机构建水县人民政府办公室
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文号
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发布日期2022-02-14
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时效性有效
建水县林业和草原有害生物防治检疫站2022年预算公开
监督索引号53252403200300600000
建水县林业和草原有害生物防治检疫站2022年预算公开目录
第一部分 建水县林业和草原有害生物防治检疫站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 建水县林业和草原有害生物防治检疫站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表(按经济分类)
十八、部门支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
建水县林业和草原有害生物防治检疫站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务:
(1)贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、(林业部分)等有关的法律、规章;
(2)依法开展全县森林病虫害防治和检疫工作;
(3)熟悉全县森林病虫害的主要种类、分布、危害特点及防治方法,掌握检疫对象分布情况及相应的检疫措施,组织协调管理好全县森林病虫害防治和检疫工作;
(4)加强林业有害生物防治技术的推广和应用。
(二)机构设置情况
建水县林业和草原有害生物防治检疫站共设有机构1个:办公室。
(三)重点工作概述
1、2019年7月建水县机改后,草原灾害防控工作转到县林草局,林检站负责具体相关工作。由于草原面积等数据是继承农科局转来的,灾害面积也是暂时由省、州下达。林检站在草原管理、监测、防控等方面的信息基本上还是空白,相关工作需要逐步对接和学习,才能不断提高草原灾害的防控能力。
2、加强种苗、苗木的产地检疫以及木材和其它主要林副产品的调运检疫工作,把好源头关,严防危险性林业有害生物传入县域境内,给我县的森林资源造成不必要的损失。
3、做好松材线虫病疫情防控监管平台疫情监测APP的培训使用,有序推进建水县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动(2021--2025年)工作。
4、精心编制《建水县草原有害生物普查工作实施方案》,确保普查(2021年5月~2023年6月)结果达到预期目标。
5、加强与相关部门的协作,提高林草有害生物防控工作效能,更好地为全县的林业生态安全服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制4人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有4,其中: 财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 68.48万元,其中:一般公共预算68.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比减少1.2%,主要原因是人员经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 68.48万元,其中:本年收入68.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款68.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1.2%,主要原因是人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 68.48万元。财政拨款安排支出 68.48万元,其中:基本支出68.48万元,与上年对比减少1.2%,主要原因是人员经费减少;项目支出0万元,与上年相比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2130204款基本工资19.13万元、津贴补贴1.18万元、奖金1.59万元、绩效工资18.32万元;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费6.44万元;2101102款职工基本医疗保险缴费3.8万元;2101103款公务员医疗补助缴费1.7万元;2101199款其他社会保障缴费0.14万元;2130204款其他社会保障缴费0.37万元;2130204款其他工资福利支出10.40万元;2210201款住房公积金4.27万元;2130204款工会经费0.34万元、办公费0.04万元、差旅费0.2万元、委托业务费0.4万元、其他交通费0.16万元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元,较上年增加0.26万元,增长100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0.07万元,较上年增加0.07万元,增长100%,国内公务接待批次为2次,共计接待20人次。
增减变化原因增加原因是一是2021年财务人员误报,部分单位未填报接待费,二是2022年林草工作业务增加,公务接待增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.19万元,较上年增加0.19万元,增长100%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.19万元,较上年增加0.19万元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因增加原因是一是2021年财务人员误报,部分单位未填报接待费,二是2022年林草工作业务增加,公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
3、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,我部门资产总额31.68万元,其中,流动资产2.92万元,固定资产28.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加14.85万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53252403200300600111
附件【001001011建水县林业和草原有害生物防治检疫站20220213111838783.xlsx】