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索引号jsxczj/2024-00003
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发布机构建水县财政局
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文号
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发布日期2024-02-21
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时效性有效
中共建水县委宣传部部门2024年预算公开(本级)
监督索引号53252400473400200000
中共建水县委宣传部部门2024年预算公开目录
第一部分 中共建水县委宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共建水县委宣传部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共建水县委宣传部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设及宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
4.负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版(版权)工作的方针政策,督促落实新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
9.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策,督促落实电影业的管理政策,管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查,指导协调全县重大电影活动。
10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。
11.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设,指导对外文化交流工作。
13.统筹协调组织开展全县性新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡(镇)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。
14.负责联系县外新闻媒体,开展面向国际社会的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。
15.行使广播电视行业行政职能,督促县融媒体中心的发射台、技术管理中心做好广播电视设施设备工程建设、安全维护,安全播出;监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放;监督管理广播电视节目的播出和审查。
16.负责县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施。归口领导县文化和旅游局、县社会科学联合会、文学艺术界联合会。领导和管理县文明办、县融媒体中心。
(二)机构设置情况
中国共产党建水县委员会宣传部共设置6个内设机构,包括:办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科。负责管理机构2个:建水县委网络安全和信息化委员会办公室、建水县精神文明建设指导委员会办公室。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.理论武装扎实有效。一是深化理论学习,夯实理论根基。全力推动新时代理论武装工程走深走实,全县各级党委(党组、总支、支部)开展“第一议题”学习、理论学习中心组学习等2,000余次,其中县委常委会开展“第一议题”学习20次、县委理论学习中心组集中学习9次。二是强化理论阐释,聚力铸魂赋能。组织“建水青年讲师团”“巾帼宣讲团”等宣讲队伍开展各类宣讲5,000余场次,受众52万人次。三是实化教育培训,提升履职能力。高水平举办建水县宣传思想干部能力素质提升培训班,邀请多名国内专家,对100余名县级领导干部进行培训。
2.主流舆论巩固壮大。一是练好“主题宣传”基本功,利用“古城建水”APP、微信公众号等刊发新闻3,000余条次,壮大主流思想舆论。二是下好“正面宣传”先手棋。围绕“强信心、树形象、稳经济、促发展”加强正面宣传,制作播出218期900余条新闻,推送本土资讯9,000余条次。利用1,266个应急广播终端,播发各类便民信息8万余条次。三是打好“亮点宣传”组合拳。协调组织40余批次国内外主流媒体深入建水县开展采风行动,各类新闻作品被央媒采用200余条、省媒采用 400余条、州媒采用1,000余条次。四是耕好“媒体融合”责任田,“古城建水”微信公众号粉丝量11.8万、抖音号粉丝量40.9万、快手号粉丝量26.7万,传播力、引导力、影响力、公信力不断增强。五是拧紧“普法强基”螺丝钉。招募888名普法志愿者队伍、“云小普”普法志愿服务队70人,开展“以案说法”现场普法30场。进企业活动开展专题讲座11期。各类电子屏滚动播放普法标语30,000余条次,村村响广播1,000余条次,群众的安全意识和法治意识进一步提高。
3.精神文明扎实提升。一是注重典型选树和文明创建。选树2023年“新时代建水好少年”10名、“建水好人”6名、建水“道德模范”12名,10人被授予州级劳动模范和先进工作者荣誉称号;完成省级文明城市复审,创建县级以上文明村镇159个、文明单位80个、文明校园57个、文明家庭46个、文明新风示范村58个。二是全力打造建水特色的志愿服务品牌。常态化开展“建水有礼 文明出行”文明实践活动。全县累计实名注册志愿者10.79万人,服务时长累计达143.97万小时,有服务时长的志愿者占注册志愿者总数的55.04%。三是围绕“强国复习 奋斗有我”主题,举办第十四届“红土地之歌”演讲比赛。
4.意识形态安全平稳。一是压实工作责任。与全县各乡镇、县级部门签订《2024年意识形态责任书》81份,举办工作专题培训班,对14个乡镇、67个部门开展意识形态专项监督检查。二是抓实分析研判。组织召开3次意识形态(网络意识形态)分析研判会,常态化开展周分析研判17次;三是筑牢安全防线。依法开展“扫黄打非”等工作,销毁各类非法出版物共1,600余册;出动执法人员检查书店、网吧等单位2,300余次;深入推进“净网2024”行动,检查41家单位共计44个网络系统,发现安全隐患问题11家并下发限期整改通知书;持续对交通沿线、车站等LED大屏及广告牌等社会宣传内容进行清理整治,切实防范“低级红”“高级黑”,压实“主管主办”和“属地管理”责任。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制19人,其中:行政编制13人,工勤人员编制1人,事业编制5人。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6,687,885.13元,其中:一般公共预算4,687,885.13元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入2,000,000元。
