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  • 部门预算
  • 索引号
    jsxrmzf/2025-00131
  • 发布机构
    建水县人民政府
  • 文号
  • 发布日期
    2022-02-14
  • 时效性
    有效

建水县甸尾乡2022年预算公开

  监督索引号53252400156700000

  建水县甸尾乡2022年预算公开目录

  第一部分 建水县甸尾乡2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 建水县甸尾乡2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、对下转移支付预算表

  十五、对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  十八、部门整体支出绩效目标表

  十九、部门上年结余结转支出预算表

  建水县甸尾乡2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

  (二)机构设置情况

  乡党委、政府设置5个综合办公室,分别是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室(乡村振兴办公室)。事业单位设置6个中心和财政所,中心分别是:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心(退役军人服务站)、农村经济管理服务中心、应急服务中心。

  (三)重点工作概述

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令第,发布决定和命令第;

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位6个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制63人,其中:行政编制28人,工勤人员编制0人,事业编制35人。在职实有53人,其中: 财政全额保障53人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休15人。

  车辆编制4辆,实有车辆7辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入1111.4万元,其中:一般公共预算1111.4万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比减少48.06万元,主要原因分析人员调出,工资减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入 1111.4万元,其中:本年收入1111.4万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1111.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比减少48.06万元,主要原因分析人员调出,工资减少。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出 1111.4万元。财政拨款安排支出 1111.4万元,其中:基本支出1111.4万元,与上年对比减少48.06万元,主要原因分析人员调出,工资减少;项目支出0万元,与上年对比无变化。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

  1.201(类)01(款)01(项)-行政运行2022年预算数为15.29万元,主要用于人大工资福利及公用经费支出。

  2.201(类)01(款)08(项)-代表工作 2022年预算数为5.1万元,主要用于乡镇人大代表经费支出。

  3.201(类)01(款)99(项)-其他人大事业支出 2022年预算数为8.06万元,主要用于人大主席团履职经费及活动经费支出。

  4.201(类)03(款)01(项)-行政运行 2022年预算数为172.14万元,主要用于乡政府人员工资福利及公用经费支出。

  5.201(类)06(款)01(项)-行政运行 2022年预算数为14.1万元,主要用于财政所人员工资福利及公用经费支出。

  6.201(类)11(款)02(类)-一般行政管理事务 2022年预算数为3万元,主要用于乡镇纪委监察室工作经费支出。

  7.224(类)01(款)50(项)-事业运行 2022年预算数为11.99万元,主要用于乡镇应急服务中心人员工资福利及公用经费支出。

  8.201(类)31(款)01(项)-行政运行 2022年预算数为104.82万元,主要用于乡党委政府人员工资福利及公用经费支出。

  9.201(类)32(款)99(项)-其他组织事务支出2022年预算数31.43万元,主要用于人员工资福利及公用经费支出。

  10.207(类)01(款)09(项)-群众文化 2022年预算数为27.1万元,主要用于乡镇文化人员工资福利及公用经费支出。

  11.207(类)08(款)99(项)-其他广播电视支出 2022年预算数为12.59万元,主要用于广播电视人员工资福利及公用经费支出。

  12.208(类)01(款)99(项)-其他人力资源和社会保障管理事务支出2022年预算数为45.29万元,主要用于人力资源和社会保障人员工资福利及公用经费支出。

  13.208(类)02(款)08(项)-基层政权和社区建设 2022年预算数为146.85万元,主要用于基层工作经费。

  14.208(类)05(款)01(项)-归口管理的行政单位离退休 2022年预算数为0.28万元,主要用于行政退休人员福利支出。

  15.208(类)05(款)02(项)-事业单位离退休 2022年预算数为1.94万元,主要用于事业退休人员福利支出。

  16.208(类)05(款)05(项)-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为75.9万元,主要用于机关事业单位社会保障缴费支出。

  17.210(类)01(款)01(项)-行政运行 2022年预算数为2.93万元,主要用于人员工资福利及公用经费支出。

  18.210(类)11(款)01(项)- 行政单位医疗2022年预算数为16.67万元,主要用于行政社会保障缴费支出。

  19.210(类)11(款)02(项)-事业单位医疗2022年预算数为27.16万元,主要用于事业单位社会保障缴费支出。

  20.210(类)11(款)03(项)-公务员医疗补助2022年预算数为23.78万元,主要用于公务员医疗社会保障缴费支出。

  21.210(类)11(款)99(项)-其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为2.4万元,主要用于大病医疗缴费支出。

  22.210(类)99(款)99(项)-其他医疗卫生与计划生育支出 2022年预算数为13.48万元,主要用于计生人员工资福利及公用经费支出。

  23.213(类)01(款)04(项)-事业运行 2022年预算数为208.94万元,主要用于农业综合服务中心人员工资福利及公用经费支出。

  24.213(类)02(款)04(项)-林业事业机构 2022年预算数为44.66万元,主要用于林业人员工资福利及公用经费支出。

  25.220(类)01(款)04(项)-自然资源规划及管理 2022年预算数为46.34万元,主要用于国土和村镇规划建设人员工资福利及公用经费支出。

  26.221(类)02(款)01(项)-住房公积金2022年预算数为49.16万元,行政、事业人员工资福利支出。

  五、对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  无。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  建水县甸尾乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.47万元,较上年减少0.36万元,下降3.04%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  建水县甸尾乡2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  增减变化原因:无。

  (二)公务接待费

  建水县甸尾乡2022年公务接待费预算为7.17万元,较上年减少0.86万元,下降10.71%,国内公务接待批次为285次,共计接待1730人次。

  增减变化原因:接待标准减低,接待人数减少控制。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  建水县甸尾乡2022年公务用车购置及运行维护费为4.3万元,较上年增加0.5万元,增长13.15%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.3万元,较上年增加0.5万元,增长13.15%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

  增减变化原因:由于工作需要,将未在编制内地车调入了编制;由于油价和维修费上涨,所以有所增加。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  3、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  4、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  5、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  建水县甸尾乡2022年机关运行经费安排41.27万元,与上年对比减少5.14万元,主要原因分析2022年减少了行政运行的支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日,建水县甸尾乡资产总额966.29万元,其中,流动资产436.6万元,固定资产527.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.95万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

  监督索引号53252400156700111



附件【P020220221362797083865.xlsx