与上年对比增加1,151,466.48元,增加20.79%,主要原因是今年预算了其他收入2,000,000元。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,687,885.13元,其中:本年收入4,687,885.13元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,687,885.13元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少798,533.52元,下降14.55%,主要原因是财政资金困难,项目经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6,687,885.13元。财政拨款安排支出4,687,885.13元,其中:基本支出3,537,885.13元,与上年对比增加801,466.48元,增加29.29%,主要原因是新增事业人员4人,工资福利支出增加;项目支出1,150,000元,与上年对比减少1,600,000元,下降58.18%,主要原因是项目经费预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
(一)2013301(行政运行)功能科目支出2,014,912.72元,主要是行政人员工资福利支出;
(二)2013302(一般行政管理事务)功能科目支出650,000元,主要是宣传思想工作经费支出;
(三)2013350(事业支出)功能科目支出586,881.13元,主要是事业人员工资福利支出;
(四)2070899(其他广播电视支出)功能科目支出500,000元,主要是应急广播运转维护费支出;
(五)2080501(行政单位离退休)功能科目支出3,200元,主要是行政单位退休人员公用经费;
(六)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)功能科目支出356,640.80元,主要是部门缴纳的基本养老保险费支出;
(七)2080801(死亡抚恤)功能科目支出10,202.40元,主要是部门遗属人员生活补助支出;
(八)2101101(行政单位医疗)功能科目支出132,464.18元,主要是行政单位基本医疗保险缴费支出;
(九)2101102(事业单位医疗)功能科目支出44,807.96元,主要是事业人员基本医疗保险缴费支出;
(十)2101103(公务员医疗补助)功能科目支出113,477.25元,主要是公务员医疗补助经费支出;
(十一)2101199(其他行政事业单位医疗支出)功能科目支出19,944.81元,主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出;
(十二)2210201(住房公积金)功能科目支出255,353.88元,主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
本年度部门无对下专项转移支付的事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额54,400元,其中:政府采购货物预算54,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000元,较上年减少2,000元,下降3.33%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
本部门2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年0元无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化原因是本年没有安排因公出国(境)费用。
(二)公务接待费
本部门2024年公务接待费预算为58,000元,与上年对比减少2,000元,下降3.33%,国内公务接待批次为69次,共计接待610人次。
公务接待费减少的原因是坚决执行中央八项规定,厉行节约,节俭支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
本部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年0元无增减变化。其中:公务用车购置费0元,较上年0元无增减变动;公务用车运行维护费0元,较上年0元无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减无变化原因是本部门无公车,不产生公车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)2024年推进国家应急广播体系建设,作为“我为群众办实事”实践活动的重要举措抓实抓好,建设完成1个县级应急广播指挥平台(县融媒体中心)、3个部门分平台(县应急管理局、县气象局、县地震局)、14个乡镇平台、155个行政村(社区)平台;部署乡镇终端56个,行政村终端155个、自然村终端1035个,城区公共终端20个,并通过州级验收。按照“平时服务、战时应急”的原则,进一步加强和规范平台管理及信息发布。明确县、乡(镇)、行政村、自然村四级应急广播使用管理机构的职能职责,细化了在运行维护、日常宣传、应急信息等方面的责任。每季度召开应急广播联席会议,不断提高应急广播建、管、用、融水平。设置乡镇广播电视公共服务站、村委会广播电视公共服务代办点,在为民服务中心设立“广播电视公共服务窗口”,服务群众“最后一公里”更快捷。
(二)建水县新时代文明实践中心自建成以来,打造有文明旅游“家游站”、小板凳上的阅读、“小蜗牛”助残帮困、相约星期六、“建水有礼.文明有我”文明交通劝导、“微光成炬 守望相助 药品共享”、“小方桌”理论宣讲、益童阅读.书香筑梦等志愿服务活动品牌,达到“≥5个”的指标值。建水县新时代文明实践中心按照“五有五共五推动”要求,突出服务功能,积极整合县内理论宣讲、教育、优秀传统文化、科普知识等资源,盘活党群服务中心、爱国主义教育基地、农家书屋、“扫黄打非”示范点等阵地资源,打造“理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务、优秀传统文化传承、紫陶非遗技艺传承”7大服务平台,有力提高资源使用率,实现志愿服务网络全面覆盖,整合现有阵地质量显著。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.上年结转:主要为年当支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
3.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5.机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2024年机关运行经费安排190,332.28元,与上年168,878.72对比增加21,453.56元,增加12.7%,主要原因是增加了事业人员,日常公用经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本部门资产总额407,722.55元,其中,流动资产8,773.42元,固定资产398,149.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产800元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53252400473400200111
附件【170001002中国共产党建水县委员会宣传部20240220025600610.xlsx】